
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
| 1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540244 | SPIG s.r.o. Tulská 2, Zvolen |
36030058 | Odborná prehliadka schodiskovej plošiny, pracovisko DT | 222,88 vrátane DPH |
55/2025 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540168 | SPIG s.r.o. Tulská 2, Zvolen |
36030058 | oprava schodiskovej plošiny | 98,4 vrátane DPH |
32/2025 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540266 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 09/2025 | 187,42 vrátane DPH |
18/2005 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 08/2025 | 187,54 vrátane DPH |
18/2005 | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 07/2025 | 187,42 vrátane DPH |
18/2005 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 06/2025 | 187,62 vrátane DPH |
18/2005 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 05/2025 | 187,44 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2025 | 187,32 vrátane DPH |
18/2005 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 02/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 01/2025 | 187,34 vrátane DPH |
18/2005 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540265 | LIESKO-STAV s.r.o. Športová 6, Malinovo |
35724552 | smetné nádoby | 596 vrátane DPH |
59/2025 | 23.09.2025 | neplatiť | 16.10.2025 | |
| 1332540243 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava |
35706503 | servis EZS KA | 113,16 vrátane DPH |
47/2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540129 | Marišin Ľubomír MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
| 1332540059 | MUDr. Ľubomír Marišin Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.03.2025 | 27.03.2025 | 7.4.2025 | ||
| 1332540225 | MUDr. Mosná Beata Privátna ambulancia Námestie SNP č.37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.09.2025 | 03.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| 1332540239 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.09.2025 | 03.10.2025 | 16.10.2025 | ||
| 1332540122 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
02.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
| 1332540272 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.07. - 30.9.2025 | 76,68 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540157 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.04. - 30.06.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540073 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540196 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | prenájom zasadacej miestnosti | 40 vrátane DPH |
16/2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540127 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročný poplatok za služby DFS | 206,64 vrátane DPH |
12/2025 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540259 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 09/2025 | 484,53 vrátane DPH |
01/2014 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540220 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 08/2025 | 472,55 vrátane DPH |
01/2014 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540192 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 07/2025 | 480,86 vrátane DPH |
01/2014 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540163 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 06/2025 | 478,65 vrátane DPH |
01/2014 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540130 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 05/2025 | 721,01 vrátane DPH |
01/2014 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540107 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2025 | 951,68 vrátane DPH |
01/2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540080 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2025 | 1090,93 vrátane DPH |
01/2014 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540048 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2025 | 1331,06 vrátane DPH |
01/2014 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540037 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis | 922,79 vrátane DPH |
01/2014 | 03.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 |