
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/189425 | Newport Group, a.s. Lazarestská 23, Bratislava |
46279610 | pripravený na prácu v priemysle - vzdelávací program Operátor výroby | 19800 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/08/54O/1 | 28.06.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
1082676050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | nájom priečinku | 18598,00 bez DPH |
82/2003 | 13.02.2025 | 19.03.2025 | 26.3.2025 | |
10825400095 | Správa majetku mesta Ta, p.o. Ulica Spartakovská 7239/1B, Trnava |
53041984 | prenájom nebyt.priestorov | 8769,9 vrátane DPH |
143/2025 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540012 | SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | 5695,79 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1082540144 | STRABAG Property and Facility Service s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | správa budovy 4/2025 | 5543,38 vrátane DPH |
1651/2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540123 | STRABAG Property and Facility Service s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | správa budovy | 5543,38 vrátane DPH |
1651/2020 | 16.04.2025 | 05.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540083 | STRABAG Property and Facility Service s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | správa budovy | 5543,38 vrátane DPH |
1651/2020 | 14.03.2025 | 08.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082684052 | Strabag Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | správa budovy | 5543,38 vrátane DPH |
1651/2020/-M_OSAP | 14.02.2025 | 12.03.2025 | 26.3.2025 | |
1082544017 | Strabag Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | správa budovy | 5408,17 vrátane DPH |
1651/2020/-M_OSAP | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540127 | FERMO, s.r.o. Tešedíkovo 87, Tešedíkovo |
44897162 | doprava osôb burza práce | 5166,00 vrátane DPH |
s asoc.súkrom. lekárov | 20/2025 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 23.7.2025 |
1082540173 | OBI Centrum, spol. s.r.o. Nová 11, Trnava |
48258946 | vyúčtovanie zálohy za dvere | 4967,64 vrátane DPH |
35/2025 | 18.06.2025 | 30.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540186 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.07.2025 | 24.07.2025 | 7.8.2025 | |
1082540159 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.06.2025 | 24.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie 4/2025 | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie 3/2025 | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.04.2025 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540070 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.03.2025 | 27.03.2025 | 22.7.2025 | |
1082644042 | Goldrein Plus Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 3467,83 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 07.02.2025 | 27.02.2025 | 26.3.2025 | |
1082540001 | Goldrein Plus Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 3383,24 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3150,52 vrátane DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 06.06.2025 | 14.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3139,46 vrátane DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3126,82 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 07.03.2025 | 13.02.2025 | 23.7.2025 | |
1082540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3112,6 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 08.04.2025 | 13.03.2025 | 23.7.2025 | |
1082540134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3103,12 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540119 | SOŠ obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 | občerstvenie burza práce | 2890,7 vrátane DPH |
21/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540156 | TRONICON s.r.o. Podhájska ulica 136/1, Voderady |
47010649 | dod. a montáž prístup. sytsému | 2363,69 vrátane DPH |
34/2025 | 05.06.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540156 | TRONICON s.r.o. Podhájska ulica 136/1, Voderady |
47010649 | dod. a montáž prístup. systému | 2363,69 vrátane DPH |
34/2025 | 05.06.2025 | 02.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540005 | Colonnade Insurance Moldavská cesta 8, Košice |
50013602 | poistenie | 2076,12 vrátane DPH |
8-863-000578 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540157 | Aquael M.S Servis s.r.o. Nový víchor 299/24, Ružindol |
52007138 | oprava prívodného potrubia tepla | 2005,66 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 32/2025 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 23.7.2025 |
1082540068 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1976,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 22.7.2025 | |
1082624037 | MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1976,03 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
1082540007 | MAGNA ENERGIA Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1976,03 vrátane DPH |
5361/2024 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540094 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | bezpečnostná služba | 1751,4 vrátane DPH |
433/108/2022 | 01 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082668048 | JM M.Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | strážna služba | 1751,40 vrátane DPH |
433/108/2022 | 12.02.2025 | 02.03.2025 | 26.3.2025 | |
1082540182 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1693,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540182 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1693,58 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.07.2025 | 15.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540154 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1676,53 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540099 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 1676,53 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540071 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | bezpečnostná služba | 1668 vrátane DPH |
433/108/2022 | 06.03.2025 | 27.03.2025 | 23.7.2025 | |
1082540093 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | regále | 1648,93 vrátane DPH |
zo dňa 19.03.2025 | 01.04.2025 | 14.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540003 | JM M.Bela 2448/23, Trenčín |
53743008 | strážna služba | 1584,60 vrátane DPH |
433/108/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 17.1.2025 |