
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452640140 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | Vyúč. vodné a stočné 1-12/2025 | 335,53 vrátane DPH |
9115600011 | 23.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 03/2026 | 8,62 vrátane DPH |
9001861694 | 17.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640124 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 03/26 | 9070,00 vrátane DPH |
9001855992 | 10.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640122 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. prepl.plyn r. 2025 | 730,57 vrátane DPH |
9114600009 | 09.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640099 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 02/2026 | 8,60 vrátane DPH |
9001854827 | 19.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640091 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 02/26 | 9078,00 vrátane DPH |
9001849328 | 10.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640076 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina-vyúčt. - Sečovce 02/26 | 24,77 vrátane DPH |
4913676084 | 05.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 01/2026 | 8,90 vrátane DPH |
9001848167 | 19.2.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1452640044 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 01/26 | 9086,00 vrátane DPH |
9001842551 | 09.2.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1452640007 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 4700,00 vrátane DPH |
9001835229 | 07.1.2026 | 02.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 12/25 | 9078,00 vrátane DPH |
9001836143 | 12.1.2026 | 08.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640016 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001835229 12/2025 | 10,36 vrátane DPH |
9001837584 | 12.1.2026 | 12.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640013 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 83,64 vrátane DPH |
250415 | 09.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640012 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 12/25 | 3114,16 vrátane DPH |
250222616 | 09.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640011 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdr. výkony ZPS | 257,89 vrátane DPH |
3211220246 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640008 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 215,00 vrátane DPH |
2025045 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640010 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 12/25 | 4,16 vrátane DPH |
9001835340 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640009 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 584,25 vrátane DPH |
2025705 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640006 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8381567661 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. réž. mat. | 757,10 vrátane DPH |
3082446943 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640004 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,01/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640003 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 01/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640002 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 01/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640001 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640014 | Green Wave Recycling, s.r.o. Brezno |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 27,06 vrátane DPH |
20252554 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640021 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu K. Chlmec 2624/105 | 71,19 vrátane DPH |
2250067045 | 16.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640019 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu J. Záborského | 43,94 vrátane DPH |
2250067043 | 16.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640018 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kontrola núdzového osvetlenia | 148,83 vrátane DPH |
253562 | 14.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 12/25 | 265,70 vrátane DPH |
9001838114 | 14.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640024 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. | 873,06 vrátane DPH |
1525006057 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640023 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - vyúčt. | 44,72 vrátane DPH |
1525005731 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640022 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu - M.R.Štefánika | 309,70 vrátane DPH |
2250067046 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640020 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu - K. Chlmec 778/105 | 464,73 vrátane DPH |
2250067044 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640027 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 102,84 vrátane DPH |
3082457202 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640026 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
63260051 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640025 | GAV PRAKTIK, s. r. o. Sečovce |
44310781 | Zdrav. výkony | 236,98 vrátane DPH |
2025091 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640028 | Technické služby mestaTrebišov Trebišov |
00188433 | Vývoz separ. odp. | 231,71 vrátane DPH |
202500932 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Bratislava |
45960470 | príp. na TK a EK+popl.+ sp. mat. | 270,69 vrátane DPH |
62650005 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640030 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/26 | 626,77 vrátane DPH |
9112600001 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640029 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 01/2026 | 1414,23 vrátane DPH |
20260010 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 |