
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322540178 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava, pobočka V. Krtíš |
35739487 | Kávovar | 453,90 vrátane DPH |
nie | áno | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540175 | Exekútorský úrad JUDr. Pračková Bronislava Cyrila a Metoda č. 22, Žiar nad Hronom |
37889125 | Trovy exekúcie 244 Ex363/22 | 73,80 vrátane DPH |
nie | nie | 09.09.2025 | 22.09.2025 | 26.9.2025 |
| 1322540155 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Mičinská cesta 35, Banská Bystrica |
30794536 | Servisné práce na SMV | 220,28 vrátane DPH |
nie | áno | 11.08.2025 | 18.08.2025 | 10.9.2025 |
| 1322540145 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie a umývanie SMV | 36 bez DPH |
nie | áno | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 5.8.2025 |
| 1322540143 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony za 2Q/2025 | 20,91 bez DPH |
nie | nie | 24.07.2025 | 30.07.2025 | 5.8.2025 |
| 1322540142 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony za 2Q/2025 | 83,64 bez DPH |
nie | nie | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 5.8.2025 |
| 1322540141 | NOVHAS Jackuliak Miroslav Dobroč 239, Mýtna |
14178354 | kontrola HP, hydrantov | 429,27 vrátane DPH |
nie | áno | 21.7.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 |
| 1322540128 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 72 bez DPH |
nie | áno | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 11.7.2025 |
| 1322540112 | Kristín Jaroslav - Comet Čelovce 107 |
34924221 | Odborná prehliadka ESZ | 344,40 vrátane DPH |
nie | áno | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 18.6.2025 |
| 1322540110 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzka DFS v DKC PB | 206,64 vrátane DPH |
nie | áno | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 18.6.2025 |
| 1322540109 | Exekútorský úrad JUDr. Lucia Hulina Gasper Nám. M.R. Štefánika 44, Brezno |
42310491 | Trovy EX 660/22 a EX 367/22 | 110,70 vrátane DPH |
nie | nie | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540101 | Báňay Norbert - ENB B. Němcovej 49 V. Krtíš |
33251215 | Nákup + výmena autobatérie do SMV | 100 vrátane DPH |
nie | áno | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540093 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540089 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Nákup PNEU - prezutie SMV | 719,81 vrátane DPH |
nie | áno | 29.4.2025 | 07.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540087 | Jozef Šaranko - S TEAM Železničná 6, Veľký Krtíš |
33252459 | výmena podlahovej krytiny v kancelárii | 1188,18 vrátane DPH |
nie | áno | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 24.4.2025 |
| 1322540078 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Servisné práce na SMV Fiat Panda | 114,71 vrátane DPH |
nie | áno | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
| 1322540070 | IMPULZ s.r.o. Pieninská 23, Banská Bystrica |
31618723 | Odstránenie závad CO kryt | 9787,23 vrátane DPH |
nie | áno | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
| 1322540055 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1322540188 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 894,50 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540187 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u 9/2025 | 2,40 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540186 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540185 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody 9/2025 | 3462,88 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540184 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540183 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540182 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - výplata sociálnych dávok | 3374 vrátane DPH |
áno | nie | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby 9/2025 | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540180 | Aval Beta s.r.o. Hroncova 1, Košice |
31727972 | Strážna služba 9/2025 | 2346,12 vrátane DPH |
áno | nie | 06.10.2025 | 09.10 | 23.10.2025 |
| 1322540179 | Vision IT Solutions Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie TS zariadení VT | 36,90 vrátane DPH |
áno | áno | 29.09.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál | 2698,87 vrátane DPH |
áno | áno | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540176 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 339,25 vrátane DPH |
áno | nie | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540174 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis | 4,40 vrátane DPH |
áno | nie | 16.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 1322540173 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
áno | nie | 08.09.2025 | zapo | 26.9.2025 |
| 1322540172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 8/2025 | 12,50 vrátane DPH |
áno | nie | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 26.9.2025 |
| 1322540171 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 48,17 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540170 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 340,28 vrátane DPH |
áno | nie | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540169 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody 8/2025 | 3 160,15 vrátane DPH |
áno | nie | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540168 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - výplata sociálnych dávok | 3398 vrátane DPH |
áno | nie | 05.09.2025 | 13.08.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540167 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 8/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540166 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 8/2025 | 1,12 vrátane DPH |
áno | nie | 08.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1322540165 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 1501,76 vrátane DPH |
áno | nie | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 10.9.2025 |