
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540123 | X-MEDIC s.r.o. Strážska cesta 9893/18, Zvolen |
45341095 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
02.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540041 | X-MEDIC s.r.o. Strážska cesta 9893/18, Zvolen |
45341095 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540095 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | posudok na VT | 36,9 vrátane DPH |
10/2025 | 28.04.2025 | 06.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540067 | VallFried s.r.o. J. Kozáčeka 9282, Zvolen |
52523021 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.03.2025 | 27.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540033 | VallFried s.r.o. J. Kozáčeka 9282, Zvolen |
52523021 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
25.02.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540140 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, Bratislava 2 |
31349854 | kontrola el. požiarnej signalizácie, objekt KA | 87,33 vrátane DPH |
20/2025 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540152 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1067,87 vrátane DPH |
446/133/2022 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540093 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 442,85 vrátane DPH |
09/2006 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540071 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1122,08 vrátane DPH |
446/133/2022 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540010 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 496,97 vrátane DPH |
09/2006 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena poistných ventilov ÚPSVR Zvolen | 333,7 vrátane DPH |
09/2025 | 28.04.2025 | 06.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540011 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava dverí, pracoviska ÚPSVR KA | 800,73 vrátane DPH |
02/2025 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540165 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2025 - objekt Krupina | 1415,12 vrátane DPH |
07/2006 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540138 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina | 2292,17 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.06.2025-30.06.2025 | 1284,58 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.06.2025-15.06.2025 | 518,67 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540128 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.05.2025-31.05.2025 | 1364,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.05.2025-15.05.2025 | 248,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.04.2025-30.04.2025 | 1144,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.04.2025-15.04.2025 | 601,87 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.03.2025-31.03.2025 | 1093,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.03.2025-15.03.2025 | 334,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540051 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 851,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | dobropis, PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 850,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 850,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.02.2025-15.02.2025 | 356,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.01.2025-31.01.2025 | 1176,2 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.01.2025-15.01.2025 | 233,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 06/2025 | 3891,54 vrátane DPH |
04.07.2025 | neplatiť | 15.7.2025 | ||
1332540160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu U - 06/2025 | 6,08 vrátane DPH |
04.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | zľava 05/2025 | 4,74 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 16.06.2025 | neplatiť | 15.7.2025 | |
1332540142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2025 | 314,85 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 |