Faktúry 2026 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0369100018   DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR
Československej armády 20, 040 01 Košice - Staré mesto
00162957  FA za ives rok 2026  164,82  
vrátane DPH
2241000015  1000145637  11.02.2026  18.02.2026  17.6.2026 
0369100231   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom projektoví III.Q.2026  315,45 
vrátane DPH
2241000014  1000144657  08.07.2026  15.07.2026  24.7.2026 
0369100123   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom projektoví DT   315,45 
vrátane DPH
2241000014  1000144657  14.04.2026  20.04.2026  25.6.2026 
0369100016   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom projektoví zam. 1.Q.2026  315,45 
vrátane DPH
2241000014    30.01.2026  06.02.2026  17.6.2026 
0369100209   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz odpadu III.Q.2026  531,36 
vrátane DPH
2241000013  1000144583  02.07.2026  07.07.2026  20.7.2026 
0369100015   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za odvoz odpadu 1Q.2026  531,36 
vrátane DPH
2241000013    30.01.2026  06.02.2026  17.6.2026 
0369100219   slovenské pumpy s.r.o
Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava
45932581  FA za PHM 06/2026  632,86 
vrátane DPH
2241000012  1000144469  07.07.2026  13.07.2026  21.7.2026 
0369100185   slovenské pumpy s.r.o
Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava
45932581  FA za PHM 05/2026  539,04 
vrátane DPH
2241000012  1000144469  08.06.2026  10.06.2026  2.7.2026 
0369100150   slovenské pumpy s.r.o
Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava
45932581  FA za PHM 04/2026  732,58 
vrátane DPH
2241000012  1000144469  07.05.2026  13.05.2026  25.6.2026 
0369100100   slovenské pumpy s.r.o
Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava
45932581  FA za PHM 03/2026  258,62 
vrátane DPH
2241000012  1000144469  09.04.2026  13.04.2026  24.6.2026 
0369100069   slovenské pumpy s.r.o
Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava
45932581  FA za PHM 02/2026  423,56 
vrátane DPH
2241000012  1000144469  09.03.2026  16.03.2026  18.6.2026 
0369100039   slovenské pumpy s.r.o
Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava
45932581  FA za PHM 01/2026  404,79 
vrátane DPH
2241000012  1000149469  16.02.2026  23.02.2026  18.6.2026 
0369100225   Commander servise s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 06/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100187   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 05/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  08.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100151   COMMANDER SEVICES s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 04/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  11.05.2026  15.05.2026  25.6.2026 
0369100108   COMMANDER SEVICES s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
51183455  FA za GPS servis 03/2026   68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.04.2026  14.04.2026  24.6.2026 
036910076   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
51183455  FA za GPS servis 02/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.03.2026  17.03.2026  18.6.2026 
0369100022   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 012 Bratislava Petržalka
51183455  FA za servis GPS 01/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  12.02.2026  17.02.2026  17.6.2026 
0369100055   AQUA trade Slovakia s.r.o
Jesenského 292/55, 961 01 Zvolen
36049999  FA za servis vody  263,77 
vrátane DPH
2241000010  1000144425  03.03.2026  06.03.2026  18.6.2026 
0369100224   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet DT proj. 07/2026  13,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100186   DTnet07, s.r.o
Adyho 14,984 01 Lučenec
46079386  FA za internet +servis DT projekt.   46,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  08.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100149   DT net s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
46788581  FA za internet projektoví 05/2026   13,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  05.05.2026  12.05.2026  25.6.2026 
0369100113   DTnet
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet 04/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009  10000144219  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100067   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet proj. DT 03/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  05.03.2026  12.03.2026  18.6.2026 
0369100035   DT net s.ro
Adyho 14, 984 01 Lučenec
46788581  FA za internet DT proj. 02/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100014   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet 01/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009    30.01.2026  06.02.2026  17.6.2026 
0369100223   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet RD KOR. 07/2026  13,90 
vrátane DPH
2241000008    07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100148   DT net s.r.o
Adyho 2889/14, 98401 Lučenec
46788581  FA za internet RD KOR. 05/2026  13,90 
vrátane DPH
2241000008  1000144256  05.05.2026  12.05.2026  25.6.2026 
0369100112   DTnet
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet 04/2026 KOR.   12,90 
vrátane DPH
2241000008  1000144256  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100066   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet RD KOR 03/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000008  1000144256  05.03.2026  12.03.2026  18.6.2026 
0369100033   DT net s.ro
Adyho 14, 984 01 Lučenec
46788581  FA za internet RD KOR. 02/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000008  1000144256  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100013   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet RD KOR. 01/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000008    29.01.2026  02.02.2026  16.6.2026 
0369100222   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet CDR HRI 07/2026  18,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100183   DT net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet - stornovaná faktúra   0,00 
bez DPH
2241000007    05.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100181   DT net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet Hriňová CDR 06/2026  18,90  
bez DPH
2241000007    05.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100111   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet CDR HRI 04/2026  17,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100064   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet 03/2026  17,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  05.03.2026  12.03.2026  18.6.2026 
0369100032   DT net s.ro
Adyho 14, 984 01 Lučenec
46788581  FA za internet HRI 02/2026  17,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100031   DT net s.ro
Adyho 14, Lučenec
46788581  FA za internet HRI 02/2026  17,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100012   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet HRI 01/2026   17,90  
vrátane DPH
2241000007    28.01.2026  02.02.2026  16.6.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť