Faktúry 2023 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402340134   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Výmena podlahovej krytiny v budove Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou  4434,00 
vrátane DPH
  18/2023  07.06.2023  12.06.2023  28.6.2023 
1402340133   Jozef Kočiško
Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n/T
30619319  Nákup LED Panelov  1096,80 
vrátane DPH
  22/2023  06.06.2023  12.06.2023  28.6.2023 
1402340292   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  140,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
1402340265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  561,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.12.2023  06.12.2023  21.12.2023 
1402340232   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  183,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.10.2023  19.10.2023  26.10.2023 
1402340212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  778,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.10.2023  06.10.2023  25.10.2023 
1402340202   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  40,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.09.2023  21.09.2023  25.9.2023 
1402340177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  94,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.08.2023  21.08.2023  25.8.2023 
1402340145   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  207,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.06.2023  23.06.2023  28.6.2023 
1402340130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  670,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.06.2023  07.06.2023  26.6.2023 
1402340114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  113,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.05.2023  22.05.2023  6.6.2023 
1402340086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie   93,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.4.2023  20.04.2023  27.4.2023 
1402340078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  727,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.04.2023  06.04.2023  14.4.2023 
1402340066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  163,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.03.2023  22.03.2023  24.3.2023 
1402340041   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  177,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.02.2023  21.02.2023  1.3.2023 
1402340021   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  483,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.02.2023  07.02.2023  17.2.2023 
1402340013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  86,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.01.2023  19.01.2023  20.1.2023 
1402340246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  218,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.11.2023  21.11.2023  15.12.2023 
1402340237   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  701,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.11.2023  07.11.2023  27.11.2023 
1402340183   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  472,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.09.2023  06.09.2023  20.9.2023 
1402340169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  469,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.08.2023  08.08.2023  25.8.2023 
1402340156   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  708,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.07.2023  07.07.2023  11.7.2023 
1402340091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  833,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.05.2023  05.05.2023  16.5.2023 
1402340054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  547,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    08.03.2023  09.03.2023  20.3.2023 
1402340003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  325,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.01.2023  09.01.2023  20.1.2023 
1402340272   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizáciu programu ASPI za rok 2023 - druhý polrok  330,00 
vrátane DPH
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014    08.12.2023  11.12.2023  21.12.2023 
1402340136   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizáciu programu ASPI za rok 2023 - prvý polrok  330,00 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.06.2023  12.06.2023  28.6.2023 
1402340289   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Pravidelná ročná prehliadka Frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c  120,00 
vrátane DPH
  30/2023  15.12.2023  18.12.2023  28.12.2023 
1402340258   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c od 18.11.2023 do 17.11.2024  182,40 
vrátane DPH
    28.11.2023  29.11.2023  19.12.2023 
1402340221   Amido-Exquisit, s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
31663869  Nákup Froté uterákov  398,40 
vrátane DPH
  33/2023  04.10.2023  10.10.2023  26.10.2023 
1402340159   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Vranov nad Topľou, Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou
34115901  Vývoz a zneškodnenie vyradeného majetku  118,99 
vrátane DPH
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014  23/2023  11.07.2023  12.07.2023  14.7.2023 
1402340024   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup rýchlovarných konvíc  119,00 
vrátane DPH
  5/2023  08.02.2023  14.02.2023  17.2.2023 
1402340049   MUDr. Čupilová Eva
Kalinčiakova 2729/10, 093 01 Vranov nad Topľou
35506822  Zdravotné výkony  153,34 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    22.02.2023  24.02.2023  1.3.2023 
1402340257   Nay a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup mikrovlnných rúr  118,00 
vrátane DPH
  41/2023  27.11.2023  28.11.2023  19.12.2023 
1402340067   NAY a.s.,
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Nákup chladničiek  987,00 
vrátane DPH
  9/2023  28.03.2023  30.03.2023  14.4.2023 
1402340082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 4/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.02.2023  06.02.2023  17.2.2023 
1402340108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 1.1.2023 do 30.4.2023  4708,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    16.05.2023  22.05.2023  6.6.2023 
1402340052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.03.2023  04.04.2023  14.4.2023 
1402340006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2023  765,37 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    09.01.2023  10.01.2023  20.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť