
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402640085 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 5/2026 . | 16577,93 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.2. | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640068 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 4/2026. | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640040 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 3/2026. | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 3/2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640020 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 2/2026. | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640001 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2026 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640069 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 3/2026. | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640041 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 2/2026. | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 3/2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640021 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 1/2026. | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640002 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2025 | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640086 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 4/2026. | 14759,56 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 do 21.4.2026 a dodatok č.2 od 22.4.2026. | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 4/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 3/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1402640057 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 2/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie za 01.01.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK | 1189,96 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 761,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640025 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava vozidla na TK a EK, test bŕzd a tlmičov, nastavenie svetlometov, výmena predných brzdových kotúčov, výmena sady predných brzdových platničiek, vyčistenie dosadzacích plôch, na SMV Škoda Fabia BL861RV. | 729,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640036 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena oleja, filtrov, oprava SMV Škoda Octávia VT676AT. | 714,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 3/2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na TK a EK. Diagnostika, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena oleja, výmena olejového filtra, výmena vzduchového filtra, výmena kabínového filtra, prezutie pneumatík z disku na disk, na SMV Hyundai i30 Kombi, BT343EK. | 688,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 13/2026 | 19.05.2026 | 21.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1402640094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 532,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 516,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 504,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 3/2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 446,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640092 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 5/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640077 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 4/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640035 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 3/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640017 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 2/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 1/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640060 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Online odborný seminár s názvom: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov konané dňa 17.3.2026. | 238,00 vrátane DPH |
4/2026 | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1402640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 5/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 4/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 3/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 2/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640013 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - Vyúčtovanie za 01.11.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK | 211,44 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640084 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 4/2026 - doúčtovanie od 22.4.2026 . | 191,36 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.2. | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 166,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640058 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 156,14 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640071 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 3/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 2/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 3/2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640022 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T. | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 |