Faktúry 2025 (ÚPSVR Trnava)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1082540137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, Bratislava
31322832  PHM  622, 
vrátane DPH
2863/73120/2004    12.05.2025  19.05.2025  23.7.2025 
1082540190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, Bratislava
31322832  PHM  635,78 
vrátane DPH
2863/73120/2004    09.07.2025  17.07.2025  31.7.2025 
1082540190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  635,78 
vrátane DPH
2863/73120/2004    09.07.2025  17.07.2025  25.7.2025 
1082540163   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, Bratislava
31322832  PHM  706,29 
vrátane DPH
2863/73120/2004    09.06.2025  13.06.2025  23.7.2025 
1082540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, Bratislava
31322832  PHM  708,19 
vrátane DPH
2863/73120/2004    09.04.2025  17.04.2025  23.7.2025 
1082540200   Trnavská vodárenská spoločnosť
Priemyselná 10, Piešťany
36252484  vodné, stočné  737,21 
vrátane DPH
51/04/TT    16.07.2025  30.07.2025  7.8.2025 
1082680051   MAGNA ENERGIA
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  792,46 
vrátane DPH
5361/2024    13.02.2025  12.03.2025  26.3.2025 
1082540120   Trnavská vodárenská spoločnosť
Priemyselná 10, Piešťany
36252484  vodné, stočné  820,67 
vrátane DPH
51/04/TT    15.04.2025  05.05.2025  23.7.2025 
1082540178   OBI Centrum, spol. s.r.o.
Nová 11, Trnava
48258946  vyúčtovanie zálohy za zámky  854,57 
vrátane DPH
  43/2025  01.07.2025  26.06.2025  23.7.2025 
1082540205   Holeš Emil KH TEWCHNIK
Halenárska 7, Trnava
22695389  nákup a dodanie sieťových pasívnych prvkov  979,35 
vrátane DPH
47/2025  52/2025  01.08.2025  07.08.2025  20.8.2025 
1082540105   KĽUČKA sro
Radoľa 454, Radoľa
46433996  skladania parkovacia blokáda  1290 
vrátane DPH
  27/2025  04.04.2025  22.04.2025  23.7.2025 
1082540090   STRABAG Property and Facility Service s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena zdravotechniky  1352,43 
vrátane DPH
  09/2025  24.03.2025  10.04.2025  23.7.2025 
1082540072   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hygienické potreby  1387,93 
vrátane DPH
433/108/2022  11/2025  13.03.2025  27.03.2025  23.7.2025 
1082540210   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  platba za elektrinu  1396,58 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.08.2025  15.08.2025  20.8.2025 
1082540003   JM
M.Bela 2448/23, Trenčín
53743008  strážna služba  1584,60 
vrátane DPH
433/108/2022    07.01.2025  10.01.2025  17.1.2025 
1082540093   KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, Bratislava
35808705  regále  1648,93 
vrátane DPH
  zo dňa 19.03.2025  01.04.2025  14.04.2025  23.7.2025 
1082540071   JM, s.r.o.
Mateja Bela 2448/23, Trenčín
53743008  bezpečnostná služba  1668 
vrátane DPH
433/108/2022    06.03.2025  27.03.2025  23.7.2025 
1082540154   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1676,53 
vrátane DPH
323/OVS/2024    04.06.2025  10.06.2025  23.7.2025 
1082540099   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1676,53 
vrátane DPH
323/OVS/2024    03.04.2025  14.04.2025  23.7.2025 
1082540182   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1693,58 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02.07.2025  15.07.2025  31.7.2025 
1082540182   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1693,58 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02.07.2025  15.07.2025  25.7.2025 
1082540094   JM, s.r.o.
Mateja Bela 2448/23, Trenčín
53743008  bezpečnostná služba  1751,4 
vrátane DPH
433/108/2022    01  22.04.2025  23.7.2025 
1082668048   JM
M.Bela 2448/23, Trenčín
53743008  strážna služba  1751,40 
vrátane DPH
433/108/2022    12.02.2025  02.03.2025  26.3.2025 
1082540068   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1976,03 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  22.7.2025 
1082624037   MAGNA ENERGIA
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1976,03 
vrátane DPH
5361/2024    05.02.2025  14.02.2025  21.2.2025 
1082540007   MAGNA ENERGIA
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina  1976,03 
vrátane DPH
5361/2024    08.01.2025  10.01.2025  17.1.2025 
1082540157   Aquael M.S Servis s.r.o.
Nový víchor 299/24, Ružindol
52007138  oprava prívodného potrubia tepla  2005,66 
vrátane DPH
323/OVS/2024  32/2025  04.06.2025  13.06.2025  23.7.2025 
1082540005   Colonnade Insurance
Moldavská cesta 8, Košice
50013602  poistenie  2076,12 
vrátane DPH
8-863-000578    08.01.2025  10.01.2025  17.1.2025 
1082540156   TRONICON s.r.o.
Podhájska ulica 136/1, Voderady
47010649  dod. a montáž prístup. sytsému  2363,69 
vrátane DPH
  34/2025  05.06.2025  02.07.2025  31.7.2025 
1082540156   TRONICON s.r.o.
Podhájska ulica 136/1, Voderady
47010649  dod. a montáž prístup. systému  2363,69 
vrátane DPH
  34/2025  05.06.2025  02.07.2025  25.7.2025 
1082540119   SOŠ obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, Trnava
00893412  občerstvenie burza práce  2890,7 
vrátane DPH
  21/2025  15.04.2025  22.04.2025  23.7.2025 
1082540134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštovného k DSP  3103,12 
vrátane DPH
o doručovaní dávok    07.05.2025  11.04.2025  23.7.2025 
1082540109   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštovného k DSP  3112,6 
vrátane DPH
o doručovaní dávok    08.04.2025  13.03.2025  23.7.2025 
1082540074   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštovného k DSP  3126,82 
vrátane DPH
o doručovaní dávok    07.03.2025  13.02.2025  23.7.2025 
1082540187   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštovného k DSP  3139,46 
vrátane DPH
zmluva o doručovaní dávok    04.07.2025  12.06.2025  23.7.2025 
1082540158   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštovného k DSP  3150,52 
vrátane DPH
zmluva o doručovaní dávok    06.06.2025  14.05.2025  23.7.2025 
1082540001   Goldrein Plus
Včelince 3
48070408  upratovanie  3383,24 
vrátane DPH
452/OVS/2022    02.01.2025  10.01.2025  17.1.2025 
1082540186   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie  3467,83 
vrátane DPH
452/OVS/2022    04.07.2025  24.07.2025  7.8.2025 
1082540159   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie  3467,83 
vrátane DPH
452/OVS/2022    06.06.2025  24.05.2025  23.7.2025 
1082540138   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie 4/2025  3467,83 
vrátane DPH
452/OVS/2022    12.05.2025  20.05.2025  23.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trnava

Tlačiť