Faktúry 2026 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0369100186   DTnet07, s.r.o
Adyho 14,984 01 Lučenec
46079386  FA za internet +servis DT projekt.   46,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  08.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100183   DT net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet - stornovaná faktúra   0,00 
bez DPH
2241000007    05.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100225   Commander servise s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 06/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100187   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 05/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  08.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100151   COMMANDER SEVICES s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 04/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  11.05.2026  15.05.2026  25.6.2026 
0369100108   COMMANDER SEVICES s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
51183455  FA za GPS servis 03/2026   68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.04.2026  14.04.2026  24.6.2026 
036910076   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
51183455  FA za GPS servis 02/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.03.2026  17.03.2026  18.6.2026 
0369100038   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu záloha 01/26  625,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.02.2026  23.02.2026  18.6.2026 
0369100036   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
518654467  FA za elektrinu nedoplatok DT   105,45 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100133   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu nedoplatok 03/2026  64,25 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  22.04.2026  28.04.2026  25.6.2026 
0369100037   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
518654467  FA za elektrinu nedoplatok   436,84 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100088   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu nedopl. 02/2026  157,86 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.03.2026  20.03.2026  18.6.2026 
0369100070   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu CDR záloha 03/2026  722,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  09.03.2026  13.03.2026  18.6.2026 
0369100218   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu 07/2026  722 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  06.07.2026  10.07.2026  21.7.2026 
0369100105   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu 04/2026  710,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  10.04.2026  14.04.2026  24.6.2026 
0369100142   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  FA za elektrinu - záloha 05/2026  722,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  05.05.2026  12.05.2026  25.6.2026 
0369100079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el.energiu nedoplatok DT   87,14 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  11.03.2026  18.03.2026  18.6.2026 
0369100163   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
518655467  FA za el. energiu nedoplatok   27,57 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  21.05.2026  26.05.2026  26.6.2026 
0369100077   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu nedoplatok   70,72  
vrátane DPH
2241000004  1000149441  10.03.2026  17.03.2026  18.6.2026 
0369100052   AB-PC Detva s.r.o
M.R.Štefánika 14, 962 12 Detva
46817468  FA za doménu 2026  99,50 
vrátane DPH
  1000151702  24.02.2026  27.02.2026  18.6.2026 
0369100128   Pneuservis Paučo s.r.o
Krivec 825, 962 05 Hriňová
51992469  FA za disky + prezutie KIA   341 
vrátane DPH
  1000168152  20.04.2026  24.04.2026  25.6.2026 
0369100213   AQUA TRADE Slaovakia s.r.o
Jesenského 292/55, 960 01 Zvolen
36049999  FA za dezinf. vody RD KOR.   87,38 
vrátane DPH
  1000186005  03.07.2026  09.07.2026  21.7.2026 
0369100214   AQUA TRADE Slovakia s.r.o
Jesenského 292/55, 960 01 Zvolen
36049999  FA za dezinf. vody CDR HRI   87,38 
vrátane DPH
  1000185979  03.07.2026  09.07.2026  21.7.2026 
0369100056   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za deratizáciu   100,00 
vrátane DPH
2241000021  1000154499  03.03.2026  06.03.2026  18.6.2026 
0369100244   CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
Vysoká 32, 811 06 Bratislava - Staré mesto
31768164  FA za členské pre ISIC kartu pre študentku   13,00 
vrátane DPH
  1000192954  22.07.2026  30.07.2026  27.7.2026 
0369100137   PROFIDEMONT s.r.o
Požiarnická 3738/30, 962 12 Detva
47145200  FA za čistenie potrubia   313,65 
vrátane DPH
  1000170174  04.05.2026  11.05.2026  25.6.2026 
0369100234   PRAKTIKPUMPY s.r.o
Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen
50638629  FA za čerpadlo do CDR   240,00 
vrátane DPH
  1000190129  09.07.2026  16.07.2026  24.7.2026 
0369100206   UNIQUA insurance Group AG
Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra
56896590  FA za CDR Hriňová PZP  147,36 
vrátane DPH
2241000028  1000178656  02.07.2026  07.07.2026  20.7.2026 
0369100179   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za CDR elektrina 06/2026  710,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  04.06.2026  10.06.2026  2.7.2026 
0369100102   BYTES s.r.o
Bottova ul. 1, 962 12 Detva
31596908  FA za byt MD 04/2026  295,53 
vrátane DPH
2241000018  1000148249  09.04.2026  13.04.2026  24.6.2026 
0369100134   Jakub Slemenský
Študentská 32, 960 01 Zvolen
47366478  FA za BOZP 2.Q.2026  333,00 
vrátane DPH
2241000022  10000158810  27.04.2026  27.04.2026  25.6.2026 
0369100124   Jakub Slemenský
Študentská 30, 960 01 Zvolen
52412768  FA za BOZP 1.Q.2026  333,00 
vrátane DPH
2241000022  1000158810  20.04.2026  24.04.2026  25.6.2026 
0369100047   Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ
Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
57046492  FA stravu 03/2026  83,60 
vrátane DPH
  1000150386  18.02.2026  25.02.2026  18.6.2026 
0369100157   Základná škola
Ul. Vajanského 2844/47, Lučenec
37833995  FA strava LC 05/2026   82,20 
vrátane DPH
  1000173548  12.05.2026  15.05.2026  25.6.2026 
0369100078   Stredná odborná škola
Lučenec
51865467  FA storno doklad k dokladu 0369100075   -23,20  
vrátane DPH
  1000156336  10.03.2026  30.04.2026  18.6.2026 
0369100210   BYTES s.r.o
Bottova ul. 1, 962 12 Detva
31596908  FA CDR prenájom bytu MDS 07/2026  344,43 
vrátane DPH
2241000018  1000148249  02.07.2026  07.07.2026  20.7.2026 
0369100062   Amidoor s.r.o
Dubové č.86, 960 01 Dobrá Niva
46319204  FA za servis plyn. kotla   614,00 
vrátane DPH
  1000154424  04.03.2026  11.03.2026  18.6.2026 
0369100016   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom projektoví zam. 1.Q.2026  315,45 
vrátane DPH
2241000014    30.01.2026  06.02.2026  17.6.2026 
0369100173   BYTES s.r.o
Bottova ul. 1, 962 12 Detva
31596908  FA za nájom bytu MD - nedoplatok   597,15 
vrátane DPH
2241000018  1000148249  03.06.2026  09.06.2026  1.7.2026 
0369100239   Obec Korytárky
  doklad vystornovaný    
bez DPH
        27.7.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť