
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540003 | Fórum RaZ CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | FA za prac. stretnutie 3 os. | 420,00 vrátane DPH |
03/2025 | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540316 | Fórum RaZ DeD Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906807 | Fa za vzdelávanie PNR + psychol. | 40,00 vrátane DPH |
126/2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540367 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistka havarijná DT095BB | 262,60 vrátane DPH |
ZM č.2404036790 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 12540366 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistka PZP DT095BB | 166,32 vrátane DPH |
ZM č.2404036765 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 12540145 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
00000054 | Poistka havarijná MV DT992BN | 408,09 vrátane DPH |
ZM2410203744 | 23.04.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540345 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 09-10/2025 | 155,70 vrátane DPH |
139/2025 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 12540017 | IVeS Košice Československej armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | FA za WINASU 01.-12.2025 | 164,82 vrátane DPH |
ZM R60/2022 | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540356 | Jakub Slemenský Študentská 2116/30, Zvolen |
52412768 | FA za BOZP a OPP za IV.Q.2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM č.R-D/2019/000260 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 12540260 | Jakub Slemenský Študentská 2116/30, Zvolen |
52412768 | FA za BOZP a OPP 07,08,09/2025 | 333 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540143 | Jakub Slemenský Študentská 2116/30, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOZP 04-06/2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019/000260 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540013 | Jakub Slemenský Študentská 32, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOYP a OPP 01-03/2025 | 333,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540323 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 09/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM2025000306 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540322 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 08/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM2025000306 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540263 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 07/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM R/2025/000306 | 22.07.2025 | 25.07.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540232 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 06/2025 | 360,00 vrátane DPH |
ZM R/2025/000306 | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 12540184 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 05/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2023/05/01 | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 12540147 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 04/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2023/05/01 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 12540102 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 03/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM2025/05/01 | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540059 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 02/025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM č.2023/05/01 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540018 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 01/2025 | 330,00 vrátane DPH |
ZM 2023/05/01 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540049 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za odb. prehliadku a opravu | 388,40 vrátane DPH |
20/2025 | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540048 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Fa za revíziu a opravu bleskozvodov | 254,76 vrátane DPH |
19/2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540225 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT095BB | 288,00 vrátane DPH |
89/2025 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 12540180 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT095BB | 139,90 vrátane DPH |
60/2025 | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 12540125 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis MV DT992BN | 38,01 vrátane DPH |
59/2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540099 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT095BB | 459,28 vrátane DPH |
37/2025 | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 16.4.2025 | |
| 12540045 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta KIA CEED | 129,70 vrátane DPH |
15/2025 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540363 | KOmunálna poisťovňa Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica |
03195545 | Poistka havarijná AA754MS | 454,79 vrátane DPH |
ZM č. 6831639937 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 12540368 | Komunálna poisťovňa Bratislava Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | Poistka PZP DT681AU | 130,11 vrátane DPH |
ZM č.6807611803 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 12540301 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet RD PD 09/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM č.2023/0614 | 08.09.2025 | 11.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 12540274 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 08/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM č. 20230614 | 06.08.2025 | 12.08.2025 | 23.9.2025 | |
| 12540240 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet RD PD 07/2025 | 21,90 vrátane DPH |
ZM č.20230614 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 12540198 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 06/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM č.20230614 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 12540153 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 05/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 12540078 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 03/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614/9003 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 15.4.2025 | |
| 12540039 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 02/2025 RD PD | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614/9003 | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 12540008 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 01/2025 | 17,90 vrátane DPH |
ZM 20230614/9003 | 10.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 12540336 | LC-net Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet LC PD 10/2025 | 12,90 vrátane DPH |
ZM č. 20230614 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 12540114 | LC-net Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet 04/2025 PD | 17,90 vrátane DPH |
ZM20230614 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 12540213 | LEKTORujeme s.r.o Vajnorská 96, 831 04 Bratislava |
56494700 | FA za vzdelávanie zamestnancov | 54,55 vrátane DPH |
91/2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 |