
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452640085 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina - Sečovce 03/26 | 374,00 vrátane DPH |
4913676603 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640115 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina - Sečovce 04/26 | 362,00 vrátane DPH |
4913676604 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640036 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | Elektrina - Str. n. B. 02/26 | 61,00 vrátane DPH |
4913702602 | 27.1.2026 | 06.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640087 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina - Str. n. B. 03/26 | 61,00 vrátane DPH |
4913702603 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640117 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina - Str. n. B. 04/26 | 61,00 vrátane DPH |
4913702604 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640048 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | profyl.prehl. frank. stroja | 596,43 vrátane DPH |
61260029 | 16.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640057 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | Zdr. výkony | 13,94 vrátane DPH |
6154210008 | 10.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640058 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | Zdr. výkony | 20,91 vrátane DPH |
6154210063 | 16.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Bratislava |
45960470 | príp. na TK a EK+popl.+ sp. mat. | 270,69 vrátane DPH |
62650005 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640046 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | opr. defektu, vým.žiarovky | 73,52 vrátane DPH |
62650061 | 11.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640051 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav.ser.prehl.,výmena batérie | 481,55 vrátane DPH |
62650076 | 17.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640063 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu Ford Transit | 36,90 vrátane DPH |
62650084 | 24.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640102 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu Ford Fusion | 36,90 vrátane DPH |
62650115 | 19.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640107 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - AA922EL | 587,87 vrátane DPH |
62650129 | 26.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640108 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - BT398AB | 1585,03 vrátane DPH |
62650145 | 30.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena vstrekovačov, STK+EK-TV598EO | 3810,71 vrátane DPH |
62650166 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640026 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
63260051 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640110 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 04/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640080 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 03/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640040 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 02/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640002 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 01/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640112 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,04/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640082 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,03/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640042 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,02/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640004 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,01/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640111 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 04/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640081 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 03/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640041 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 02/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640003 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 01/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640109 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 04/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640079 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 03/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640039 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 02/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640001 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640006 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8381567661 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640038 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8383152365 | 04.2.2026 | 06.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640073 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8384727431 | 05.3.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640118 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8386293710 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640007 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 4700,00 vrátane DPH |
9001835229 | 07.1.2026 | 02.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640010 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 12/25 | 4,16 vrátane DPH |
9001835340 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 12/25 | 9078,00 vrátane DPH |
9001836143 | 12.1.2026 | 08.01.2026 | 2.2.2026 |