
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132640080 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatickej závory | 115,13 vrátane DPH |
14/2026 | 02.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640076 | Prekop Miroslav - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | spoluúčasť na zákl. poistnej zmluvy č. 6563954972/2 | 66,39 vrátane DPH |
15/2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640055 | Alza.sk s.r.o. Karadžicova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov |
36562939 | konvektor Home HC-B200 | 23,75 vrátane DPH |
12/2026 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640053 | Vranák plus, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
57126356 | prečistenie kanalizácie TN | 138,60 bez DPH |
10/2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640049 | EKO VÝŤAHY s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu TN | 209,10 vrátane DPH |
3/2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640048 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1 |
44563485 | samolepiace štítky do frank. stroja | 66,50 vrátane DPH |
8/2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640042 | Ďorďovič Ladislav JUDr. ml. Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín |
36130681 | trovy exekúcie 9Er/793/2016 | 52,75 vrátane DPH |
11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 | ||
| 1132640026 | EKO VÝŤAHY s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu TN | 489,50 vrátane DPH |
4/2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | prehliadky výťahov TN | 242,- vrátane DPH |
67/2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640020 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB Token | 100,86 vrátane DPH |
57/2025 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.3.-31.3.2026 | 718,79 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.3.2026-15.03.2026 | 242,67 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.03.2026 | 25.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.02.-28.02.2026 | 558,61 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.2.-28.2.2026 | 184,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.02.2026 | 27.02.2026 | 16.3.2026 | |
| 1132640033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.01.-31.01.2026 | 640,43 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.1.-15.1.2026 | 170,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.01.2026 | 29.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640006 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.12.-31.12.2025 | 539,37 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 22.1.2026 | |
| 1132640084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 3/2026 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 2/2026 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 1/2026 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 12/2025 | 73,42 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 22.1.2026 | |
| 1132640092 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 10.03.2026-10.04.2026 | 2.182,18 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640071 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 10.02.2026-09.03.2026 | 1.877,99 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640040 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 8.1.-9.2.2026 | 2.080,74 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 | |
| 1132640013 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné+zrážky TN 6.12.2025-7.1.2026 | 1.888,51 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640074 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kompl. správa objektov TN, DCA 2/2026 | 7.163,79 vrátane DPH |
11556/2025-M_OdPS | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1132640079 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla Peugeot 308, BL274KU | 4.470,90 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 17/2026 | 02.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1132640054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis Peugeot 308 BL222KU | 395,60 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 9/2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 2.4.2026 |
| 1132640046 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis Peugeot 308 BL066 KU | 406,52 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 6/2026 | 19.02.2026 | 26.02.2026 | 16.3.2026 |
| 1132640041 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis Škoda Octávia BL 126KU | 751,07 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 2/2026 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 12.3.2026 |
| 1132640093 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn TN 3/2026 | 6.596,88 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 1132640088 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn DCA 4/2026 | 2.257,- vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1132640065 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn TN 2/2026 | 7.872,21 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640050 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn DCA 3/2026 | 2.257,- vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1132640044 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn TN 1/2026 | 10.268,91 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | 12.3.2026 | |
| 1132640030 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn DCA 2/2026 | 2.257,- vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1132640018 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčt. plyn DCA 11-12/2025 | -259,45 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 19.01.2026 | 16.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn TN 12/2025 | 8.111,54 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1132640001 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn DCA 1/2026 | 2.257,- vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 22.1.2026 | |
| 1132640019 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie TN, DCA 12/2025 | 1.193,18 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 12.2.2026 |