
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540053 | Aesculapius Medicus s.r.o. Novozámocká 2477/1, Zvolen |
46924205 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
10.03.2025 | 27.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540034 | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen |
44070012 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
25.02.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540107 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2025 | 951,68 vrátane DPH |
01/2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540080 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2025 | 1090,93 vrátane DPH |
01/2014 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540048 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2025 | 1331,06 vrátane DPH |
01/2014 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540037 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis | 922,79 vrátane DPH |
01/2014 | 03.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540035 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV HYUNDAI i30 evid. č. BL 696 UR | 64,58 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 08/2025 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV PEUGEOT 308, evid. č. BL 409 KU | 1027,21 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 07/2025 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR | 684,65 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 06/2025 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 |
1332540016 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI | 274,81 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 05/2025 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 |
1332540008 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV PEUGEOT 308, evid. č. BL409KU | 49,2 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 01/2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
1332540114 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1084,74 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 11/2025 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 |
1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 726,9299999999999 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03/2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 |
1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540065 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/DT | 95,33 vrátane DPH |
412/133/2022 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540119 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 05/2025 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5.6.2025 | |
1332540099 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 04/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540074 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 03/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540039 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 02/2025 | 4987,98 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540023 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 01/2025 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 382,06 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 153,93 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 483,9 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540073 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540007 | MEDIPRAKTIK s.r.o. Študentská 17, Zvolen |
36634191 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
24.01.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1332540100 | MEDISAN s.r.o. |
zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.05.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |||
1332540012 | MEDISAN s.r.o. Záhradná 681/3, Krupina |
36672033 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | ||
1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540083 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 01.-03.2025 | 575,4 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540030 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024 | 6191,1 vrátane DPH |
16/2008 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 |