Faktúry 2025 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452540122   Viliam Horos - DM
Trebišov
14335859  údržba mot. voz. BL982RU  393,07 
vrátane DPH
  20250111  07.5.2025  09.05.2025  30.5.2025 
1452540132   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM + spotr. mat.  305,91 
vrátane DPH
  3082312064  20.5.2025  26.05.2025  30.5.2025 
1452540121   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, spotr. mat.  1177,07 
vrátane DPH
  3082301739  06.5.2025  09.05.2025  30.5.2025 
1452540110   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  641,79 
bez DPH
  3082293635  22.4.2025  29.04.2025  5.5.2025 
1452540103   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  1289,51 
bez DPH
  3082283136  04.4.2025  16.04.2025  5.5.2025 
1452540076   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  543,87 
vrátane DPH
  3082275500  18.3.2025    1.4.2025 
1452540065   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  1172,29 
vrátane DPH
  3082265433  06.3.2025    1.4.2025 
1452540053   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  389,71 
vrátane DPH
  3082246578  18.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540038   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  1274,20 
vrátane DPH
  3082236372  04.2.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1452540025   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  174,22 
vrátane DPH
  3082228861  20.1.2025  27.01.2025  4.2.2025 
1452540006   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat  771,94 
vrátane DPH
  3082218819  07.1.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1452540042   Psychodiagnostika a.s.
Bratislava
31385770  Zákl. program WQUICK-PC-uprade  98,40 
vrátane DPH
  2022025  05.2.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1452540074   SLOVAKIA TEAM, s.r.o.
Trebišov
31672345  kanvica Sencor 7 ks  118,93 
vrátane DPH
  202503013  18.3.2025    1.4.2025 
1452540113   Veterinárius s.r.o.
Trebišov
31697496  deratiz. objektov  800,00 
bez DPH
  1020250022  25.4.2025  29.04.2025  5.5.2025 
1452540120   SECOMP s. r. o.
Trebišov
31697879  akumul., batér.  306,45 
vrátane DPH
  250417  06.5.2025  09.05.2025  30.5.2025 
1452540063   SECOMP s. r. o.
Trebišov
31697879  akumulátory  32,18 
vrátane DPH
  250205  03.3.2025    1.4.2025 
1452540118   Ing. Radoslav Popovič - RADES
Michalovce
32692188  prav. prehl. - AA922EL  290,46 
vrátane DPH
  1250357  05.5.2025  07.05.2025  30.5.2025 
1452540134   MESTO Čierna nad Tisou
Sečovce
00331465  nájomné 05/25  626,77 
vrátane DPH
  9112500020  21.5.2025  26.05.2025  30.5.2025 
1452540114   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 04/25  626,77 
bez DPH
  9113500016  29.4.2025  30.04.2025  5.5.2025 
1452540087   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok za vodné stočné 2024  495,17 
vrátane DPH
  9118500011  20.3.2025    1.4.2025 
1452540086   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok za teplo 2024  994,22 
vrátane DPH
  9117500009  20.3.2025    1.4.2025 
1452540085   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nedoplatok el. energie 2024  3051,23 
vrátane DPH
  9119500010  20.3.2025    1.4.2025 
1452540082   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/25  626,77 
vrátane DPH
  9115500014  21.3.2025    1.4.2025 
1452540066   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  TKO 1.splátka, Rozh. č. 1613  254,95 
vrátane DPH
  2114501613  05.3.2025    1.4.2025 
1452540060   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/25  626,77 
vrátane DPH
  9119500007  27.2.2025    1.4.2025 
1452540026   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/25  626,77 
vrátane DPH
  9114500002  22.1.2025  27.01.2025  4.2.2025 
1452540052   MESTO Kráľovský Chlmec
Kr.Chlmec
00331619  TKO 2025  495,69 
vrátane DPH
  2317503065  13.2.2025  17.02.2025  3.3.2025 
1452540051   MESTO Kráľovský Chlmec
Kr.Chlmec
00331619  Daň z nehnut. na r. 2025  386,27 
vrátane DPH
  1014500757  03.2.2025  17.02.2025  3.3.2025 
1452540133   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Nájomné 05/2025  1414,23 
vrátane DPH
  20250243  21.5.2025  26.05.2025  30.5.2025 
1452540112   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Nájomné 04/2025  1414,23 
bez DPH
  20250184  24.4.2025  29.04.2025  5.5.2025 
1452540088   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Popl. za KO - Rozh.1331004872  427,05 
bez DPH
  1331004872  06.3.2025  03.04.2025  5.5.2025 
1452540084   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Nájomné 03/2025  1414,23 
vrátane DPH
  20250129  24.3.2025    1.4.2025 
1452540055   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Nájomné 02/2025  1414,23 
vrátane DPH
  20250059  18.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540024   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Nájomné 01/2025  1414,25 
vrátane DPH
  20250024  17.1.2025  27.01.2025  4.2.2025 
1452540089   OBEC Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
00331970  Daň z nehnuteľností 2025  317,87 
bez DPH
  2510110432  31.3.2025  03.04.2025  5.5.2025 
1452540129   Ing. Ingrid Šrámková
Trebišov
35481528  Čistenie int. mot.voz.  86,00 
vrátane DPH
  2025014  13.5.2025  15.05.2025  30.5.2025 
1452540111   Ing. Ingrid Šrámková
Trebišov
35481528  Čistenie int. mot.voz.  129,00 
bez DPH
  2025011  23.4.2025  29.04.2025  5.5.2025 
1452540027   JUDr. Denisa Kvasňovská
35560886  trovy ex. Tibor Tamáš  46,19 
vrátane DPH
  2024005250  23.1.2025  31.01.2025  4.2.2025 
1452540128   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 04/25  779,81 
vrátane DPH
  1052526972  09.5.2025  13.05.2025  30.5.2025 
1452540117   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 05/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012536962  05.5.2025  07.05.2025  30.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť