
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322540141 | NOVHAS Jackuliak Miroslav Dobroč 239, Mýtna |
14178354 | kontrola HP, hydrantov | 429,27 vrátane DPH |
nie | áno | 21.7.2025 | 24.7.2025 | 23.7.2025 |
1322540128 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 72 bez DPH |
nie | áno | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540112 | Kristín Jaroslav - Comet Čelovce 107 |
34924221 | Odborná prehliadka ESZ | 344,40 vrátane DPH |
nie | áno | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540110 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzka DFS v DKC PB | 206,64 vrátane DPH |
nie | áno | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540109 | Exekútorský úrad JUDr. Lucia Hulina Gasper Nám. M.R. Štefánika 44, Brezno |
42310491 | Trovy EX 660/22 a EX 367/22 | 110,70 vrátane DPH |
nie | nie | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540101 | Báňay Norbert - ENB B. Němcovej 49 V. Krtíš |
33251215 | Nákup + výmena autobatérie do SMV | 100 vrátane DPH |
nie | áno | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540093 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540089 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Nákup PNEU - prezutie SMV | 719,81 vrátane DPH |
nie | áno | 29.4.2025 | 07.05.2025 | 29.5.2025 |
1322540087 | Jozef Šaranko - S TEAM Železničná 6, Veľký Krtíš |
33252459 | výmena podlahovej krytiny v kancelárii | 1188,18 vrátane DPH |
nie | áno | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540078 | Roman Báňay Lučenecká 55, V. Krtíš |
34923136 | Servisné práce na SMV Fiat Panda | 114,71 vrátane DPH |
nie | áno | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
1322540070 | IMPULZ s.r.o. Pieninská 23, Banská Bystrica |
31618723 | Odstránenie závad CO kryt | 9787,23 vrátane DPH |
nie | áno | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540055 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540140 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 124,96 vrátane DPH |
áno | nie | 21.7.2025 | 24.7.2025 | 23.7.2025 |
1322540139 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 6/2025 | 5,84 vrátane DPH |
áno | nie | 14.7.2025 | pripísané | 21.7.2025 |
1322540138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - priečinočné 6/2026 | 12,50 vrátane DPH |
áno | nie | 14.7.2025 | 17.07.2025 | 18.7.2025 |
1322540137 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - 6/2025 vyúčtovanie | 97,58 vrátane DPH |
áno | nie | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 18.7.2025 |
1322540136 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tela, teplej vody 6/2025 | 3160,15 vrátane DPH |
áno | nie | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
1322540135 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 bez DPH |
áno | nie | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
1322540134 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 845,55 vrátane DPH |
áno | nie | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
1322540133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - výplata dávok | 2752,36 vrátane DPH |
áno | nie | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 11.7.2025 |
1322540132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 6/2025 | 1,76 vrátane DPH |
áno | nie | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 6/2025 | 1,76 vrátane DPH |
áno | nie | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540131 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540130 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540129 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby 6/2025 | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 11.7.2025 |
1322540127 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 21,35 vrátane DPH |
áno | nie | 23.06.2025 | započítanie | 27.6.2025 |
1322540126 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 358,35 vrátane DPH |
áno | nie | 20.06.2025 | 24.06.2025 | 27.6.2025 |
1322540125 | Obec Vinica Cesta Slobody 466/44, Vinica |
00319678 | vyúčtovanie za služby r. 2024 | 489,91 vrátane DPH |
áno | nie | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 27.6.2025 |
1322540123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby - priečinočné 5/2025 | 12,50 vrátane DPH |
áno | nie | 12.06.2025 | 18.07.2025 | 27.6.2025 |
1322540122 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie 5/2025 | 261,38 vrátane DPH |
áno | nie | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540121 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Vyúčtovanie tepla, teplej vody 5/2025 | 4189,22 vrátane DPH |
áno | nie | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540120 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU | 2,40 vrátane DPH |
áno | nie | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - výplata dávok | 2780,80 vrátane DPH |
áno | nie | 06.06.2025 | 14.05.2025 | 18.6.2025 |
1322540118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540117 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 905,80 vrátane DPH |
áno | nie | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2025 | 1217,73 vrátane DPH |
áno | nie | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540115 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540113 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540111 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 1547,86 vrátane DPH |
áno | nie | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 18.6.2025 |
1322540108 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 289,05 vrátane DPH |
áno | nie | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |