
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082540137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | PHM | 622, vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540190 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | PHM | 635,78 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 09.07.2025 | 17.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540190 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 635,78 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 09.07.2025 | 17.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540163 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | PHM | 706,29 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | PHM | 708,19 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540200 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné, stočné | 737,21 vrátane DPH |
51/04/TT | 16.07.2025 | 30.07.2025 | 7.8.2025 | |
1082680051 | MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 792,46 vrátane DPH |
5361/2024 | 13.02.2025 | 12.03.2025 | 26.3.2025 | |
1082540120 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné, stočné | 820,67 vrátane DPH |
51/04/TT | 15.04.2025 | 05.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540178 | OBI Centrum, spol. s.r.o. Nová 11, Trnava |
48258946 | vyúčtovanie zálohy za zámky | 854,57 vrátane DPH |
43/2025 | 01.07.2025 | 26.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540205 | Holeš Emil KH TEWCHNIK Halenárska 7, Trnava |
22695389 | nákup a dodanie sieťových pasívnych prvkov | 979,35 vrátane DPH |
47/2025 | 52/2025 | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 20.8.2025 |
1082540105 | KĽUČKA sro Radoľa 454, Radoľa |
46433996 | skladania parkovacia blokáda | 1290 vrátane DPH |
27/2025 | 04.04.2025 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540090 | STRABAG Property and Facility Service s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena zdravotechniky | 1352,43 vrátane DPH |
09/2025 | 24.03.2025 | 10.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienické potreby | 1387,93 vrátane DPH |
433/108/2022 | 11/2025 | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 23.7.2025 |
1082540210 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | platba za elektrinu | 1396,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 20.8.2025 | |
1082540003 | JM M.Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | strážna služba | 1584,60 vrátane DPH |
433/108/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540093 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | regále | 1648,93 vrátane DPH |
zo dňa 19.03.2025 | 01.04.2025 | 14.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540071 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | bezpečnostná služba | 1668 vrátane DPH |
433/108/2022 | 06.03.2025 | 27.03.2025 | 23.7.2025 | |
1082540154 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1676,53 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540099 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1676,53 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540182 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1693,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540182 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1693,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.07.2025 | 15.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540094 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | bezpečnostná služba | 1751,4 vrátane DPH |
433/108/2022 | 01 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082668048 | JM M.Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | strážna služba | 1751,40 vrátane DPH |
433/108/2022 | 12.02.2025 | 02.03.2025 | 26.3.2025 | |
1082540068 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1976,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 22.7.2025 | |
1082624037 | MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1976,03 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
1082540007 | MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1976,03 vrátane DPH |
5361/2024 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540157 | Aquael M.S Servis s.r.o. Nový víchor 299/24, Ružindol |
52007138 | oprava prívodného potrubia tepla | 2005,66 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 32/2025 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 23.7.2025 |
1082540005 | Colonnade Insurance Moldavská cesta 8, Košice |
50013602 | poistenie | 2076,12 vrátane DPH |
8-863-000578 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540156 | TRONICON s.r.o. Podhájska ulica 136/1, Voderady |
47010649 | dod. a montáž prístup. sytsému | 2363,69 vrátane DPH |
34/2025 | 05.06.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540156 | TRONICON s.r.o. Podhájska ulica 136/1, Voderady |
47010649 | dod. a montáž prístup. systému | 2363,69 vrátane DPH |
34/2025 | 05.06.2025 | 02.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540119 | SOŠ obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 | občerstvenie burza práce | 2890,7 vrátane DPH |
21/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3103,12 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3112,6 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 08.04.2025 | 13.03.2025 | 23.7.2025 | |
1082540074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3126,82 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 07.03.2025 | 13.02.2025 | 23.7.2025 | |
1082540187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3139,46 vrátane DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3150,52 vrátane DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 06.06.2025 | 14.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540001 | Goldrein Plus Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 3383,24 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540186 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.07.2025 | 24.07.2025 | 7.8.2025 | |
1082540159 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.06.2025 | 24.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie 4/2025 | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 23.7.2025 |