Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132440107 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | zrážky 1.1.-31.3.2024 | 391,10 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440058 | IN-PRO s.r.o. Soblahov č. 754, 91338 |
46367756 | vypracovanie projektu - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ÚPSVR Trenčín | 21.660,- vrátane DPH |
197/113/2023 | 12.2.2024 | 16.02.2024 | 1.3.2024 | |
1132440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena poistky v systéme EZS na pracovisku v DCA | 180,24 bez DPH |
16515/2020-M_OSAP | 14/2024 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 22.4.2024 |
1132440065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v ústredni EZS na pracovisku v DCA | 213,72 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP | 3/2024 | 19.2.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 |
1132440066 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v pomocnej ústredni EZS na pracovisku v DCA | 175,61 vrátane DPH |
7/2024 | 19.2.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1132440077 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné TN 3.2.-1.3.2024 | 2.039,76 vrátane DPH |
11/2014/OE | 8.3.2024 | 14.03.2024 | 22.4.2024 | |
1132440011 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné DCA 30.11.-21.12.2023 | 491,53 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440071 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné DCA 30.1.-28.2.2024 | 187,20 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 6.3.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
1132440050 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.1.-2.2.2024 | 1.428,96 vrátane DPH |
11/2014/OE | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440092 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 29.2.-26.3.2024 | 156,52 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440042 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 22.12.2023-29.1.2024 | 217,88 bez DPH |
7/2010/OHS | 5.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440106 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.3.-2.4.2024 | 1.835,35 vrátane DPH |
11/2014/OE | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440014 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.12.23-2.1.24 | 1.443,78 vrátane DPH |
11/2014/OE | 9.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 3/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440069 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 2/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.3.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
1132440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 12/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440056 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 1/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 9.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440083 | Asoc.rodin.mediátorov Slovenska Moskovský 12, 811 08 Bratislava |
42414288 | účastnícky poplaok - konferencia | 50,- vrátane DPH |
12.3.2024 | 07.03.2024 | 22.4.2024 | ||
1132440061 | Ptáček-veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava |
35814586 | tlačítko na WC | 4,22 vrátane DPH |
12/2024 | 15.2.2024 | 15.02.2024 | 1.3.2024 | |
1132440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 12/2023 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 4.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 1/2024 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 3/2024 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 4.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 2/2024 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.3.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
1132440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU za 2/2024 | 3,36 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 22.4.2024 | |
1132440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 3/2024 vyúčtovanie 3.864,68 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.4.2024 | 22.4.2024 | ||
1132440074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 2/2024 - vyúčtovanie 3.888,38 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.3.2024 | 13.02.2024 | 26.3.2024 | |
1132440008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2023 3.255,-EUR vyúčtovanie | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.1.2024 | 17.1.2024 | ||
1132440104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2024 | 3,52 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2023 | 2,88 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2024 - 3.213,60 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.12.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
1132440049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2024 | 3,84 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440055 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov | 21,60 vrátane DPH |
439/113/2022 | 9.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440091 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | servisná prehliadka úpravne vody a dodanie tabletovej soli v DCA | 499,20 vrátane DPH |
8/2024 | 2.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440013 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | servis výťahu | 48,- vrátane DPH |
75/2023 | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440116 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis Škoda Fabia TN342CV | 221,57 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 17/2024 | 23.4.2024 | 24.4.2024 | 13.5.2024 |
1132440044 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV BL274KU | 940,57 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 6.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440064 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV BL222KU | 424,61 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 19.2.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1132440024 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV BL126KUpoštové služby DCA, IL 12/2023 | 335,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440089 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis BL066KU | 360,70 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 16/2024 | 26.3.2024 | 27.03.2024 | 22.4.2024 |
1132440117 | Mironet.cz a.s. Komerční,hala NUP C3, 251 01 Nupaky |
28189647 | reproduktory k PCLogitech | 32,90 vrátane DPH |
19/2024 | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 13.5.2024 |