
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452640098 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdr. výkony | 216,07 vrátane DPH |
9525 | 16.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640056 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/26 | 626,77 vrátane DPH |
9119600004 | 24.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640100 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tsiou |
00331465 | nájomné 03/26 | 626,77 vrátane DPH |
9117600006 | 19.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640140 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | Vyúč. vodné a stočné 1-12/2025 | 335,53 vrátane DPH |
9115600011 | 23.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640121 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. nedopl. el. energie r. 2025 | 1947,72 vrátane DPH |
9115600008 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640141 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/26 | 626,77 vrátane DPH |
9114600012 | 23.4.2026 | 30.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640122 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. prepl.plyn r. 2025 | 730,57 vrátane DPH |
9114600009 | 09.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640030 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/26 | 626,77 vrátane DPH |
9112600001 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 03/2026 | 8,62 vrátane DPH |
9001861694 | 17.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640137 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 03/26 | 188,80 vrátane DPH |
9001858593 | 21.4.2026 | 27.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640128 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/26 | 5,76 vrátane DPH |
9001856395 | 14.4.2026 | 20.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640124 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 03/26 | 9070,00 vrátane DPH |
9001855992 | 10.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640099 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 02/2026 | 8,60 vrátane DPH |
9001854827 | 19.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640092 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 02/26 | 236,90 vrátane DPH |
9001851809 | 12.3.2026 | 16.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640090 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 02/26 | 6,08 vrátane DPH |
9001849539 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640091 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 02/26 | 9078,00 vrátane DPH |
9001849328 | 10.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 01/2026 | 8,90 vrátane DPH |
9001848167 | 19.2.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1452640047 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 01/26 | 260,20 vrátane DPH |
9001845604 | 16.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640043 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 01/26 | 5,92 vrátane DPH |
9001842731 | 09.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640044 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 01/26 | 9086,00 vrátane DPH |
9001842551 | 09.2.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1452640017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 12/25 | 265,70 vrátane DPH |
9001838114 | 14.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640016 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 12/2025 | 10,36 vrátane DPH |
9001837584 | 12.1.2026 | 12.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 12/25 | 9078,00 vrátane DPH |
9001836143 | 12.1.2026 | 08.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640010 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 12/25 | 4,16 vrátane DPH |
9001835340 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640007 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 4700,00 vrátane DPH |
9001835229 | 07.1.2026 | 02.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640118 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8386293710 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640073 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8384727431 | 05.3.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640038 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8383152365 | 04.2.2026 | 06.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640006 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8381567661 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640109 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 04/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640079 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 03/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640039 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 02/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640001 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640111 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 04/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640081 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 03/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640041 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 02/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640003 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 01/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640112 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,04/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640082 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,03/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640042 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,02/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 |