
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540004 | MUDr. Dana Zacharová, s.r.o. Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen |
51122014 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
17.01.2025 | 27.01.2025 | 18.2.2025 | ||
1332540044 | MUDr. Čmejrková s.r.o. Sliačska 787/12, Kováčová |
36694703 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
04.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540083 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 01.-03.2025 | 575,4 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540030 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024 | 6191,1 vrátane DPH |
16/2008 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540100 | MEDISAN s.r.o. |
zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.05.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |||
1332540012 | MEDISAN s.r.o. Záhradná 681/3, Krupina |
36672033 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1332540007 | MEDIPRAKTIK s.r.o. Študentská 17, Zvolen |
36634191 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
24.01.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1332540157 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.04. - 30.06.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540073 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540129 | Marišin Ľubomír MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 402,21 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 382,06 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 153,93 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 483,9 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540145 | Krnáč Jozef DeTRI-pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia ÚPSVR DT | 50 vrátane DPH |
26/2025 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540137 | KABATEX s.r.o. Prachatická 1798/15, Zvolen |
52808602 | odvoz a likvidácia neup. majetku | 475,15 vrátane DPH |
19/2025 | 09.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540155 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 06/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540119 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 05/2025 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5.6.2025 | |
1332540099 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 04/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540074 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 03/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540039 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 02/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540023 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 01/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540167 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV | 12,3 vrátane DPH |
412/133/2022 | 22/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540166 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR DT | 4,92 vrátane DPH |
412/133/2022 | 30/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540065 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/DT | 95,33 vrátane DPH |
412/133/2022 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | orezanie kríkov, kosenie trávy | 1,87 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 13/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540149 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 857,31 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 31/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540114 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1084,74 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 11/2025 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 |
1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 |