
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540035 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV HYUNDAI i30 evid. č. BL 696 UR | 64,58 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 08/2025 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV PEUGEOT 308, evid. č. BL 409 KU | 1027,21 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 07/2025 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR | 684,65 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 06/2025 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540016 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI | 274,81 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 05/2025 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 |
1332540008 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV PEUGEOT 308, evid. č. BL409KU | 49,2 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 01/2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
1332540155 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 06/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540119 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 05/2025 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5.6.2025 | |
1332540099 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 04/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540074 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 03/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540039 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 02/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540023 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 01/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | orezanie kríkov, kosenie trávy | 1,87 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 13/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540149 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 857,31 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 31/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540114 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1084,74 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 11/2025 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 |
1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 726,9299999999999 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 |
1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540152 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1067,87 vrátane DPH |
446/133/2022 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540071 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1122,08 vrátane DPH |
446/133/2022 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540167 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV | 12,3 vrátane DPH |
412/133/2022 | 22/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540166 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR DT | 4,92 vrátane DPH |
412/133/2022 | 30/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
1332540065 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/DT | 95,33 vrátane DPH |
412/133/2022 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 402,21 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 382,06 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 153,93 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 483,9 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 06/2025 | 187,62 vrátane DPH |
18/2005 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 05/2025 | 187,44 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 |