Faktúry 2024 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440014   Webglobe a.s.
Stará Prievozská 1349/2 ,Bratislava
52486567  ročný poplatok za doménu -www. dedjesenske.sk  88,64 
vrátane DPH
    02.01.2024  11.01.2024  26.1.2024 
12440018   SSE Stredoslovenská energetika
pri Rajčianke 8591/4b, Žilina
51865467  elektrická energia nedoplatok SUS1   276,07 
vrátane DPH
35994517/1/23    22.01.2024  24.01.2024  7.2.2024 
12440017   SSE Stredoslovenská energetika
pri Rajčianke 8591/4b, Žilina
51865467  elektrická energia SUS2 nedoplatok za rok 2023  74,26 
vrátane DPH
35994517/1/23    22.01.2024  24.01.2024  7.2.2024 
12440136   NOVOHYGIENE s.r.o
Exnárova 740/28, Vidiná
51669196  čistiace prostriedky SUS1  28,75 
vrátane DPH
  59/2024  21.08.2024  26.08.2024  26.8.2024 
12440135   NOVOHYGIENE s.r.o
Exnárova 740/28, Vidiná
51669196  čistiace prostriedky pre SUS2  28,75 
vrátane DPH
  59/2024  21.08.2024  26.08.2024  26.8.2024 
12440134   NOVOHYGIENE s.r.o
Exnárova 740/28, Vidiná
51669196  čistiace prostriedky pre ekonomický úsek  145,85 
vrátane DPH
  59/2024  21.08.2024  26.28.2024  26.8.2024 
12440133   NOVOHYGIENE s.r.o
Exnárova 740/28, Vidiná
51669196  čistiace potreby SUS3  14,38 
vrátane DPH
  59/2024  21.08.2024  26.08.2024  26.8.2024 
12440059   NOVOHYGIENE s.r.o
ul. Revolučná 106/1, Lučenec
51669196  čistiace prostriedky SUS1  22,30 
bez DPH
  23/2024 hotovosť  22.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
12440058   NOVOHYGIENE s.r.o
ul. Revolučná 106/1, Lučenec
51669196  čistiace prostriedky SUS3  66,80 
bez DPH
  23/2024 hotovosť  22.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
12440057   NOVOHYGIENE s.r.o
ul. Revolučná 106/1, Lučenec
51669196  čistiace prostriedky  127,40 
bez DPH
  23/2024  22.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
12440098   Rozvojové centrum Kompas v Nás
Na Úvetrí 74/3, Závažná Poruba
51127385  skupinová regionálna supervízia 4 hod. x 44,00 €  176,00 
bez DPH
  37/2024  14.06.2024  19.06.2024  17.6.2024 
12440047   VOP Agentúra s.r.o
Ostravská 24, Košice
50815075  vzdelávanie - Zvládanie agresívneho správania sa detí a mládeže s využitím vhodných techník a stratégií nenásilnej krízovej intervencie  1000,00 
bez DPH
  15/2024  08.03.2024  12.03.2024  19.3.2024 
12440054   Proeko - inštitút vzdelávania
Strmý vŕšok 18, Bratislava
50685406  online vzdelávanie - správa registratúry Lörinczová  96,00 
bez DPH
  21/2024  18.03.2024  19.03.2024  19.3.2024 
12440185   osobnyudaj sk
Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby 12/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-1    02.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440169   osobnýúdaj.sk, s.r.o
Mlynské Nivy 5
50528041  výkonu zodpovednej osoby OOÚ  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-2    06.11.2024  07.11.2024  11.11.2024 
12440154   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2024  48,00 
bez DPH
ZO/2018A15060-2    01.10.2024  09.10.2024  16.10.2024 
12440138   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 9/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-1    02.09.2024  06.09.2024  9.9.2024 
12440106   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 7/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-2    01.07.2024  08.07.2024  9.7.2024 
12440092   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 6/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-2    03.06.2024  07.06.2024  10.6.2024 
12440078   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 05/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-2    03.05.2024  09.05.2024  20.5.2024 
12440061   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 04/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-2    02.04.2024  08.04.2024  9.4.2024 
12440040   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 03/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-1    01.03.2024  07.03.2024  19.3.2024 
122440023   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 02/2024  48 
bez DPH
ZO/2018A15060-1    01.02.2024  08.02.2024  7.2.2024 
12440006   osobný údaj s.r.o
DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 1/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-1    02.01.2024  05.01.2024  25.1.2024 
12440201   Chata Zbojská s.r.o.
Pohronská Polhora 8
50511009  Fa za ubytovanie  69,00 
vrátane DPH
  83/2024  11.12.2024  12.12.2024  15.1.2025 
12440202   PRO-GAS plus s.r.o.
Škultétyho 1985/8
50295853  FA za prevádzkové revízie-osvedčenie o obsluhe plynových zariadení  320,00 
bez DPH
  84/2024  10.12.2024  11.12.2024  15.1.2025 
12440020   Pro-GAS plus, s.r.o
Ing. Peter Vraniak Rim. Sobota
50295853  vypracovanie projektovej dokumentácie - revízia administratívna budova CDR  390,00 
bez DPH
  4/2024  30.01.2024  31.01.2024  7.2.2024 
12440131   OZ Andromeda
Opatovce nad Nitrou 649
50172506  letný tábor pre 11 detí  3850,00 
bez DPH
13/2024    20.08.2024  26.08.2024  26.8.2024 
12440086   MvM CEE energy Slovakia
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Fa za cenovú prirážku za nedobratie minimálneho množstva plynu od 01.05.2023-30.04.2024  155,76 
vrátane DPH
RD 18550/2023    10.05.2024  16.05.2024  10.6.2024 
12440152   Ledum kamara SK s.r.o
Zámocká 30, Bratislava
48158836  tonery 8 kusov  87,55 
vrátane DPH
  70/2024  23.09.2024  23.09.2024  25.9.2024 
12440137   Ledum kamara SK s.r.o
Zámocká 30, Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne   190,60 
vrátane DPH
  64/2024  02.09.2024  02.09.2024  9.9.2024 
12440055   Ledum kamara SK s.r.o
Zámocká 30, Bratislava
48158836  tonery 2 kusy  38,75 
vrátane DPH
  v hotovosti platené  17.03.2024  17.03.2024  9.4.2024 
12440008   Moderne Webstránky s.r.o
Sedliacka 1185/60, 979 01 Rimavská Sobota
47610921  hostingové služby  48,00 
vrátane DPH
  1/2024  04.01.2024  11.01.2024  25.1.2024 
12440141   AG-Doprava s.r.o
Cifra 503, Jesenské
47600381  Kontajner- odvoz stavebného odpadu  579,89 
vrátane DPH
  57/2024  02.09.2024  06.09.2024  9.9.2024 
12440100   AG-Doprava s.r.o
Cifra 503, Jesenské
47600381  odvoz stavebného odpadu - liaz kontajner  1003,63 
vrátane DPH
  41/2024  14.06.2024  19.06.2024  17.6.2024 
12440207   LINO SHOP s.r.o
Šimonovce 177
47171791  FA za opravu kancelárie ekonómov  7560,39 
vrátane DPH
  87/2024  16.12.2024  18.12.2024  15.1.2025 
12440194   LINO SHOP s.r.o
Šimonovce 177, 980 02
47171791  oprava omietok v CDR SUS1, SUS2,  30 596,86 
bez DPH
Zmluva o dielo  54/2024  06.12.2024  09.12.2024  9.12.2024 
12440146   Lino-shop Rim. Sobota
980 03 Šimonovce 177
47171791  Záloha-oprava omietok CDR  13113,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo  54/2024  03.09.2024  11.09.2024  13.9.2024 
12440075   Lino-shop Rim. Sobota
980 03 Šimonovce 177
47171791  bateria, umývadlo, a sprchový stĺp s montážou  564,36 
vrátane DPH
  33/2024  26.04.2024  29.04.2024  20.5.2024 
12440198   Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778
46698221  FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov  936,00 
bez DPH
  82/2024  10.12.2024  11.12.2024  14.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť