
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452640079 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 03/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640042 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,02/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640041 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 02/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640040 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 02/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640039 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 02/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640022 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu - M.R.Štefánika | 309,70 vrátane DPH |
2250067046 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640021 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu K. Chlmec 2624/105 | 71,19 vrátane DPH |
2250067045 | 16.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640020 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu - K. Chlmec 778/105 | 464,73 vrátane DPH |
2250067044 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640019 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu J. Záborského | 43,94 vrátane DPH |
2250067043 | 16.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640004 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,01/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640003 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 01/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640002 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 01/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640001 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena vstrekovačov, STK+EK-TV598EO | 3810,71 vrátane DPH |
62650166 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640108 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - BT398AB | 1585,03 vrátane DPH |
62650145 | 30.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640107 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - AA922EL | 587,87 vrátane DPH |
62650129 | 26.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640102 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu Ford Fusion | 36,90 vrátane DPH |
62650115 | 19.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640063 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu Ford Transit | 36,90 vrátane DPH |
62650084 | 24.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640051 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav.ser.prehl.,výmena batérie | 481,55 vrátane DPH |
62650076 | 17.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640046 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | opr. defektu, vým.žiarovky | 73,52 vrátane DPH |
62650061 | 11.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Bratislava |
45960470 | príp. na TK a EK+popl.+ sp. mat. | 270,69 vrátane DPH |
62650005 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640014 | Green Wave Recycling, s.r.o. Brezno |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 27,06 vrátane DPH |
20252554 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640048 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | profyl.prehl. frank. stroja | 596,43 vrátane DPH |
61260029 | 16.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640026 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
63260051 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640025 | GAV PRAKTIK, s. r. o. Sečovce |
44310781 | Zdrav. výkony | 236,98 vrátane DPH |
2025091 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640060 | LOCUSMED s.r.o. 145 Trebišov |
44248911 | Zdr. výkony | 202,13 vrátane DPH |
25112 | 11.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640011 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdr. výkony ZPS | 257,89 vrátane DPH |
3211220246 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640049 | FAL, s.r.o. Trebišov |
44122969 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
112025 | 06.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640050 | Inš.rod.ter.a vzťah.väzby o.z. Vrútky |
42434271 | Prísp. za účasť- sem. diag.vzťah.väzby | 540,00 vrátane DPH |
20260127 | 09.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640123 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 608,85 vrátane DPH |
2026188 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640072 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 487,08 vrátane DPH |
2026112 | 04.3.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640009 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 584,25 vrátane DPH |
2025705 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640137 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 03/26 | 188,80 vrátane DPH |
9001858593 | 21.4.2026 | 27.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 03/2026 | 8,62 vrátane DPH |
9001861694 | 17.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640128 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/26 | 5,76 vrátane DPH |
9001856395 | 14.4.2026 | 20.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640124 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 03/26 | 9070,00 vrátane DPH |
9001855992 | 10.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640099 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 02/2026 | 8,60 vrátane DPH |
9001854827 | 19.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640092 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 02/26 | 236,90 vrátane DPH |
9001851809 | 12.3.2026 | 16.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640091 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 02/26 | 9078,00 vrátane DPH |
9001849328 | 10.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640090 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 02/26 | 6,08 vrátane DPH |
9001849539 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 |