
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132540083 | Mesto ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného r. 2024 | 8.154,84 vrátane DPH |
NZ 6/243/2017, 429/113/2016 a dod. č. 1 | 25.3.2025 | 27.03.2025 | 10.4.2025 | |
1132540032 | MUDr. Chalupková Gabriela Zlatovská 2210, Trenčín |
31199062 | lek.nálezy r. 2024 | 76,67 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 22.1.2025 | 27.01.2025 | 29.1.2025 | |
1132540031 | MUDr. Chalupková Gabriela Zlatovská 2210, Trenčín |
31199062 | lek.nálezy r. 2023 | 111,52 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 22.1.2025 | 27.01.2025 | 29.1.2025 | |
1132540074 | MUDr. Klampárová Mária Sad. A. Kmeťa 26, 921 01 Piešťany |
31209858 | lek. nález | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.3.-31.3.2025 | 630,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 14.4.2025 | |
1132540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.3.2025 | 220,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.3.2025 | 27.03.2025 | 10.4.2025 | |
1132540072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.2.-28.2.2025 | 704,69 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.2.2025 | 229,11 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.2.2025 | 26.02.2025 | 13.3.2025 | |
1132540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-31.1.2025 | 864,14 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.2.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
1132540034 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.1.-15.1.2025 | 125,59 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.1.2025 | 27.01.2025 | 29.1.2025 | |
1132540010 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-31.12.2024 | 462,13 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
1132540026 | JUDr. Adriana Steinerová Jilemnického 2, 911 01 Trenčín |
34056319 | trovy exekúcie 156Ex 36/19 | 73,80 vrátane DPH |
20.1.2025 | 21.01.2025 | 29.1.2025 | ||
1132540001 | MUDr. Solík Peter Pruské, 018 52 |
35666200 | lekárske nálezy 7-12/2024 | 62,73 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 2.1.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
1132540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 3/2025 | 316,60 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 11.4.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
1132540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia TN,DCA 3/2025 | 257,65 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.4.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
1132540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia TN, DCA 4/2025 | 2.937,35 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 3.4.2025 | 14.04.2025 | 14.4.2025 | |
1132540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 4/2025 | 5.816,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 3.4.2025 | 14.04.2025 | 14.4.2025 | |
1132540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 4/2025 | 2.389,88 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 3.4.2025 | 14.04.2025 | 14.4.2025 | |
1132540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia DCA,TN vyúčtovanie 2/2025 | 559,36 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.3.2025 | 21.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540076 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN vyúčtovanie 2/2025 | 2.542,35 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 12.3.2025 | 21.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia TN,DCA 3/2025 | 3.582,02 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 6.3.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540066 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 3/2025 | 2.389,88 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.3.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540065 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 3/2025 | 5.816,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.3.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie TN 1/2025 | 2.989,78 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 14.2.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
1132540053 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia vyúčtovanie DCA,TN 1/2025 | 1.194,58 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 14.2.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
1132540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 2/2025 | 5.816,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.2.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
1132540044 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 2/2025 | 2.389,88 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.2.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
1132540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia TN, DCA 2/2025 | 3.582,02 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 5.2.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
1132540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 12/2024 | 3.035,14 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 14.1.2025 | 21.01.2025 | 23.1.2025 | |
1132540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2025 | 5.816,41 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 23.1.2025 | |
1132540013 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 1/2025 | 2.389,88 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 23.1.2025 | |
1132540012 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia TN, DCA 1/2025 | 3.582,02 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
1132540088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 3/2025 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.4.2025 | 14.04.2025 | 14.4.2025 | |
1132540064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 2/2025 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.3.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
1132540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 1/2025 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 4.2.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 | |
1132540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 12/2024 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.1.2024 | 13.01.2025 | 13.1.2025 | |
1132540058 | MUDr. Godál Igor ZS Svinná 100, 913 24 Svinná |
36130907 | lekárske nálezy 10-12/2024 | 41,82 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 19.2.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
1132540093 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné TN 20.3.-1.4.2025 | 1.896,98 vrátane DPH |
11/2014/OE | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 14.4.2025 | |
1132540081 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.2.-19.3.2025 | 2.214,71 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.3.2025 | 21.03.2025 | 10.4.2025 | |
1132540052 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 11.1.-3.2.2025 | 1.226,64 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.2.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 |