
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 03/2025 | 3973,7 vrátane DPH |
07.04.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | ||
1332540081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. Poukazu U - 03/2025 | 6,56 vrátane DPH |
07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | ||
1332540068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. Poukazu U - 02/2025 | 4,44 vrátane DPH |
17.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | ||
1332540057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 623,5 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 02/2025 | 3978,44 vrátane DPH |
10.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | ||
1332540054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. Poukazu U - 02/2025 | 6,56 vrátane DPH |
10.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. Poukazu U - 01/2025 | 4,88 vrátane DPH |
17.02.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | ||
1332540025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2025 | 478,35 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. Poukazu U - 01/2025 | 6,08 vrátane DPH |
10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1332540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 01/2025 | 3923,14 vrátane DPH |
06.02.2025 | neplatiť | 18.2.2025 | ||
1332540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena poistných ventilov ÚPSVR Zvolen | 333,7 vrátane DPH |
09/2025 | 28.04.2025 | 06.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540011 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava dverí, pracoviska ÚPSVR KA | 800,73 vrátane DPH |
02/2025 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540165 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2025 - objekt Krupina | 1415,12 vrátane DPH |
07/2006 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540138 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina | 2292,17 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 06/2025 | 187,62 vrátane DPH |
18/2005 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 05/2025 | 187,44 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2025 | 187,32 vrátane DPH |
18/2005 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 02/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 01/2025 | 187,34 vrátane DPH |
18/2005 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540129 | Marišin Ľubomír MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540059 | MUDr. Ľubomír Marišin Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.03.2025 | 27.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540122 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
02.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540157 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.04. - 30.06.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540073 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540127 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročný poplatok za služby DFS | 206,64 vrátane DPH |
12/2025 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540163 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 06/2025 | 478,65 vrátane DPH |
01/2014 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 |