Faktúry 2026 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132640071   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 10.02.2026-09.03.2026  1.877,99 
vrátane DPH
11/2014/OE    11.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1132640040   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 8.1.-9.2.2026  2.080,74 
vrátane DPH
11/2014/OE    11.02.2026  17.02.2026  12.3.2026 
1132640013   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 6.12.2025-7.1.2026  1.888,51 
vrátane DPH
11/2014/OE    14.01.2026  15.01.2026  12.2.2026 
1132640042   Ďorďovič Ladislav JUDr. ml.
Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín
36130681  trovy exekúcie 9Er/793/2016  52,75 
vrátane DPH
    11.02.2026  17.02.2026  12.3.2026 
1132640084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 3/2026  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    08.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1132640057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 2/2026  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    05.03.2026  09.03.2026  2.4.2026 
1132640029   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 1/2026  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    06.02.2026  09.02.2026  5.3.2026 
1132640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky 12/2025  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    05.01.2026  08.01.2026  22.1.2026 
1132640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energie TN, DCA 12/2025  1.193,18 
vrátane DPH
202/OVS/2024    19.01.2026  26.01.2026  12.2.2026 
1132640094   MUDr. Solík Peter
Pruské 293, 018 52 Pruské
35666200  lek. nálezy 7/2025-12/2025  41,82 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    13.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
1132640020   PosAm, spol. s r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB Token  100,86 
vrátane DPH
  57/2025  19.01.2026  26.01.2026  12.2.2026 
1132640090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.3.-31.3.2026  718,79 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
1132640077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.3.2026-15.03.2026  242,67 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.03.2026  25.03.2026  9.4.2026 
1132640063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.02.-28.02.2026  558,61 
vrátane DPH
002863/73120/2004    09.03.2026  10.03.2026  2.4.2026 
1132640047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.2.-28.2.2026  184,53 
vrátane DPH
002863/73120/2004    25.02.2026  27.02.2026  16.3.2026 
1132640033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 16.01.-31.01.2026  640,43 
vrátane DPH
002863/73120/2004    09.02.2026  11.02.2026  5.3.2026 
1132640021   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 1.1.-15.1.2026  170,38 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.01.2026  29.01.2026  12.2.2026 
1132640006   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.12.-31.12.2025  539,37 
vrátane DPH
002863/73120/2004    12.01.2026  15.01.2026  22.1.2026 
1132640095   MUDr. Chalupková Gabriela
Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín
31199062  lek. nálezy 1/2025-12/2025  181,22 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    13.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť