
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/22447 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 15 účastníkov | 17.760,- bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/13/54O/115 | 21.01.2026 | 17.02.2026 | 25.2.2026 |
| 2026/56660 | Newport Group, a.s. Lazarecká 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 12.01.2026 do 09.02.2026 za skupinu 18 účastníkov | 20.280,- bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/13/54O/146 | 25.2.2026 | 26.03.2026 | 2.4.2026 |
| 2026/78263 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 za skupinu 15 účastníkov | 18.300,- bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | 26/13/54O/7 | 27.3.2026 | 23.04.2026 | 6.5.2026 |
| 1132640093 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn TN 3/2026 | 6.596,88 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640065 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn TN 2/2026 | 7.872,21 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640044 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn TN 1/2026 | 10.268,91 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | 12.3.2026 | |
| 1132640018 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn DCA 11-12/2025 | -259,45 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 19.01.2026 | 16.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640019 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie TN, DCA 12/2025 | 1.193,18 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energia TN 3/2026 | 479,16 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640056 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energia TN 2/2026 | 520,19 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energia TN 1/2026 | 298,99 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 | |
| 1132640081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energia DCA 3/2026 | -185,94 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 06.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energia DCA 2/2026 | -132,39 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energia DCA 1/2026 | 772,83 vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 | |
| 1132640040 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 8.1.-9.2.2026 | 2.080,74 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 | |
| 1132640013 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 6.12.2025-7.1.2026 | 1.888,51 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640092 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 10.03.2026-10.04.2026 | 2.182,18 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640071 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 10.02.2026-09.03.2026 | 1.877,99 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640066 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné+zrážky DCA 27.01.2026-23.02.2026 | 219,35 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640008 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné+zrážky DCA 21.11.-18.12.2025 | 281,51 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.01.2026 | 15.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1132640034 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné+zrážky DCA 19.12.2025-26.01.2026 | 367,95 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640085 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné, zrážky DCA 24.2.-25.3.2026 | 198,79 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640020 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB Token | 100,86 vrátane DPH |
57/2025 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640083 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie DCA, TN 3/2026 | 4.095,05 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640058 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 2/2026 | 4.095,05 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640002 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 12/2025 | 4.095,05 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 22.1.2026 | |
| 1132640028 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 1/2026 | 4.095,05 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640042 | Ďorďovič Ladislav JUDr. ml. Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín |
36130681 | trovy exekúcie 9Er/793/2016 | 52,75 vrátane DPH |
11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 | ||
| 1132640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 12/2025 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 22.1.2026 | |
| 1132640084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 3/2026 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 2/2026 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 1/2026 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640091 | AMG Security s.r.o., r.s.p Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba 3/2026 | 1.959,80 vrátane DPH |
276/113/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640069 | AMG Security s.r.o., r.s.p Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba 2/2026 | 1.781,64 vrátane DPH |
276/113/2023 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640012 | AMG Security s.r.o., r.s.p Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba 2/2025 | 1.781,64 vrátane DPH |
276/113/2023 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640037 | AMG Security s.r.o., r.s.p Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba 1/2026 | 1.781,64 vrátane DPH |
276/113/2023 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1132640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2025 | 3.902,- bez DPH |
24/2004/OHS | 13.01.2026 | 11.12.2025 | 22.1.2026 | |
| 1132640096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2026 | 2,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2026 | 1,92 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2025 | 2,08 bez DPH |
24/2004/OHS | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 22.1.2026 |