Faktúry 2026 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452640085   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  Elektrina - Sečovce 03/26  374,00 
vrátane DPH
  4913676603  09.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1452640115   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  Elektrina - Sečovce 04/26  362,00 
vrátane DPH
  4913676604  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640036   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  Elektrina - Str. n. B. 02/26  61,00 
vrátane DPH
  4913702602  27.1.2026  06.02.2026  4.3.2026 
1452640087   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  Elektrina - Str. n. B. 03/26  61,00 
vrátane DPH
  4913702603  09.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1452640117   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  Elektrina - Str. n. B. 04/26  61,00 
vrátane DPH
  4913702604  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640048   EVROFIN Int. spol. s r. o. - o
Bratislava
44563485  profyl.prehl. frank. stroja  596,43 
vrátane DPH
  61260029  16.2.2026  19.02.2026  4.3.2026 
1452640057   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  Zdr. výkony  13,94 
vrátane DPH
  6154210008  10.2.2026  26.02.2026  4.3.2026 
1452640058   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  Zdr. výkony  20,91 
vrátane DPH
  6154210063  16.2.2026  26.02.2026  4.3.2026 
1452640031   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Bratislava
45960470  príp. na TK a EK+popl.+ sp. mat.  270,69 
vrátane DPH
  62650005  28.1.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1452640046   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  opr. defektu, vým.žiarovky  73,52 
vrátane DPH
  62650061  11.2.2026  19.02.2026  4.3.2026 
1452640051   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prav.ser.prehl.,výmena batérie  481,55 
vrátane DPH
  62650076  17.2.2026  19.02.2026  4.3.2026 
1452640063   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava defektu Ford Transit  36,90 
vrátane DPH
  62650084  24.2.2026  26.02.2026  4.3.2026 
1452640102   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava defektu Ford Fusion  36,90 
vrátane DPH
  62650115  19.3.2026  27.03.2026  31.3.2026 
1452640107   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prav. serv. prehliadka - AA922EL  587,87 
vrátane DPH
  62650129  26.3.2026  10.04.2026  30.4.2026 
1452640108   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prav. serv. prehliadka - BT398AB  1585,03 
vrátane DPH
  62650145  30.3.2026  10.04.2026  30.4.2026 
1452640125   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  výmena vstrekovačov, STK+EK-TV598EO  3810,71 
vrátane DPH
  62650166  10.4.2026  15.04.2026  30.4.2026 
1452640026   EVROFIN Int. spol. s r. o. - o
Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  159,90 
vrátane DPH
  63260051  20.1.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1452640110   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - J. Záborského 04/26  595,00 
vrátane DPH
  8250019060  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640080   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - J. Záborského 03/26  595,00 
vrátane DPH
  8250019060  09.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1452640040   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - J. Záborského 02/26  595,00 
vrátane DPH
  8250019060  10.2.2026  11.02.2026  4.3.2026 
1452640002   Energie2, a.s.
Piešťany
46113177  Odb. plyn - J. Záborského 01/26  595,00 
vrátane DPH
  8250019060  07.1.2026  13.01.2026  2.2.2026 
1452640112   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,04/26  388,00 
vrátane DPH
  8250019061  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640082   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,03/26  388,00 
vrátane DPH
  8250019061  09.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1452640042   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,02/26  388,00 
vrátane DPH
  8250019061  10.2.2026  11.02.2026  4.3.2026 
1452640004   Energie2, a.s.
Piešťany
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,01/26  388,00 
vrátane DPH
  8250019061  07.1.2026  13.01.2026  2.2.2026 
1452640111   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 04/26  254,00 
vrátane DPH
  8250019062  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640081   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 03/26  254,00 
vrátane DPH
  8250019062  09.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1452640041   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 02/26  254,00 
vrátane DPH
  8250019062  10.2.2026  11.02.2026  4.3.2026 
1452640003   Energie2, a.s.
Piešťany
46113177  Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 01/26  254,00 
vrátane DPH
  8250019062  07.1.2026  13.01.2026  2.2.2026 
1452640109   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - M.R.Štefánika 04/26  916,00 
vrátane DPH
  8250019063  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640079   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - M.R.Štefánika 03/26  916,00 
vrátane DPH
  8250019063  09.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1452640039   Energie2, a.s.
Bratislava
46113177  Odb. plyn - M.R.Štefánika 02/26  916,00 
vrátane DPH
  8250019063  10.2.2026  11.02.2026  4.3.2026 
1452640001   Energie2, a.s.
Piešťany
46113177  Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26  916,00 
vrátane DPH
  8250019063  07.1.2026  13.01.2026  2.2.2026 
1452640006   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  tel. hovory, int. služby  179,40 
vrátane DPH
  8381567661  07.1.2026  13.01.2026  2.2.2026 
1452640038   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  tel. hovory, int. služby  179,40 
vrátane DPH
  8383152365  04.2.2026  06.02.2026  4.3.2026 
1452640073   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  tel. hovory, int. služby  179,40 
vrátane DPH
  8384727431  05.3.2026  09.03.2026  31.3.2026 
1452640118   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  tel. hovory, int. služby  179,40 
vrátane DPH
  8386293710  09.4.2026  13.04.2026  30.4.2026 
1452640007   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  vyúč. zálohy za FS  4700,00 
vrátane DPH
  9001835229  07.1.2026  02.01.2026  2.2.2026 
1452640010   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov 12/25  4,16 
vrátane DPH
  9001835340  08.1.2026  13.01.2026  2.2.2026 
1452640015   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  spr. pošt. pouk. 12/25  9078,00 
vrátane DPH
  9001836143  12.1.2026  08.01.2026  2.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť