Faktúry 2025 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1332540026   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina  6536,53 
vrátane DPH
07/2006    12.02.2025  17.02.2025  7.4.2025 
1332540030   MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska 59/28, Zvolen
30845572  Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024  6191,1 
vrátane DPH
16/2008    17.02.2025  21.02.2025  7.4.2025 
1332540155   JM, s.r.o.
Mateja Bela, 2448/23, Trenčín
53743008  Bezpečnostná služba 06/2025  5231 
vrátane DPH
92/133/2023    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
1332540074   JM, s.r.o.
Mateja Bela, 2448/23, Trenčín
53743008  Bezpečnostná služba 03/2025  5231 
vrátane DPH
92/133/2023    02.04.2025  07.04.2025  5.6.2025 
1332540023   JM, s.r.o.
Mateja Bela, 2448/23, Trenčín
53743008  Bezpečnostná služba 01/2025  5231 
vrátane DPH
92/133/2023    10.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1332540119   JM, s.r.o.
Mateja Bela, 2448/23, Trenčín
53743008  Bezpečnostná služba 05/2025  4988 
vrátane DPH
92/133/2023    02.06.2025  06.06.2025  5.6.2025 
1332540099   JM, s.r.o.
Mateja Bela, 2448/23, Trenčín
53743008  Bezpečnostná služba 04/2025  4987,98 
vrátane DPH
92/133/2023    05.05.2025  09.05.2025  5.6.2025 
1332540039   JM, s.r.o.
Mateja Bela, 2448/23, Trenčín
53743008  Bezpečnostná služba 02/2025  4987,98 
vrátane DPH
92/133/2023    03.03.2025  05.03.2025  7.4.2025 
1332540087   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina  4381,27 
vrátane DPH
07/2006    14.04.2025  17.04.2025  5.6.2025 
1332540066   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina  4360,25 
vrátane DPH
07/2006    14.03.2025  19.03.2025  7.4.2025 
1332540061   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina  4360,25 
vrátane DPH
07/2006    13.03.2025  neplatiť  7.4.2025 
1332540089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025  4053,45 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    17.04.2025  29.04.2025  5.6.2025 
1332540064   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025  4053,45 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    14.03.2025  19.03.2025  7.4.2025 
1332540029   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025  4053,45 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    17.02.2025  21.02.2025  7.4.2025 
1332540055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36631124  pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 02/2025  3978,44 
vrátane DPH
    10.03.2025  neplatiť  7.4.2025 
1332540082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36631124  pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 03/2025  3973,7 
vrátane DPH
    07.04.2025  neplatiť  5.6.2025 
1332540103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36631124  pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 04/2025  3954,74 
vrátane DPH
    07.05.2025  neplatiť  5.6.2025 
1332540131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36631124  pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 05/2025  3926,3 
vrátane DPH
    06.06.2025  neplatiť  15.7.2025 
1332540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36631124  pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 01/2025  3923,14 
vrátane DPH
    06.02.2025  neplatiť  18.2.2025 
1332540161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36631124  pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 06/2025  3891,54 
vrátane DPH
    04.07.2025  neplatiť  15.7.2025 
1332540108   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina  2651,2 
vrátane DPH
07/2006    12.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
1332540154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce - 06/2025  2486,3 
vrátane DPH
456/OVS/2022    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
1332540126   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce - 05/2025  2486,3 
vrátane DPH
456/OVS/2022    04.06.2025  10.06.2025  15.7.2025 
1332540105   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce - 04/2025  2486,3 
vrátane DPH
456/OVS/2022    09.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
1332540076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce - 03/2025  2486,3 
vrátane DPH
456/OVS/2022    03.04.2025  10.04.2025  5.6.2025 
1332540042   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce - 02/2025  2486,3 
vrátane DPH
456/OVS/2022    04.03.2025  06.03.2025  7.4.2025 
1332540019   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce - 01/2025  2486,3 
vrátane DPH
456/OVS/2022    10.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1332540138   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina  2292,17 
vrátane DPH
07/2006    10.06.2025  18.06.2025  15.7.2025 
1332540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia DT, KA, 03/2025  1864,49 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.03.2025  11.03.2025  7.4.2025 
1332540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia DT, KA  1864,49 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  18.2.2025 
1332540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia DT, KA  1864,49 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.01.2025  15.01.2025  18.2.2025 
1332540020   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tepelná energia DT- 01/2025  1587,45 
vrátane DPH
01/2014    10.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1332540156   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1582,31 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
1332540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1568,66 
vrátane DPH
322/OVS/2024    04.06.2025  10.06.2025  15.7.2025 
1332540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1568,66 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  5.6.2025 
1332540077   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1568,66 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.04.2025  10.04.2025  5.6.2025 
1332540097   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  náklady za poskytnuté služby v roku 2024  1437,34 
vrátane DPH
163/133/2018    30.04.2025  09.05.2025  5.6.2025 
1332540165   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 06/2025 - objekt Krupina  1415,12 
vrátane DPH
07/2006    08.07.2025  14.07.2025  15.7.2025 
1332540128   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, 15.05.2025-31.05.2025  1364,92 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.06.2025  11.06.2025  15.7.2025 
1332540048   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tepelná energia DT, 02/2025  1331,06 
vrátane DPH
01/2014    07.03.2025  11.03.2025  7.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť