
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322540017 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540016 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540167 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 8/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
1322540149 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby 7/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.08.2025 | 11.08.2025 | 10.9.2025 |
1322540135 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 bez DPH |
áno | nie | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
1322540118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540095 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - preplatok | 6,28 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 23.1.2025 | |
1322540089 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Nákup PNEU - prezutie SMV | 719,81 vrátane DPH |
nie | áno | 29.4.2025 | 07.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540078 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Servisné práce na SMV Fiat Panda | 114,71 vrátane DPH |
nie | áno | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540110 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzka DFS v DKC PB | 206,64 vrátane DPH |
nie | áno | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540158 | Resutík s.r.o. Za parkom 946/12, Veľký Krtíš |
44922493 | Zdravotné výkony 2Q/2025 | 76,67 bez DPH |
áno | nie | 19.08.2025 | 22.08.2025 | 10.9.2025 |
1322540090 | Resutík s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
44922493 | Zdravotné výkony za 1Q/2025 | 90,61 bez DPH |
áno | nie | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540042 | Resutík s.r.o. Za parkom 946/12, Veľký Krtíš |
44922493 | Zdravotné výkony za 4Q/2024 | 97,58 bez DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540125 | Obec Vinica Cesta Slobody 466/44, Vinica |
00319678 | vyúčtovanie za služby r. 2024 | 489,91 vrátane DPH |
áno | nie | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 27.6.2025 |
1322540141 | NOVHAS Jackuliak Miroslav Dobroč 239, Mýtna |
14178354 | kontrola HP, hydrantov | 429,27 vrátane DPH |
nie | áno | 21.7.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 |
1322540142 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony za 2Q/2025 | 83,64 bez DPH |
nie | nie | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 5.8.2025 |
1322540081 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony za 1Q/2025 | 62,73 bez DPH |
áno | nie | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540015 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Zdravotné výkony za 4Q2024 | 90,61 bez DPH |
áno | nie | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540143 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony za 2Q/2025 | 20,91 bez DPH |
nie | nie | 24.07.2025 | 30.07.2025 | 5.8.2025 |
1322540084 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Zdravotné výkony za 1Q/2025 | 34,85 vrátane DPH |
áno | nie | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540019 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Zdravotné výkony za 4Q2024 | 41,82 bez DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540020 | MUDr. Eliašová s.r.o. Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36633968 | Zdravotné výkony za rok 2024 | 160,31 bez DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540022 | Med.LaVita s.r.o. MUDr. Diheneščíková Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
46950915 | Lekárske výkony za rok 2024 | 223,04 bez DPH |
áno | nie | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 7.2.2025 |
1322540171 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 48,17 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
1322540164 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 10.9.2025 |
1322540163 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 10.9.2025 |
1322540157 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 04.08.2025 | 22.08.2025 | 10.9.2025 |
1322540156 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 04.08.2025 | 22.08.2025 | 10.9.2025 |
1322540153 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 7/2025 | 132,61 vrátane DPH |
áno | nie | 11.08.2025 | 18.08.2025 | 10.9.2025 |
1322540137 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - 6/2025 vyúčtovanie | 97,58 vrátane DPH |
áno | nie | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 18.7.2025 |
1322540131 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540130 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540122 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie 5/2025 | 261,38 vrátane DPH |
áno | nie | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2025 | 1217,73 vrátane DPH |
áno | nie | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540115 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540104 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - doplatok za 4/2025 | 185,11 vrátane DPH |
áno | nie | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540092 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina L 05/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 29.5.2025 |