Faktúry 2025 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132540179   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 7/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    5.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1132540151   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 6/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.7.2025  14.07.2025  17.7.2025 
1132540131   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie TN, DCA 5/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.6.2025  11.06.2025  17.6.2025 
1132540118   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  dodanie hygienického materiálu - mydlo, vrecia do odpad. košov, papierové utierky, toaletný papier  682,65 
vrátane DPH
453/OVS/2022  12/2025  13.5.2025  20.05.2025  6.6.2025 
1132540114   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 4/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    9.5.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1132540084   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 3/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.4.2025  14.04.2025  14.4.2025 
1132540063   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 2/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.3.2025  14.03.2025  27.3.2025 
1132540046   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 1/2025 TN, DCA   4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    6.2.2025  12.02.2025  17.2.2025 
1132540025   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  orez kríkov na pracovisku DCA  0,46 
vrátane DPH
453/OVS/2022  59/2024  20.1.2025  21.01.2025  29.1.2025 
1132540004   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 12/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    7.1.2025  13.01.2025  13.1.2025 
1132540115   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia obsahu bezpečnostných nádob  22,14 
vrátane DPH
439/113/2022  11/2025  12.5.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1132540016   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia archívnych dokumentov  81,- 
vrátane DPH
177/113/2017  87/2024  10.1.2025  13.01.2025  23.1.2025 
1132540258   Harňák s.r.o.
Pod hájom 956/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
46989234  autobusová doprava "Burza práce" 23.10.2025  2.976,60 
vrátane DPH
  38/2025  3.11.2025  10.11.2025  14.11.2025 
1132540232   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy 7-9/2025  48,79 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    3.10.2025  07.10.2025  14.10.2025 
1132540157   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lek. nálezy 4-6/2025  41,82 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    3.7.2025  14.07.2025  17.7.2025 
1132540097   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
45856706  lekárske nálezy 1-3/2025  20,91 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    9.4.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1132540008   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lek.nálezy 10-12/2024  34,85 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    9.1.2025  13.01.2025  13.1.2025 
1132540229   Hotel Magnus, s.r.o.
Kukučínova 22, 874 01 Banská Bystrica
55758185  občerstvenie pre 60 osôb "Raňajky so zamestnávateľmi"  473,47 
vrátane DPH
  36/2025  1.10.2025  06.10.2025  7.10.2025 
1132540194   JOHAN MEDICAL, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
46185844  lekárske nálezy 4/2019-8/2025  460,02 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    20.8.2025  28.08.2025  10.9.2025 
1132540026   JUDr. Adriana Steinerová
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
34056319  trovy exekúcie 156Ex 36/19  73,80 
vrátane DPH
    20.1.2025  21.01.2025  29.1.2025 
11132540094   JUDr. Michal Mudrák
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
42173353  trovy ex. konania sp.zn.46Ek/1081/2023  522,96 
vrátane DPH
46Ek/1081/2023    9.4.2025  14.04.2025  14.4.2025 
1132540138   Laugo Med s.r.o.
Svätoplukova 8, 911 05 Trenčín
45539707  lekárske nálezy 1-3/2025  48,79 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    9.6.2025  11.06.2025  24.6.2025 
1132540059   Laugo Med s.r.o.
Svätoplukova 8, 911 05 Trenčín
45539707  lekárske nálezy 10-12/2024  34,85 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    19.2.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1132540263   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia DCA 11/2025  2.960,92 
vrátane DPH
322/OVS/2024    6.11.2025  10.11.2025  14.11.2025 
1132540248   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie DCA, TN 9/2025  498,62 
vrátane DPH
322/OVS/2024    13.10.2025  17.10.2025  14.11.2025 
1132540247   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 9/2025  -4.048,95 
vrátane DPH
202/OVS/2024    13.10.2025    14.11.2025 
1132540238   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia DCA, TN 10/2025  2.960,92 
vrátane DPH
322/OVS/2024    6.10.2025  10.10.2025  14.10.2025 
1132540237   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 10/2025  2.389,88 
vrátane DPH
202/OVS/2024    6.10.2025  10.10.2025  14.10.2025 
1132540236   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 10/2025  5.316,02 
vrátane DPH
202/OVS/2024    6.10.2025  10.10.2025  14.10.2025 
1132540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 8/2025  -4.050,21 
vrátane DPH
202/OVS/2024    10.9.2025    7.10.2025 
1132540215   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia TN, DCA 8/2025  92,61 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.9.2025  12.09.2025  25.9.2025 
1132540206   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 9/2025  2.389,88 
vrátane DPH
202/OVS/2024    3.9.2025  12.09.2025  24.9.2025 
1132540205   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 9/2025  5.316,02 
vrátane DPH
202/OVS/2024    3.9.2025  12.09.2025  24.9.2025 
1132540204   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN, DCA 9/2025  2.960,92 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.9.2025  12.09.2025  18.9.2025 
1132540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn Trenčín 7/2025  -4.048,25 
vrátane DPH
202/OVS/2024    12.8.2025  11.09.2025  10.9.2025 
1132540187   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN, DCA vyúčt. 7/2025  264,81 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.8.2025  14.08.2025  1.9.2025 
1132540182   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia TN, DCA 8/2025  2.960,92 
vrátane DPH
322/OVS/2024    5.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1132540181   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 8/2025  2.389,88 
vrátane DPH
202/OVS/2024    5.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1132540180   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 8/2025  5.316,02 
vrátane DPH
202/OVS/2024    5.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1132540166   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 6/2025  -4.027,48 
vrátane DPH
202/OVS/2024    14.7.2025  12.08.2025  13.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť