
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369100134 | Jakub Slemenský Študentská 32, 960 01 Zvolen |
47366478 | FA za BOZP 2.Q.2026 | 333,00 vrátane DPH |
2241000022 | 10000158810 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100124 | Jakub Slemenský Študentská 30, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOZP 1.Q.2026 | 333,00 vrátane DPH |
2241000022 | 1000158810 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100246 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 07/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 23.07.2026 | 30.07.2026 | 27.7.2026 |
| 0369100208 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 06/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100172 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 05/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 03.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 0369100129 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 04/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100097 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 03/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 30.3.2026 | 02.04.2026 | 19.6.2026 |
| 0369100054 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 02/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100051 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 01/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100196 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za revízie bleskozvodov | 269,59 vrátane DPH |
1000182629 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100195 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za revízie bleskozvodov | 155,42 vrátane DPH |
1000182618 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100240 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 299,70 vrátane DPH |
1000193274 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 0369100198 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT992BN | 134,00 vrátane DPH |
1000182574 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100197 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 217,99 vrátane DPH |
1000182572 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100166 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT511BG | 48,01 vrátane DPH |
1000177071 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100165 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT084BT | 22,0 vrátane DPH |
2241000004 | 1000177060 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 |
| 0369100164 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT095BB | 182,70 vrátane DPH |
2241000004 | 1000177060 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 |
| 0369100059 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT184BV | 189,00 bez DPH |
1000154288 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100058 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 127,90 vrátane DPH |
2241000018 | 1000154275 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100265 | Krnáč preprava s.r.o Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 534,00 vrátane DPH |
1000192654 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100250 | Krnáč preprava s.r.o Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 534,00 vrátane DPH |
1000192644 | 04.08.2026 | 10.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100220 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 07/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 1000143965 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.7.2026 |
| 0369100063 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 03/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 05.03.2026 | 12.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100180 | LC net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet RD PD 06/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100010 | LC net Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet RD PD 01/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 28.01.2026 | 02.02.2026 | 16.6.2026 | |
| 0369100145 | LC net s.r.o Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet RD PD 05/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 1000143965 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100109 | LC net s.r.o Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | Fa za internet PD 04/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 1000143965 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100034 | LC net s.ro Adyho 14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet RD PD 02/2026 | 17,90 bez DPH |
2241000005 | 1000143965 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100256 | LCnet s.r.o Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 08/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 1000143965 | 06.08.2026 | 13.08.2026 | 8.9.2026 |
| 0369100091 | Lukáš Krnáč ulica Jasná 14, 984 01 Lučenec |
57439907 | FA za revízie komínov | 270 vrátane DPH |
1000160019 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100209 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu III.Q.2026 | 531,36 vrátane DPH |
2241000013 | 1000144583 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100015 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za odvoz odpadu 1Q.2026 | 531,36 vrátane DPH |
2241000013 | 30.01.2026 | 06.02.2026 | 17.6.2026 | |
| 0369100267 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom nedopl. | 21,02 vrátane DPH |
2241000014 | 1000144657 | 19.08.2026 | 21.08.2026 | 8.9.2026 |
| 0369100231 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom projektoví III.Q.2026 | 315,45 vrátane DPH |
2241000014 | 1000144657 | 08.07.2026 | 15.07.2026 | 24.7.2026 |
| 0369100123 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom projektoví DT | 315,45 vrátane DPH |
2241000014 | 1000144657 | 14.04.2026 | 20.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100016 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom projektoví zam. 1.Q.2026 | 315,45 vrátane DPH |
2241000014 | 30.01.2026 | 06.02.2026 | 17.6.2026 | |
| 0369100171 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za vývoz odpadu | 134,08 vrátane DPH |
1000178557 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100056 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 100,00 vrátane DPH |
2241000021 | 1000154499 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100017 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, Bratislava 81643 |
00681156 | FA za nájom, energie DT 12/2025 | 264,41 vrátane DPH |
2241000016 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 17.6.2026 | |
| 0369100212 | Miroslav Medveď - Turist hotel Mlynská 411, 976 45 Hronec |
03228554 | FA za účasť na šport.metodickom dni zam. | 300,00 vrátane DPH |
1000186960 | 03.07.2026 | 09.07.2026 | 21.7.2026 |