Faktúry 2025 (ÚPSVR Žilina)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1252540225   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  6286,79 
vrátane DPH
71/125/2023    02.06.2025  06.06.2025  8.7.2025 
1252540160   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  6286,79 
vrátane DPH
71/125/2023    02.04.2025  04.04.2025  6.5.2025 
1252540089   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  6286,80 
vrátane DPH
71/125/2023    11.02.2025  18.02.2025  4.3.2025 
1252540001   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  6286,80 
vrátane DPH
71/125/2023    02.01.2025  15.01.2025  6.2.2025 
1252540256   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  6083,99 
bez DPH
71/125/2023    01.07.2025  04.07.2025  7.8.2025 
1252540195   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  6083,99 
vrátane DPH
71/125/2023    02.05.2025  06.05.2025  4.6.2025 
1252540273   Famox s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájom admin. priestorov Bytča  5901,37 
vrátane DPH
189/125/2023    07.07.2025  11.07.2025  7.8.2025 
1252540230   FAMOX s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájom admin. priestorov Bytča  5901,37 
vrátane DPH
189/125/2023    04.06.2025  06.06.2025  8.7.2025 
1252540201   Famox s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájom admin. priestorov Bytča  5901,37 
vrátane DPH
189/125/2023    06.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1252540164   FAMOX s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájom admin. priestorov Bytča  5901,37 
vrátane DPH
112/125/2022    02.04.2025  08.04.2025  6.5.2025 
1252540123   FAMOX s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájomné Bytča - admin. priestory  5901,37 
vrátane DPH
112/125/2022    04.03.2025  07.03.2025  3.4.2025 
1252540071   FAMOX s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájomné admin.priestorov Bytča  5901,37 
vrátane DPH
112/125/2022    04.02.2025  07.02.2025  4.3.2025 
1252540008   FAMOX s.r.o.
Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
47182750  nájomné admin.priestorov Bytča  5766,65 
vrátane DPH
112/125/2022    07.01.2025  21.01.2025  6.2.2025 
1252540122   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  bezpečnostná služba  5678,38 
vrátane DPH
71/125/2023    03.03.2025  11.03.2025  3.4.2025 
1252540041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina
51865467  el.energia ZA  4740,38 
vrátane DPH
472/OVS/2022    16.01.2025  29.01.2025  6.2.2025 
1252540217   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kompl.správa objektov  4024,67 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    16.05.2025  06.06.2025  8.7.2025 
1252540188   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kompl.správa objektov  4024,67 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    16.04.2025  24.04.2025  6.5.2025 
1252540147   StraBAG s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kompl.správa objektov  4024,67 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    18.03.2025  20.03.2025  3.4.2025 
1252540102   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kompl.správa objektov  4024,67 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    17.02.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1252540049   StraBAG s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kompl.správa objektov  3926,51 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    17.01.2025  29.01.2025  6.2.2025 
1252540260   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn KNM, ZA  2814,79 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    01.07.2025  10.07.2025  7.8.2025 
1252540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn KNM, ZA  2814,79 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    02.06.2025  06.06.2025  8.7.2025 
1252540198   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn KNM, ZA  2814,79 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    02.05.2025  06.05.2025  4.6.2025 
1252540159   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn KNM, ZA  2814,79 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    01.04.2025  04.04.2025  6.5.2025 
1252540121   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn KNM, ZA  2814,79 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    03.03.2025  05.03.2025  3.4.2025 
1252540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ZA, KNM  2814,79 
vrátane DPH
202/OVS/2024    03.02.2025  07.02.2025  4.3.2025 
1252540023   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ZA, KNM  2814,79 
vrátane DPH
202/OVS/2024    10.01.2025  15.01.2025  6.2.2025 
1252540284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie práce  2615,45 
vrátane DPH
455/OVS/2022    07.07.2025  11.07.2025  7.8.2025 
1252540234   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie práce  2615,45 
bez DPH
455/OVS/2022    09.06.2025  18.06.2025  8.7.2025 
1252540209   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovacie služby  2615,45 
vrátane DPH
455/OVS/2022    12.05.2025  15.05.2025  4.6.2025 
1252540168   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovacie práce  2615,45 
vrátane DPH
455/OVS/2022    07.04.2025  14.04.2025  6.5.2025 
1252540126   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovacie služby  2615,45 
vrátane DPH
455/OVS/2022    05.03.2025  11.03.2025  3.4.2025 
1252540086   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie práce  2615,45 
vrátane DPH
455/OVS/2022    10.02.2025  18.02.2025  4.3.2025 
1252540005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovacie práce  2551,66 
vrátane DPH
455/OVS/2022    03.01.2025  15.01.2025  6.2.2025 
1252540298   SEVAK, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné  2029,03 
vrátane DPH
20140186    15.07.2025  24.07.2025  7.8.2025 
1252540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia ZA, KNM  2025,55 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    07.03.2025  14.03.2025  3.4.2025 
1252540079   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia ZA, KNM  2025,55 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    05.02.2025  10.02.2025  4.3.2025 
1252540024   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia ZA, KNM  2025,55 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    13.01.2025  15.01.2025  6.2.2025 
1252540297   Automobilové opravovne MV SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Bratislava
44855206  servis vozidla  1850,01 
vrátane DPH
  36/2025  15.07.2025  21.07.2025  7.8.2025 
1252540248   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
25743565  vyúčtovanie plyn KNM, ZA  1833,46 
vrátane DPH
312/OVS/2019-1    16.06.2025  18.06.2025  8.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Žilina

Tlačiť