
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402540088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 3/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 17.4.2025 | |
1402540100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 4/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 19.5.2025 | |
1402540143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 5/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 6/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 14.7.2025 | |
1402540190 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 7/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 07.08.2025 | 11.08.2025 | 12.8.2025 | |
1402540004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 21.1.2025 | |
1402540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
1402540053 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 14.3.2025 | |
1402540084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 17.4.2025 | |
1402540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
1402540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 14.7.2025 | |
1402540183 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2025 | 492,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11.8.2025 | |
1402540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 1.1.2025 do 31.5.2025 | 857,51 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540035 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 12.2.2025 | |
1402540006 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 21.1.2025 | |
1402540054 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 2/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 14.3.2025 | |
1402540086 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 3/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 17.4.2025 | |
1402540102 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 4/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 19.5.2025 | |
1402540129 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 5/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540163 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 6/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 | |
1402540184 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 7/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11.8.2025 | |
1402540148 | Ján Žipaj Čaklov 313, 094 35 Čaklov |
43169643 | Prevoz archívnych spisov z budovy UPSVR Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5 do registratúrneho strediska, ul. Hronského 1191 Vranov nad Topľou | 73,80 vrátane DPH |
10/2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540094 | Ing. Radoslav Popovič - RADES Okružná 5, 071 01 Michalovce |
32692188 | Servisná prehliadka. Výmena motorového oleja, olejového a peľového filtra, na SMV Hyundai i30 BT343EK. | 233,02 vrátane DPH |
7/2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
1402540106 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Skartácia a vývoz dokumentov z registratúrneho strediska úradu, na ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 91/140/2023 | 6/2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 19.5.2025 |
1402540181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 547,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11.8.2025 | |
1402540177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 77,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.07.2025 | 21.07.2025 | 22.7.2025 | |
1402540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 810,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 14.7.2025 | |
1402540150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 188,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 887,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 20.6.2025 | |
1402540119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 170,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 9.6.2025 | |
1402540099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 427,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
1402540092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 296,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 28.4.2025 | |
1402540085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 463,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 17.4.2025 | |
1402540060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 3.4.2025 | |
1402540051 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 539,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 14.3.2025 | |
1402540046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 55,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 24.2.2025 | |
1402540032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 477,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 12.2.2025 | |
1402540003 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 459,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 21.1.2025 | |
1402540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 1/2025 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 74,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 07.02.2025 | 12.02.2025 | 12.2.2025 |