Faktúry 2025 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402540012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného - 12/2024  7,00 
vrátane DPH
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    13.01.2025  15.01.2025  21.1.2025 
1402540011   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 12/2024 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  72,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    13.01.2025  15.01.2025  21.1.2025 
1402540010   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 12/2024 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  149,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    13.01.2025  15.01.2025  21.1.2025 
1402540009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 12/2024  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    10.01.2025  13.01.2025  21.1.2025 
1402540008   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2024  0,96 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    10.01.2025  13.01.2025  21.1.2025 
1402540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2025  108,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024    10.01.2025  13.01.2025  21.1.2025 
1402540006   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2024  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.01.2025  10.01.2025  21.1.2025 
1402540005   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 12/2024  0,00 
vrátane DPH
    08.01.2025    21.1.2025 
1402540004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2025  492,52 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    07.01.2025  09.01.2025  21.1.2025 
1402540003   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  459,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.01.2025  09.01.2025  21.1.2025 
1402540002   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2024  14789,92 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1    07.01.2025  08.01.2025  21.1.2025 
1402540001   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 1/2025  15940,07 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1    07.01.2025  08.01.2025  21.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť