Faktúry 2026 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0369100035   DT net s.ro
Adyho 14, 984 01 Lučenec
46788581  FA za internet DT proj. 02/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100258   DT net s.r.o
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46788581  FA za internet CDR Hriňová 08/2026  18,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  06.08.2026  13.08.2026  8.9.2026 
0369100222   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet CDR HRI 07/2026  18,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100111   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet CDR HRI 04/2026  17,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100221   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet byt MD 07/2026  24,90 
vrátane DPH
2241000006  1000143976  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100184   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46079386  FA za internet byt MD 06/2026  24,90 
vrátane DPH
2241000006  1000143976  05.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100147   DT net s.r.o
Adyho 2889/14, 98401Lučenec
46788581  FA za internet byt MD 05/2026  24,90 
vrátane DPH
2241000006  10000143976  05.05.2026  12.05.2026  25.6.2026 
0369100146   DTnet s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
46788581  FA za internet byt MD 05/2026  24,90 
vrátane DPH
2241000006  1000143976  05.05.2026  12.05.2026  25.6.2026 
0369100110   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet byt MD 04/2026  21,90 
vrátane DPH
2241000006  1000143976  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100065   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet byt MD 03/2026  21,90 
vrátane DPH
2241000006  1000143976  05.03.2026  12.03.2026  18.6.2026 
0369100011   DT net s.ro
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46788581  FA za internet byt MD 01/2026  21,90 
vrátane DPH
2241000006    29.01.2026  02.02.2026  16.6.2026 
0369100257   DTnet
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46788581  FA za internet 08/2026  24,90 
vrátane DPH
2241000006  1000143976  06.08.2026  13.08.2026  8.9.2026 
0369100112   DTnet
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet 04/2026 KOR.   12,90 
vrátane DPH
2241000008  1000144256  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100113   DTnet
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
46788581  FA za internet 04/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009  10000144219  13.04.2026  16.04.2026  24.6.2026 
0369100064   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet 03/2026  17,90 
vrátane DPH
2241000007  1000144142  05.03.2026  12.03.2026  18.6.2026 
0369100014   DT net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet 01/2026  12,90 
vrátane DPH
2241000009    30.01.2026  06.02.2026  17.6.2026 
0369100186   DTnet07, s.r.o
Adyho 14,984 01 Lučenec
46079386  FA za internet +servis DT projekt.   46,90 
vrátane DPH
2241000009  1000144219  08.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100183   DT net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet - stornovaná faktúra   0,00 
bez DPH
2241000007    05.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100261   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 07/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.08.2026  13.08.2026  8.9.2026 
0369100225   Commander servise s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 06/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  07.07.2026  14.07.2026  21.7.2026 
0369100187   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 05/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  08.06.2026  11.06.2026  2.7.2026 
0369100151   COMMANDER SEVICES s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
51183455  FA za GPS servis 04/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  11.05.2026  15.05.2026  25.6.2026 
0369100108   COMMANDER SEVICES s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
51183455  FA za GPS servis 03/2026   68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.04.2026  14.04.2026  24.6.2026 
036910076   Commander Services s.r.o
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
51183455  FA za GPS servis 02/2026  68,02 
vrátane DPH
2241000011  1000144450  10.03.2026  17.03.2026  18.6.2026 
0369100038   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu záloha 01/26  625,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.02.2026  23.02.2026  18.6.2026 
0369100036   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
518654467  FA za elektrinu nedoplatok DT   105,45 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100133   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu nedoplatok 03/2026  64,25 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  22.04.2026  28.04.2026  25.6.2026 
0369100037   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
518654467  FA za elektrinu nedoplatok   436,84 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.02.2026  23.02.2026  17.6.2026 
0369100088   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu nedopl. 02/2026  157,86 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  16.03.2026  20.03.2026  18.6.2026 
0369100266   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu dobropis 07/2026  123,36 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  19.08.2026  08.09.2026  8.9.2026 
0369100070   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu CDR záloha 03/2026  722,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  09.03.2026  13.03.2026  18.6.2026 
0369100218   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu 07/2026  722 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  06.07.2026  10.07.2026  21.7.2026 
0369100105   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrinu 04/2026  710,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  10.04.2026  14.04.2026  24.6.2026 
0369100142   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  FA za elektrinu - záloha 05/2026  722,00 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  05.05.2026  12.05.2026  25.6.2026 
0369100251   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za elektrina 08/2026   722,00  
vrátane DPH
2241000004  1000149441  05.08.2026  10.08.2026  8.9.2026 
0369100079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el.energiu nedoplatok DT   87,14 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  11.03.2026  18.03.2026  18.6.2026 
0369100163   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
518655467  FA za el. energiu nedoplatok   27,57 
vrátane DPH
2241000004  1000149441  21.05.2026  26.05.2026  26.6.2026 
0369100077   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu nedoplatok   70,72  
vrátane DPH
2241000004  1000149441  10.03.2026  17.03.2026  18.6.2026 
0369100052   AB-PC Detva s.r.o
M.R.Štefánika 14, 962 12 Detva
46817468  FA za doménu 2026  99,50 
vrátane DPH
  1000151702  24.02.2026  27.02.2026  18.6.2026 
0369100128   Pneuservis Paučo s.r.o
Krivec 825, 962 05 Hriňová
51992469  FA za disky + prezutie KIA   341 
vrátane DPH
  1000168152  20.04.2026  24.04.2026  25.6.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť