Faktúry 2025 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132540083   Mesto ILAVA
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného r. 2024  8.154,84 
vrátane DPH
NZ 6/243/2017, 429/113/2016 a dod. č. 1    25.3.2025  27.03.2025  10.4.2025 
1132540061   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis OMV BL066KU - výmena oleja, filtrov  317,71 
vrátane DPH
97/OVS/2021  4/2024  19.2.2025  26.02.2025  13.3.2025 
1132540041   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava a vykonanie STK OMV BL064US  215,46 
vrátane DPH
97/OVS/2021  2/2025  4.2.2025  12.02.2025  17.2.2025 
1132540040   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis OMV Peugeot 308, BL222KU - výmena oleja, filtrov  336,53 
vrátane DPH
97/OVS/2021  3/2025  4.2.2025  12.02.2025  17.2.2025 
1132540027   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis OMV Škoda Octavia BL126KU  731,32 
vrátane DPH
97/OVS/2021  1/2025  21.1.2025  27.01.2025  29.1.2025 
1132540011   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena čelného skla OMV BL274KU  554,05 
vrátane DPH
97/OVS/2021  90/2024  9.1.2025  13.01.2025  13.1.2025 
1132540039   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok - frankovací stroj  159,90 
vrátane DPH
9/2012/RHS    3.2.2025  07.02.2025  17.2.2025 
1132540161   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 27.5.-26.6.2025  314,78 
vrátane DPH
7/2010/OHS    7.7.2025  14.07.2025  17.7.2025 
1132540142   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 29.4.-26.5.2025  262,67 
vrátane DPH
7/2010/OHS    10.6.2025  11.06.2025  24.6.2025 
1132540113   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 26.3.-28.4.2025  323,13 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.5.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1132540095   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 27.2.-25.3.2025  585,93 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.4.2025  14.04.2025  14.4.2025 
1132540069   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 28.1.-26.2.2025  173,79 
vrátane DPH
7/2010/OHS    6.3.2025  14.03.2025  27.3.2025 
1132540050   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 21.12.2024-27.1.2025  264,03 
vrátane DPH
7/2010/OHS    10.2.2025  12.02.2025  17.2.2025 
1132540005   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 26.11.2024-20.12.2024  575,16 
vrátane DPH
7/2010/OHS    8.1.2025  13.01.2025  13.1.2025 
1132540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia TN 12/2024  7.536,67 
vrátane DPH
472/OVS/2022    14.1.2025  21.01.2025  23.1.2025 
1132540020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia DCA 12/2024  2.106,36 
vrátane DPH
472/OVS/2022    14.1.2025  21.01.2025  23.1.2025 
11132540094   JUDr. Michal Mudrák
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
42173353  trovy ex. konania sp.zn.46Ek/1081/2023  522,96 
vrátane DPH
46Ek/1081/2023    9.4.2025  14.04.2025  14.4.2025 
1132540151   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 6/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.7.2025  14.07.2025  17.7.2025 
1132540131   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie TN, DCA 5/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.6.2025  11.06.2025  17.6.2025 
1132540118   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  dodanie hygienického materiálu - mydlo, vrecia do odpad. košov, papierové utierky, toaletný papier  682,65 
vrátane DPH
453/OVS/2022  12/2025  13.5.2025  20.05.2025  6.6.2025 
1132540114   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 4/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    9.5.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1132540084   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 3/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.4.2025  14.04.2025  14.4.2025 
1132540063   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 2/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.3.2025  14.03.2025  27.3.2025 
1132540046   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 1/2025 TN, DCA   4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    6.2.2025  12.02.2025  17.2.2025 
1132540025   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  orez kríkov na pracovisku DCA  0,46 
vrátane DPH
453/OVS/2022  59/2024  20.1.2025  21.01.2025  29.1.2025 
1132540004   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 12/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    7.1.2025  13.01.2025  13.1.2025 
1132540115   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia obsahu bezpečnostných nádob  22,14 
vrátane DPH
439/113/2022  11/2025  12.5.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1132540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energia DCA, TN 6/2025  252,11 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.7.2025  14.07.2025  17.7.2025 
1132540155   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia DCA, TN 7/2025  2.960,92 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.7.2025  14.07.2025  17.7.2025 
1132540144   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  35743565  580,23 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.6.2025  18.06.2025  24.6.2025 
1132540134   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN, DCA 6/2025  2.937,35 
vrátane DPH
322/OVS/2024    4.6.2025  11.06.2025  17.6.2025 
1132540122   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia TN, DCA 4/2025  629,27 
vrátane DPH
322/OVS/2024    15.5.2025  20.05.2025  6.6.2025 
1132540122   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia TN, DCA 4/2025  629,27 
vrátane DPH
322/OVS/2024    15.5.2025  20.05.2025  6.6.2025 
1132540122   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia TN, DCA 4/2025  629,27 
vrátane DPH
322/OVS/2024    15.5.2025  20.05.2025  6.6.2025 
1132540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN,DCA 5/2025  2.937,35 
vrátane DPH
322/OVS/2024    6.5.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1132540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia TN,DCA 3/2025  257,65 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.4.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1132540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN, DCA 4/2025  2.937,35 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.4.2025  14.04.2025  14.4.2025 
1132540077   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia DCA,TN vyúčtovanie 2/2025  559,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    12.3.2025  21.03.2025  27.3.2025 
1132540068   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN,DCA 3/2025  3.582,02 
vrátane DPH
322/OVS/2024    6.3.2025  14.03.2025  27.3.2025 
1132540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN, DCA 2/2025  3.582,02 
vrátane DPH
322/OVS/2024    5.2.2025  12.02.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť