
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540030 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024 | 6191,1 vrátane DPH |
16/2008 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540074 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 03/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540023 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 01/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540119 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 05/2025 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5.6.2025 | |
1332540099 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 04/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540039 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 02/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 02/2025 | 3978,44 vrátane DPH |
10.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | ||
1332540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 03/2025 | 3973,7 vrátane DPH |
07.04.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | ||
1332540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 04/2025 | 3954,74 vrátane DPH |
07.05.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | ||
1332540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 01/2025 | 3923,14 vrátane DPH |
06.02.2025 | neplatiť | 18.2.2025 | ||
1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540048 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2025 | 1331,06 vrátane DPH |
01/2014 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.01.2025-31.01.2025 | 1176,2 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.04.2025-30.04.2025 | 1144,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540071 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1122,08 vrátane DPH |
446/133/2022 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.03.2025-31.03.2025 | 1093,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540080 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2025 | 1090,93 vrátane DPH |
01/2014 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540114 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1084,74 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 11/2025 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 |
1332540032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV PEUGEOT 308, evid. č. BL 409 KU | 1027,21 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 07/2025 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540107 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2025 | 951,68 vrátane DPH |
01/2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540037 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis | 922,79 vrátane DPH |
01/2014 | 03.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540051 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 851,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 |