
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 01/2025 | 187,34 vrátane DPH |
18/2005 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 02/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2025 | 187,32 vrátane DPH |
18/2005 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 05/2025 | 187,44 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 06/2025 | 187,62 vrátane DPH |
18/2005 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540037 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis | 922,79 vrátane DPH |
01/2014 | 03.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540048 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2025 | 1331,06 vrátane DPH |
01/2014 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540080 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2025 | 1090,93 vrátane DPH |
01/2014 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540107 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2025 | 951,68 vrátane DPH |
01/2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540130 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 05/2025 | 721,01 vrátane DPH |
01/2014 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540163 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 06/2025 | 478,65 vrátane DPH |
01/2014 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540093 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 442,85 vrátane DPH |
09/2006 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540010 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 496,97 vrátane DPH |
09/2006 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540152 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1067,87 vrátane DPH |
446/133/2022 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540071 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1122,08 vrátane DPH |
446/133/2022 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540083 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 01.-03.2025 | 575,4 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540164 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, Detva |
46950401 | výmena 4 ks žalúzií + montáž, kanc. č. 402 | 123 vrátane DPH |
28/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena poistných ventilov ÚPSVR Zvolen | 333,7 vrátane DPH |
09/2025 | 28.04.2025 | 06.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540138 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina | 2292,17 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540165 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2025 - objekt Krupina | 1415,12 vrátane DPH |
07/2006 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540136 | Aesculapius Medicus s.r.o. Novozámocká 2477/1, Zvolen |
46924205 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
10.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540129 | Marišin Ľubomír MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540123 | X-MEDIC s.r.o. Strážska cesta 9893/18, Zvolen |
45341095 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
02.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540122 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
02.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540100 | MEDISAN s.r.o. |
zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.05.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |||
1332540091 | Praktident s.r.o. Kimovská 9360/38, Zvolen |
46137653 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
17.04.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 |