
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322540047 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 120,42 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
1322540046 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
1322540018 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 53,81 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540017 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540016 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - preplatok | 6,28 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 23.1.2025 | |
1322540078 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Servisné práce na SMV Fiat Panda | 114,71 vrátane DPH |
nie | áno | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540042 | Resutík s.r.o. Za parkom 946/12, Veľký Krtíš |
44922493 | Zdravotné výkony za 4Q/2024 | 97,58 bez DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540081 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony za 1Q/2025 | 62,73 bez DPH |
áno | nie | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540015 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Zdravotné výkony za 4Q2024 | 90,61 bez DPH |
áno | nie | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540084 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Zdravotné výkony za 1Q/2025 | 34,85 vrátane DPH |
áno | nie | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540019 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Zdravotné výkony za 4Q2024 | 41,82 bez DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540020 | MUDr. Eliašová s.r.o. Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36633968 | Zdravotné výkony za rok 2024 | 160,31 bez DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540022 | Med.LaVita s.r.o. MUDr. Diheneščíková Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
46950915 | Lekárske výkony za rok 2024 | 223,04 bez DPH |
áno | nie | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 7.2.2025 |
1322540079 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - preplatok | 205,22 vrátane DPH |
áno | nie | 10.04.2025 | pripísané | 24.4.2025 |
1322540069 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina za 4/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | mie | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540068 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2025 | 1217,73 vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540052 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
1322540051 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2025 | 1620,80 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
1322540041 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025 | 135,21 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540041 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025 | 135,21 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540028 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 1620 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540027 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina za 2/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka Elektriny | 1620,80 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540087 | Jozef Šaranko - S TEAM Železničná 6, Veľký Krtíš |
33252459 | výmena podlahovej krytiny v kancelárii | 1188,18 vrátane DPH |
nie | áno | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540024 | J.Praktik s.r.o. Veľká Čalomija |
45301930 | Lekárske výkony za 4 Q. 2024 | 69,70 bez DPH |
áno | nie | 29.01.2025 | 05.02.2025 | 7.2.2025 |
1322540070 | IMPULZ s.r.o. Pieninská 23, Banská Bystrica |
31618723 | Odstránenie závad CO kryt | 9787,23 vrátane DPH |
nie | áno | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540064 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Skartácia obsahu BN | 22,14 vrátane DPH |
áno | áno | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540067 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540049 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby za 2/2025 | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 11.3.2025 |
1322540031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby 12/2024 | 1943,36 vrátane DPH |
áno | nie | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540025 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce na SMV BL 156 RJ | 211,58 vrátane DPH |
áno | áno | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540044 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce na SMV Peugeot 308 | 1220,92 vrátane DPH |
áno | áno | 17.02.2025 | 27.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540037 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce SMV VW Golf | 398,94 vrátane DPH |
áno | áno | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540023 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce na SVM BL 294 KU | 880,05 vrátane DPH |
áno | áno | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 7.2.2025 |
1322540055 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |