
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | orezanie kríkov, kosenie trávy | 1,87 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 13/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540149 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 857,31 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 31/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540114 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1084,74 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 11/2025 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 |
| 1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 726,9299999999999 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 |
| 1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540276 | GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o. V. Okrúžna 2130/88, Žilina |
50517121 | kontrola požiarných zariadení Zvolen | 310,3 vrátane DPH |
60/2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540205 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/KA | 83,03 vrátane DPH |
412/133/2022 | 30/2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 28.8.2025 |
| 1332540167 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV | 12,3 vrátane DPH |
412/133/2022 | 22/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540166 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR DT | 4,92 vrátane DPH |
412/133/2022 | 30/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540065 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/DT | 95,33 vrátane DPH |
412/133/2022 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540243 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava |
35706503 | servis EZS KA | 113,16 vrátane DPH |
47/2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540262 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 09/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540219 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 08/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540193 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 07/2025 | 5717 vrátane DPH |
92/133/2023 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540155 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 06/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540119 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 05/2025 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540099 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 04/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540074 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 03/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540039 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 02/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540023 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 01/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540137 | KABATEX s.r.o. Prachatická 1798/15, Zvolen |
52808602 | odvoz a likvidácia neup. majetku | 475,15 vrátane DPH |
19/2025 | 09.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540145 | Krnáč Jozef DeTRI-pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia ÚPSVR DT | 50 vrátane DPH |
26/2025 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540265 | LIESKO-STAV s.r.o. Športová 6, Malinovo |
35724552 | smetné nádoby | 596 vrátane DPH |
59/2025 | 23.09.2025 | neplatiť | 16.10.2025 | |
| 1332540181 | Liftware výťahy s.r.o. Vihorlatská 7047/12, Prešov |
50563700 | odborná prehliadka OV, ÚPSVR Zvolen | 295,2 vrátane DPH |
14/2025 | 25.07.2025 | 30.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540178 | LIVONEC SK, s.r.o., Švermova 53A, B. Bystrica |
48121347 | revízia elektrospotrebičov, ÚPSVR KA | 943,19 vrátane DPH |
34/2025 | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540247 | Livonec, s.r.o. Švermova 53A, B. Bystrica |
48121347 | revízia elektrospotrebičov, ÚPSVR ZV | 1430,98 vrátane DPH |
49/2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540274 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 375,74 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540229 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 274,4 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 390,89 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540195 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 355,39 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 402,21 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 |