Faktúry 2024 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132440107   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  zrážky 1.1.-31.3.2024  391,10 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440058   IN-PRO s.r.o.
Soblahov č. 754, 91338
46367756  vypracovanie projektu - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ÚPSVR Trenčín  21.660,- 
vrátane DPH
197/113/2023    12.2.2024  16.02.2024  1.3.2024 
1132440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena poistky v systéme EZS na pracovisku v DCA  180,24 
bez DPH
16515/2020-M_OSAP  14/2024  12.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440065   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v ústredni EZS na pracovisku v DCA  213,72 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP  3/2024  19.2.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1132440066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v pomocnej ústredni EZS na pracovisku v DCA  175,61 
vrátane DPH
  7/2024  19.2.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1132440077   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné TN 3.2.-1.3.2024  2.039,76 
vrátane DPH
11/2014/OE    8.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440011   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 30.11.-21.12.2023  491,53 
vrátane DPH
7/2010/OHS    8.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440071   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 30.1.-28.2.2024  187,20 
vrátane DPH
7/2010/OHS    6.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440050   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 3.1.-2.2.2024  1.428,96 
vrátane DPH
11/2014/OE    8.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440092   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 29.2.-26.3.2024  156,52 
vrátane DPH
7/2010/OHS    3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440042   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 22.12.2023-29.1.2024  217,88 
bez DPH
7/2010/OHS    5.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440106   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 2.3.-2.4.2024  1.835,35 
vrátane DPH
11/2014/OE    9.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440014   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 2.12.23-2.1.24  1.443,78 
vrátane DPH
11/2014/OE    9.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440093   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 3/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440069   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 2/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 12/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440056   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 1/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    9.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440083   Asoc.rodin.mediátorov Slovenska
Moskovský 12, 811 08 Bratislava
42414288  účastnícky poplaok - konferencia  50,- 
vrátane DPH
    12.3.2024  07.03.2024  22.4.2024 
1132440061   Ptáček-veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
35814586  tlačítko na WC  4,22 
vrátane DPH
  12/2024  15.2.2024  15.02.2024  1.3.2024 
1132440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky 12/2023  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    4.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky 1/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 3/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    4.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 2/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU za 2/2024  3,36 
bez DPH
24/2004/OHS    12.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 3/2024 vyúčtovanie 3.864,68 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    9.4.2024    22.4.2024 
1132440074   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 2/2024 - vyúčtovanie 3.888,38 
bez DPH
24/2004/OHS    7.3.2024  13.02.2024  26.3.2024 
1132440008   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2023 3.255,-EUR vyúčtovanie 
bez DPH
24/2004/OHS    5.1.2024    17.1.2024 
1132440104   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 3/2024  3,52 
bez DPH
24/2004/OHS    9.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2023  2,88 
bez DPH
24/2004/OHS    10.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2024 - 3.213,60 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    7.12.2024  12.01.2024  14.2.2024 
1132440049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2024  3,84 
bez DPH
24/2004/OHS    8.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440055   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia dokumentov  21,60 
vrátane DPH
439/113/2022    9.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440091   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  servisná prehliadka úpravne vody a dodanie tabletovej soli v DCA  499,20 
vrátane DPH
  8/2024  2.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440013   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  servis výťahu   48,- 
vrátane DPH
  75/2023  8.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440116   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis Škoda Fabia TN342CV  221,57 
vrátane DPH
97/OVS/2021  17/2024  23.4.2024  24.4.2024  13.5.2024 
1132440044   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis OMV BL274KU  940,57 
vrátane DPH
97/OVS/2021    6.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440064   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis OMV BL222KU  424,61 
vrátane DPH
97/OVS/2021    19.2.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1132440024   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis OMV BL126KUpoštové služby DCA, IL 12/2023  335,54 
vrátane DPH
97/OVS/2021    15.1.2024  19.01.2024  17.1.2024 
1132440089   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis BL066KU  360,70 
vrátane DPH
97/OVS/2021  16/2024  26.3.2024  27.03.2024  22.4.2024 
1132440117   Mironet.cz a.s.
Komerční,hala NUP C3, 251 01 Nupaky
28189647  reproduktory k PCLogitech  32,90 
vrátane DPH
  19/2024  23.4.2024  23.4.2024  13.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť