Faktúry 2026 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402640095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 4/2026  1,54 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022    06.05.2026  08.05.2026  11.5.2026 
1402640027   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2026  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.02.2026  10.02.2026  11.2.2026 
1402640003   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2025  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    05.01.2026  07.01.2026  15.1.2026 
1402640044   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2026  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.03.2026  11.03.2026  23.3.2026 
1402640070   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2026  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.04.2026  09.04.2026  10.4.2026 
1402640093   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 4/2026  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.05.2026  07.05.2026  11.5.2026 
1402640105   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Posúdenie technického stavu VT k vyradeniu  36,90 
vrátane DPH
  7/2026  25.05.2026  26.05.2026  26.5.2026 
1402640102   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV KIA Ceed, AA589IB.  61,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  9/2026  19.05.2026  21.05.2026  26.5.2026 
1402640108   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL 245KU.  61,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  15/2026  26.05.2026  28.05.2026  29.5.2026 
1402640106   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL 882KT.  61,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  12/2026  26.05.2026  28.05.2026  29.5.2026 
1402640110   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Fabia, BL 861RV.  61,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  17/2026  26.05.2026  28.05.2026  29.5.2026 
1402640103   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia BL831KV.  61,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  10/2026  19.05.2026  21.05.2026  26.5.2026 
1402640109   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, VT676AT.  61,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  16/2026  26.05.2026  28.05.2026  29.5.2026 
1402640107   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami, kontrola a doliatie motorového oleja na SMV Peugeot 308, BL 062KU.  91,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  14/2026  26.05.2026  28.05.2026  29.5.2026 
1402640104   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie 4ks pneumatík z disku na disk na SMV Škoda Octavia, AA385SB.  73,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  11/2026  19.05.2026  21.05.2026  26.5.2026 
1402640101   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava na TK a EK. Diagnostika, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena oleja, výmena olejového filtra, výmena vzduchového filtra, výmena kabínového filtra, prezutie pneumatík z disku na disk, na SMV Hyundai i30 Kombi, BT343EK.  688,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  13/2026  19.05.2026  21.05.2026  26.5.2026 
1402640025   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava vozidla na TK a EK, test bŕzd a tlmičov, nastavenie svetlometov, výmena predných brzdových kotúčov, výmena sady predných brzdových platničiek, vyčistenie dosadzacích plôch, na SMV Škoda Fabia BL861RV.  729,81 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025    04.02.2026  05.02.2026  11.2.2026 
1402640056   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Skartácia a vývoz dokumentov z registratúrneho strediska úradu, na ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou  83,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 91/140/2023  2/2026  13.03.2026  18.03.2026  23.3.2026 
1402640015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  76,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.01.2026  21.01.2026  30.1.2026 
1402640008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  516,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.01.2026  08.01.2026  15.1.2026 
1402640100   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  166,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.05.2026  20.05.2026  20.5.2026 
1402640094   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  532,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2026  07.05.2026  11.5.2026 
1402640082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  95,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.04.2026  21.04.2026  11.5.2026 
1402640073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  446,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.04.2026  09.04.2026  10.4.2026 
1402640059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  55,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.03.2026  23.03.2026  24.3.2026 
1402640037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  504,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004  3/2026  04.03.2026  05.03.2026  6.3.2026 
1402640031   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  84,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.02.2026  20.02.2026  25.2.2026 
1402640023   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie.  761,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.02.2026  05.02.2026  11.2.2026 
1402640083   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Účasť na vzdelávacej aktivite (seminár) "Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj" v rámci NP RVO SPODaSK2, konanej dňa 26.5.2026.  95,00 
vrátane DPH
  5/2026  21.04.2026  23.04.2026  11.5.2026 
1402640024   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T.  74,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    04.02.2026  05.02.2026  11.2.2026 
1402640022   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T.  153,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    04.02.2026  05.02.2026  11.2.2026 
1402640007   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 12/2025 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  74,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    05.01.2026  08.01.2026  15.1.2026 
1402640006   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 12/2025 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  153,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    05.01.2026  08.01.2026  15.1.2026 
1402640039   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 2/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  74,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022  3/2026  04.03.2026  05.03.2026  6.3.2026 
1402640038   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 2/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  153,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022  3/2026  04.03.2026  05.03.2026  6.3.2026 
1402640072   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 3/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  74,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    07.04.2026  09.04.2026  10.4.2026 
1402640071   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 3/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  153,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    07.04.2026  09.04.2026  10.4.2026 
1402640088   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  74,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    05.05.2026  06.05.2026  11.5.2026 
1402640087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  153,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    05.05.2026  06.05.2026  11.5.2026 
1402640030   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného - 1/2026.  42,40 
vrátane DPH
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    13.02.2026  16.02.2026  16.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť