
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452640061 | ARUD s.r.o. Trebišov |
36605638 | Zdr. výkony | 48,79 vrátane DPH |
2025166 | 16.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640059 | AVELA NZZ s.r.o. Z.Hradište |
56526253 | zdr. výkony | 90,61 vrátane DPH |
3345 | 11.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640112 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,04/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640111 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 04/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640110 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 04/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640109 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 04/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640082 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,03/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640081 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 03/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640080 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 03/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640079 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 03/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640042 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,02/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640041 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 02/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640040 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 02/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640039 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 02/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640022 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu - M.R.Štefánika | 309,70 vrátane DPH |
2250067046 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640021 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu K. Chlmec 2624/105 | 71,19 vrátane DPH |
2250067045 | 16.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640020 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu - K. Chlmec 778/105 | 464,73 vrátane DPH |
2250067044 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640019 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Vyúč. fa za dod. plynu J. Záborského | 43,94 vrátane DPH |
2250067043 | 16.1.2026 | 16.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640004 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105,01/26 | 388,00 vrátane DPH |
8250019061 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640003 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105, 01/26 | 254,00 vrátane DPH |
8250019062 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640002 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 01/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640001 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640048 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | profyl.prehl. frank. stroja | 596,43 vrátane DPH |
61260029 | 16.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640026 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
63260051 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640049 | FAL, s.r.o. Trebišov |
44122969 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
112025 | 06.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena vstrekovačov, STK+EK-TV598EO | 3810,71 vrátane DPH |
62650166 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640108 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - BT398AB | 1585,03 vrátane DPH |
62650145 | 30.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640107 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - AA922EL | 587,87 vrátane DPH |
62650129 | 26.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640102 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu Ford Fusion | 36,90 vrátane DPH |
62650115 | 19.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640063 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu Ford Transit | 36,90 vrátane DPH |
62650084 | 24.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640051 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav.ser.prehl.,výmena batérie | 481,55 vrátane DPH |
62650076 | 17.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640046 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | opr. defektu, vým.žiarovky | 73,52 vrátane DPH |
62650061 | 11.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Bratislava |
45960470 | príp. na TK a EK+popl.+ sp. mat. | 270,69 vrátane DPH |
62650005 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640025 | GAV PRAKTIK, s. r. o. Sečovce |
44310781 | Zdrav. výkony | 236,98 vrátane DPH |
2025091 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640014 | Green Wave Recycling, s.r.o. Brezno |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 27,06 vrátane DPH |
20252554 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640094 | Hovanová Barbora, JUDr.-súdna S. Nová Ves |
35561416 | Ex. trovy Andréova Eva - EX 160/20 | 73,80 vrátane DPH |
1602020 | 13.3.2026 | 24.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640008 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 215,00 vrátane DPH |
2025045 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640050 | Inš.rod.ter.a vzťah.väzby o.z. Vrútky |
42434271 | Prísp. za účasť- sem. diag.vzťah.väzby | 540,00 vrátane DPH |
20260127 | 09.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640138 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | Zdr. výkony | 118,49 vrátane DPH |
2026045 | 17.4.2026 | 27.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640062 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | Zdr. výkony (97,58-27,88(dobr.)) | 69,70 vrátane DPH |
2026007 | 10.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 |