
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540089 | LINO SHOP s.r.o. Šimonovce 177 |
47171791 | FA za opravu terasy Mieru 155 | 10 567,99 vrátane DPH |
31/2025 35/2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 30.5.2025 | |
12540083 | LINO SHOP s.r.o. Šimonovce 177 |
47171791 | Oprava terasy v CDR Mieru 155 Jesenké | 5000,00 vrátane DPH |
31/2025 | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 30.5.2025 | |
12540076 | LINO SHOP s.r.o. Šimonovce 177 |
47171791 | FA za opravu fasády ul. 1.mája 376 | 8516,82 vrátane DPH |
28/2025 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 13.5.2025 | |
12540068 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177 |
47171791 | FA za opravu fasády a betonárske práce v CDR ul.1. Mája 376 | 4000,00 vrátane DPH |
25/2025 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 17.4.2025 | |
12540020 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177 |
47171791 | FA za stavebné práce | 1737,48 vrátane DPH |
8/2025 | 22.01.2025 | 28.01.2025 | 30.1.2025 | |
12540019 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177 |
47171791 | Fa za presun nábytku a manipulácia | 350,00 vrátane DPH |
7/2025 | 22.01.2025 | 28.01.2025 | 30.1.2025 | |
12540056 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rimavská sobota |
46698221 | FA za opravu plynového ohrievača | 67,65 vrátane DPH |
20/2025 | 19.03.2025 | 26.03.2025 | 2.4.2025 | |
12540051 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rimavská sobota |
46698221 | FA za opravu a montáž rozvodov radiátorov | 779,27 vrátane DPH |
16/2025 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 18.3.2025 | |
12540035 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778 |
46698221 | FA za opravu a montáž konvektora | 107,45 vrátane DPH |
11/2025 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540101 | CK Slniečko, spol.s.r.o. Palackého 88/8, Trenčín |
43840949 | FA za letný tábor pre 9 detí | 1727,90 bez DPH |
28974 | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540109 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota |
43816096 | FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO 6/2025 | 100,00 bez DPH |
01052008 Dodatok č.5 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 4.7.2025 | |
12540096 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota |
43816096 | FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za mesiac Máj 2025 | 100,00 bez DPH |
01052008 Dodatok č.5 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540077 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota |
43816096 | FA za výkon bezpečnostných služieb a služieb technika PO za mesiac 04/2025 | 100,00 bez DPH |
01052008 Dodatok č.5 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 13.5.2025 | |
12540067 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za 03/2025 | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č. 5 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 17.4.2025 | |
12540046 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | FA za BOZP a PO služby | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č. 5 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 18.3.2025 | |
12540026 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika požiarnej ochrany za mesiac 1/2025 | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č. 5 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 7.2.2025 | |
12540009 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za mesiac 12/2024 | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č. 5 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 20.1.2025 | |
12540040 | Gamex Jozef Gaibl Rimavská Seč 420 |
43420940 | FA za revíziu bleskozvodov, revízia elektroinštalácie | 1200,00 bez DPH |
14/2025 | 27.02.2025 | 07.03.2025 | 18.3.2025 | |
12540099 | Peter Lecső - TeniTech Česká 375/12 Rimavská Sobota |
43309500 | FA za IT služby a tovar / toner / za máj 2025 | 392,09 vrátane DPH |
37/2/2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540086 | Peter Lecső - TeniTech Česká 375/12 Rimavská Sobota |
43309500 | Fa za IT služby 4/2025 | 261,44 bez DPH |
33/2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 30.5.2025 | |
12540069 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za vykonané IT služby za mesiac 03/2025 | 29,93 vrátane DPH |
26/2025 | 15.04.2025 | 25.04.2025 | 17.4.2025 | |
12540037 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | FA za IT služby 1/2025 | 144,80 bez DPH |
12/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 18.3.2025 | |
12540097 | špeciálna ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Fa za stravu za mesiac 6/2025 Milková | 112,80 bez DPH |
61/2024 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540082 | špeciálna ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | FA za stravu za mesiac 5/2025 | 123,55 bez DPH |
61/2024 | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 13.5.2025 | |
12540070 | Špeciálna ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Fa za stravu za mesiac 4/2025 | 68,90 bez DPH |
61/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 17.4.2025 | |
12540047 | Špec.ZŠ a MŠ int. Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | FA za stravu za mesiac 3/2025 | 99,80 bez DPH |
61/2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 18.3.2025 | |
12540030 | Speciálna ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | FA za stravu za mesiac 02/2025 | 96,90 bez DPH |
61/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2025 | 7.2.2025 | |
12540011 | Špeciálna ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Fa za stravné za mesiac 1/2025 | 48,95 bez DPH |
61/2024 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 20.1.2025 | |
12540053 | Ing.Jozef Szabó-FINITI Malohontská 5/16, Rimavská Sobota |
41306961 | FA za žľab, kábel, konektor | 12,10 vrátane DPH |
18/2025 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 18.3.2025 | |
12540052 | Ing.Jozef Szabó-FINITI Malohontská 5/16, Rimavská Sobota |
41306961 | FA za antivírusový program Eset endpoint | 282,84 vrátane DPH |
17/2025 | 14.03.2025 | 19.03.-2025 | 18.3.2025 | |
12540084 | KomPaS, s.r.o., r.s.p. Sobotská 10/1 |
36800627 | FA za opravu kanalizačného potrubia - havarijný stav | 1272,93 vrátane DPH |
32/2025 | 14.05.2025 | 27.05.2025 | 30.5.2025 | |
12540105 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | FA za vodné - ul. Nová 625 | 104,24 vrátane DPH |
406200602 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540102 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | FA za vodné | 183,50 vrátane DPH |
424027319 | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540059 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | FA za vodné | 110,10 vrátane DPH |
406200602 | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 2.4.2025 | |
12540064 | RSNET s.r.o. P.Hostinského 2593, Rimavská Sobota |
36631221 | FA za hovorné | 0,09 vrátane DPH |
20161125/10970 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 16.4.2025 | |
12540045 | RSNET s.r.o. P.Hostinského 2593, Rimavská Sobota |
36631221 | FA za servisné práce internet | 70,06 vrátane DPH |
20161125/10970 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 18.3.2025 | |
12540034 | RSNET s.r.o. Hostinského 2593 |
36631221 | FA za opravu internetu, telefónu | 149,30 vrátane DPH |
20161125 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 17.2.2025 | |
12540027 | RSNET s.r.o. P.Hostinského 2593, Rimavská Sobota |
36631221 | FA za internet ročná platba | 1,00 vrátane DPH |
20161125/10970 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 7.2.2025 | |
12540006 | RSNET s.r.o. Hostinského 2593 |
36631221 | FA za internet | 1,00 vrátane DPH |
20161125/10972 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.1.2025 | |
12540005 | RSNET s.r.o. Hostinského 2593 |
36631221 | FA za internet | 1,00 vrátane DPH |
20240806/16229/1 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.1.2025 |