
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540013 | Jakub Slemenský Študentská 32, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOYP a OPP 01-03/2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
12540184 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 05/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2023/05/01 | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 11.6.2025 | |
12540147 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 04/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2023/05/01 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
12540102 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 03/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2025/05/01 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540059 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 02/025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM č.2023/05/01 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540018 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 01/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM 2023/05/01 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 | |
12540049 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za odb. prehliadku a opravu | 388,40 vrátane DPH |
20/2025 | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540048 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Fa za revíziu a opravu bleskozvodov | 254,76 vrátane DPH |
19/2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540180 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT095BB | 139,90 vrátane DPH |
60/2025 | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 | |
12540125 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis MV DT992BN | 38,01 vrátane DPH |
59/2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540099 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT095BB | 459,28 vrátane DPH |
37/2025 | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 16.4.2025 | |
12540045 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta KIA CEED | 129,70 vrátane DPH |
15/2025 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540153 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 05/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
12540078 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 03/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614/9003 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 15.4.2025 | |
12540039 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 02/2025 RD PD | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614/9003 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540008 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 01/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM 20230614/9003 | 10.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
12540114 | LC-net Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 04/2025 PD | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540107 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz KO II.Q.2025 | 383,76 vrátane DPH |
ZM1906351 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540060 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu I.-III.Q.2025 | 383,76 vrátane DPH |
ZM č.1906351 | 27.02.2025 | 03.03.2025 | 14.4.2025 | |
12540137 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom 2.štvrťok 2025 | 315,45 vrátane DPH |
ZM č.4/2019/NP + dod.2 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540100 | Mesto Detva Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | Rozhodnutie o miestnych daniach - KO DT | 572,00 vrátane DPH |
RO 1620135003/2025 | 27.03.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540020 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom, vodu I.Q. 2025 | 315,45 vrátane DPH |
ZM 4/2019/NP | 30.01.2025 | 03.02.2025 | 14.3.2025 | |
12540138 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | Rozhodnutie popl. za KO | 70,85 vrátane DPH |
RO č.2010 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540136 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | RO č. 6 | 214,12 vrátane DPH |
RO č.6 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540096 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 100,00 vrátane DPH |
51/2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 15.4.2025 | |
12540185 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, Bratislava 81643 |
00681156 | FA za služby energie 04/2025 | 261,96 vrátane DPH |
ZM č.28556-M_ODSM | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 11.6.2025 | |
12540146 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, Bratislava 81643 |
00681156 | FA za služby, nájom 03/2025 | 286,62 vrátane DPH |
ZM č. 28556/2021-M_ODSM | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540101 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, Bratislava 81643 |
00681156 | FA za nájom, energie 02/2025 | 273,36 vrátane DPH |
ZM č. 28556/2021-M_ODSM | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
12540058 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, Bratislava 81643 |
00681156 | Fa za nájom, energie 01/2025 | 774,62 vrátane DPH |
ZM č. 28556/2021-M_ODSM | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540160 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | FA za plyn 05/2025 | 1 259,00 vrátane DPH |
ZM č. 18550/2023-M_ODP | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 19.5.2025 | |
12540119 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | FA za plyn 04/2025 | 1 269,00 vrátane DPH |
ZM č. 18550/2023-M_ODP | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540067 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | FA za plyn 03/2025 | 57,00 vrátane DPH |
ZM č. 28556/2021-M_ODSM | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 15.4.2025 | |
12540034 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | FA za plyn 02/2025 | 1269,00 vrátane DPH |
ZM18550/2023-M_ODSM | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540038 | O2 Slovakia s.r.o Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za tel. 01/2025 | 191,58 vrátane DPH |
ZMMO22536883TO2SK | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540170 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za tel. 04/2025 | 223,11 vrátane DPH |
ZM MO2253688TO2SK | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
12540126 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za tel. 03/2025 | 209,79 vrátane DPH |
ZM M0225368883TO2SK | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540082 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za tel. 02/2025 | 197,78 vrátane DPH |
ZM MO2253688TO2SK | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 15.4.2025 | |
12540148 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za stravu + réžiu 04/2025 | 58,50 vrátane DPH |
68/2025 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
12540109 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za stravu +réžiu 03/2025 | 54,00 vrátane DPH |
45/2025 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 14.5.2025 | |
12540075 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za stravu +RN 02/2025 | 57,00 vrátane DPH |
29/2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 15.4.2025 |