
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540079 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet MD 03/2025 | 21,90 vrátane DPH |
ZM 2025124/15893 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 15.4.2025 | |
| 12540042 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet 02/2025 - MD | 79,00 vrátane DPH |
ZM20250124/15893 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540041 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet 02/2025 DT proj. | 12,90 vrátane DPH |
ZM20191201 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540040 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet 02/2025 CDR Hriňová | 17,90 vrátane DPH |
ZM20231127/14728 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540010 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet 01/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM 20231127/14728 | 10.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540009 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 01/2025 projektoví zam. | 12,90 bez DPH |
ZM 20191201 | 10.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540117 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet 04/2025 CDR Hriňová | 17,90 vrátane DPH |
ZM2025/124/15893 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540116 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet DT proj. 04/2025 | 12,90 vrátane DPH |
ZM2025/124/15893 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540115 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet byt MD 04/2025 | 21,90 vrátane DPH |
ZM2025/124/15893 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540412 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za konferenciu vychovávateľov 2os. | 230,00 vrátane DPH |
171/2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 18.12.2025 | |
| 12540372 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za konf. psychológov, špec.lieč. | 100,00 vrátane DPH |
154/2025 | 30.10.2025 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| 12540318 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za konferenciu PNR - soc. | 10,00 vrátane DPH |
127/2025 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540203 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za konf. soc. pracovníkov - 2 osoby | 260,00 vrátane DPH |
93/2025 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 12540140 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za vzdelávanie zam. OT | 90,00 vrátane DPH |
72/2025 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540003 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za prac. stretnutie 3 os. | 420,00 vrátane DPH |
03/2025 | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540316 | Fórum RaZ DeD Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906807 | Fa za vzdelávanie PNR + psychol. | 40,00 vrátane DPH |
126/2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540367 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistka havarijná DT095BB | 262,60 vrátane DPH |
ZM č.2404036790 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 12540366 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistka PZP DT095BB | 166,32 vrátane DPH |
ZM č.2404036765 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 12540145 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
00000054 | Poistka havarijná MV DT992BN | 408,09 vrátane DPH |
ZM2410203744 | 23.04.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540374 | Gymnázium A.H.Škultétyho Školská 31, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 11/2025 | 71,20 vrátane DPH |
150/2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 17.12.2025 | |
| 12540345 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 09-10/2025 | 155,70 vrátane DPH |
139/2025 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 12540017 | IVeS Košice Československej armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | FA za WINASU 01.-12.2025 | 164,82 vrátane DPH |
ZM R60/2022 | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540356 | Jakub Slemenský Študentská 2116/30, Zvolen |
52412768 | FA za BOZP a OPP za IV.Q.2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM č.R-D/2019/000260 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 12540260 | Jakub Slemenský Študentská 2116/30, Zvolen |
52412768 | FA za BOZP a OPP 07,08,09/2025 | 333 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540143 | Jakub Slemenský Študentská 2116/30, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOZP 04-06/2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019/000260 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540013 | Jakub Slemenský Študentská 32, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOYP a OPP 01-03/2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540373 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 10/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM č.2025/000306 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 17.12.2025 | |
| 12540323 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 09/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM2025000306 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540322 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 08/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM2025000306 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540263 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 07/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM R/2025/000306 | 22.07.2025 | 25.07.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540232 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 06/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM R/2025/000306 | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 12540184 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 05/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2023/05/01 | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 12540147 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 04/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2023/05/01 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 12540102 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 03/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2025/05/01 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540059 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 02/025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM č.2023/05/01 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540018 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 01/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM 2023/05/01 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540049 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za odb. prehliadku a opravu | 388,40 vrátane DPH |
20/2025 | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540048 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Fa za revíziu a opravu bleskozvodov | 254,76 vrátane DPH |
19/2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540405 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | Fa za servis a prípravu na STK DT095BB | 589,00 vrátane DPH |
151/2025 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 17.12.2025 | |
| 12540225 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT095BB | 288,00 vrátane DPH |
89/2025 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 10.7.2025 |