
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369100010 | LC net Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet RD PD 01/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 28.01.2026 | 02.02.2026 | 16.6.2026 | |
| 0369100220 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 07/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 1000143965 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.7.2026 |
| 0369100063 | LC - net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
36647209 | FA za internet PD 03/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 05.03.2026 | 12.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100265 | Krnáč preprava s.r.o Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 534,00 vrátane DPH |
1000192654 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100250 | Krnáč preprava s.r.o Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 534,00 vrátane DPH |
1000192644 | 04.08.2026 | 10.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100240 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 299,70 vrátane DPH |
1000193274 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 0369100198 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT992BN | 134,00 vrátane DPH |
1000182574 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100197 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 217,99 vrátane DPH |
1000182572 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100166 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT511BG | 48,01 vrátane DPH |
1000177071 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100165 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT084BT | 22,0 vrátane DPH |
2241000004 | 1000177060 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 |
| 0369100164 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT095BB | 182,70 vrátane DPH |
2241000004 | 1000177060 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 |
| 0369100059 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis DT184BV | 189,00 bez DPH |
1000154288 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100058 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 127,90 vrátane DPH |
2241000018 | 1000154275 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100196 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za revízie bleskozvodov | 269,59 vrátane DPH |
1000182629 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100195 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za revízie bleskozvodov | 155,42 vrátane DPH |
1000182618 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100246 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis 07/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 23.07.2026 | 30.07.2026 | 27.7.2026 |
| 0369100208 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 06/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100172 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 05/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 03.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 0369100129 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 04/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100097 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 03/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 30.3.2026 | 02.04.2026 | 19.6.2026 |
| 0369100054 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 02/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100051 | Ján Fekiač JF Elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 01/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100134 | Jakub Slemenský Študentská 32, 960 01 Zvolen |
47366478 | FA za BOZP 2.Q.2026 | 333,00 vrátane DPH |
2241000022 | 10000158810 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100124 | Jakub Slemenský Študentská 30, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOZP 1.Q.2026 | 333,00 vrátane DPH |
2241000022 | 1000158810 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100138 | Gymnázium AHŠkultétyho, oA a SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 05/2026 | 78,50 vrátane DPH |
1000170636 | 05.05.2026 | 11.05.2026 | 25.6.2026 | |
| 0369100170 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu VK 06/2026 | 68,20 vrátane DPH |
1000178362 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100099 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 04/2026 | 55,50 vrátane DPH |
2241000025 | 1000162651 | 31.03.2026 | 02.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100047 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA stravu 03/2026 | 83,60 vrátane DPH |
1000150386 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100040 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 211, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 02/2026 | 51,30 vrátane DPH |
1000149894 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100005 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, Veľký Krtíš |
FA za stravu 01/2026 | 41,70 vrátane DPH |
10000142327/2026 | 23.01.2026 | 29.01.2026 | 12.5.2026 | ||
| 0369100190 | Generali poistťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
54228573 | FA za poistka havarijná DT 992BN | 467,14 vrátane DPH |
2241000031 | 1000179006 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100205 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | CDRHriňová Tamášová,Oláchová,Pustajová,Balogová | 1 596,00 vrátane DPH |
1000184771 | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100186 | DTnet07, s.r.o Adyho 14,984 01 Lučenec |
46079386 | FA za internet +servis DT projekt. | 46,90 vrátane DPH |
2241000009 | 1000144219 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100146 | DTnet s.r.o Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
46788581 | FA za internet byt MD 05/2026 | 24,90 vrátane DPH |
2241000006 | 1000143976 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100260 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46788581 | FA za internet DT proj. 08/2026 | 13,90 vrátane DPH |
2241000009 | 1000144219 | 06.08.2026 | 13.08.2026 | 8.9.2026 |
| 0369100259 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46788581 | FA za internet RD KOR.08/2026 | 13,90 vrátane DPH |
2241000008 | 1000144256 | 06.08.2026 | 13.08.2026 | 8.9.2026 |
| 0369100257 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46788581 | FA za internet 08/2026 | 24,90 vrátane DPH |
2241000006 | 1000143976 | 06.08.2026 | 13.08.2026 | 8.9.2026 |
| 0369100113 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet 04/2026 | 12,90 vrátane DPH |
2241000009 | 10000144219 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100112 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet 04/2026 KOR. | 12,90 vrátane DPH |
2241000008 | 1000144256 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100224 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet DT proj. 07/2026 | 13,90 vrátane DPH |
2241000009 | 1000144219 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.7.2026 |