Faktúry 2026 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2026/22447   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 15 účastníkov   17.760,- 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  25/13/54O/115  21.01.2026  17.02.2026  25.2.2026 
2026/56660   Newport Group, a.s.
Lazarecká 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 12.01.2026 do 09.02.2026 za skupinu 18 účastníkov   20.280,- 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  25/13/54O/146  25.2.2026  26.03.2026  2.4.2026 
2026/78263   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 10.02.2026 do 10.03.2026 za skupinu 15 účastníkov   18.300,- 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  26/13/54O/7  27.3.2026  23.04.2026  6.5.2026 
1132640093   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  vyúčt. plyn TN 3/2026  6.596,88 
vrátane DPH
191/OVS/2025    13.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
1132640065   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  vyúčt. plyn TN 2/2026  7.872,21 
vrátane DPH
191/OVS/2025    09.03.2026  10.03.2026  2.4.2026 
1132640044   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  vyúčt. plyn TN 1/2026  10.268,91 
vrátane DPH
191/OVS/2025    17.02.2026  19.02.2026  12.3.2026 
1132640018   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  vyúčt. plyn DCA 11-12/2025  -259,45 
vrátane DPH
191/OVS/2025    19.01.2026  16.02.2026  12.2.2026 
1132640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energie TN, DCA 12/2025  1.193,18 
vrátane DPH
202/OVS/2024    19.01.2026  26.01.2026  12.2.2026 
1132640082   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energia TN 3/2026  479,16 
vrátane DPH
210/OVS/2025    08.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1132640056   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energia TN 2/2026  520,19 
vrátane DPH
210/OVS/2025    05.03.2026  09.03.2026  2.4.2026 
1132640038   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energia TN 1/2026  298,99 
vrátane DPH
210/OVS/2025    11.02.2026  17.02.2026  12.3.2026 
1132640081   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energia DCA 3/2026  -185,94 
vrátane DPH
210/OVS/2025    08.04.2026  06.05.2026  7.5.2026 
1132640061   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energia DCA 2/2026  -132,39 
vrátane DPH
210/OVS/2025    06.03.2026  02.04.2026  2.4.2026 
1132640039   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energia DCA 1/2026  772,83 
vrátane DPH
210/OVS/2025    11.02.2026  17.02.2026  12.3.2026 
1132640040   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 8.1.-9.2.2026  2.080,74 
vrátane DPH
11/2014/OE    11.02.2026  17.02.2026  12.3.2026 
1132640013   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 6.12.2025-7.1.2026  1.888,51 
vrátane DPH
11/2014/OE    14.01.2026  15.01.2026  12.2.2026 
1132640092   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 10.03.2026-10.04.2026  2.182,18 
vrátane DPH
11/2014/OE    13.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
1132640071   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné+zrážky TN 10.02.2026-09.03.2026  1.877,99 
vrátane DPH
11/2014/OE    11.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1132640066   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné+zrážky DCA 27.01.2026-23.02.2026  219,35 
vrátane DPH
7/2010/OHS    09.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1132640008   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné+zrážky DCA 21.11.-18.12.2025  281,51 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.01.2026  15.01.2026  9.2.2026 
1132640034   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné+zrážky DCA 19.12.2025-26.01.2026  367,95 
vrátane DPH
7/2010/OHS    09.02.2026  11.02.2026  5.3.2026 
1132640085   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné, zrážky DCA 24.2.-25.3.2026  198,79 
vrátane DPH
7/2010/OHS    08.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1132640020   PosAm, spol. s r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB Token  100,86 
vrátane DPH
  57/2025  19.01.2026  26.01.2026  12.2.2026 
1132640083   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie DCA, TN 3/2026  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    08.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1132640058   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie 2/2026  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    05.03.2026  09.03.2026  2.4.2026 
1132640002   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie 12/2025  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    05.01.2026  08.01.2026  22.1.2026 
1132640028   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie 1/2026  4.095,05 
vrátane DPH
453/OVS/2022    03.02.2026  04.02.2026  5.3.2026 
1132640042   Ďorďovič Ladislav JUDr. ml.
Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín
36130681  trovy exekúcie 9Er/793/2016  52,75 
vrátane DPH
    11.02.2026  17.02.2026  12.3.2026 
1132640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky 12/2025  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    05.01.2026  08.01.2026  22.1.2026 
1132640084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 3/2026  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    08.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1132640057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 2/2026  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    05.03.2026  09.03.2026  2.4.2026 
1132640029   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 1/2026  73,42 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    06.02.2026  09.02.2026  5.3.2026 
1132640091   AMG Security s.r.o., r.s.p
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba 3/2026  1.959,80 
vrátane DPH
276/113/2023    13.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
1132640069   AMG Security s.r.o., r.s.p
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba 2/2026  1.781,64 
vrátane DPH
276/113/2023    11.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1132640012   AMG Security s.r.o., r.s.p
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba 2/2025  1.781,64 
vrátane DPH
276/113/2023    13.01.2026  15.01.2026  12.2.2026 
1132640037   AMG Security s.r.o., r.s.p
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba 1/2026  1.781,64 
vrátane DPH
276/113/2023    11.02.2026  17.02.2026  9.3.2026 
1132640007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2025  3.902,- 
bez DPH
24/2004/OHS    13.01.2026  11.12.2025  22.1.2026 
1132640096   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 3/2026  2,72 
bez DPH
24/2004/OHS    13.04.2026  15.04.2026  13.5.2026 
1132640070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/2026  1,92 
bez DPH
24/2004/OHS    11.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1132640005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2025  2,08 
bez DPH
24/2004/OHS    08.01.2026  15.01.2026  22.1.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť