Faktúry 2025 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540121   CK Slniečko, spol.s.r.o.
Palackého 88/8, Trenčín
43840949  FA za letný tábor SunnyRELAX  766,20 
bez DPH
Rámcová zmluva č. 28974    21.07.2025  23.07.2025  5.9.2025 
12540101   CK Slniečko, spol.s.r.o.
Palackého 88/8, Trenčín
43840949  FA za letný tábor pre 9 detí  1727,90 
bez DPH
28974    19.06.2025  27.06.2025  4.7.2025 
12540176   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rimavská Sobota
43816096  FA za bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za mesiac 11/2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    02.12.2025  05.12.2025  11.12.2025 
12540159   Ing.Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 97901 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb za mesiac 10/2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    03.11.2025  07.11.2025  18.11.2025 
125440142   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za mesiac 09/2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    01.10.2025  06.10.2025  21.10.2025 
12540134   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostných služieb 8/2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    01.09.2025  05.09.2025  5.9.2025 
12540128   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostných služieb  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    04.08.2025  07.08.2025  5.9.2025 
12540109   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO 6/2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    01.07.2025  10.07.2025  4.7.2025 
12540096   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za mesiac Máj 2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    03.06.2025  05.06.2025  4.7.2025 
12540077   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8 Rimavská Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostných služieb a služieb technika PO za mesiac 04/2025  100,00 
bez DPH
01052008 Dodatok č.5    05.05.2025  07.05.2025  13.5.2025 
12540067   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rim. Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za 03/2025  100,00 
bez DPH
01052008 dodatok č. 5    07.04.2025  17.04.2025  17.4.2025 
12540046   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rim. Sobota
43816096  FA za BOZP a PO služby  100,00 
bez DPH
01052008 dodatok č. 5    05.03.2025  07.03.2025  18.3.2025 
12540026   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rim. Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika požiarnej ochrany za mesiac 1/2025  100,00 
bez DPH
01052008 dodatok č. 5    04.02.2025  07.02.2025  7.2.2025 
12540009   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rim. Sobota
43816096  FA za výkon bezpečnostnotechnických služieb a služieb technika PO za mesiac 12/2024  100,00 
bez DPH
01052008 dodatok č. 5    10.01.2025  13.01.2025  20.1.2025 
12540040   Gamex Jozef Gaibl
Rimavská Seč 420
43420940  FA za revíziu bleskozvodov, revízia elektroinštalácie  1200,00 
bez DPH
  14/2025  27.02.2025  07.03.2025  18.3.2025 
12540190   Peter Lecső -TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  FA za tonery  270,13 
vrátane DPH
  75/2025  09.12.2025  11.12.2025  11.12.2025 
12540189   Peter Lecső -TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  FA za vykonané IT služby a tovar za mesiac 11/2025  119,37 
vrátane DPH
  74/2025  09.12.2025  11.12.2025  11.12.2025 
12540168   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12, 97901 Rimavská Sobota
43309500  Fa za vykonané IT služby a tovar za mesiac 10/2025  206,04 
vrátane DPH
  65/2025  12.11.2025  13.11.2025  18.11.2025 
12540149   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12, Rimavská Sobota
43309500  FA za vykonané IT služby za 09/2025  36,32 
bez DPH
  59/2025  13.10.2025  15.10.2025  21.10.2025 
12540139   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  FA za IT služby, softver, tonery  307,80 
bez DPH
  56/2025  10.09.2025  24.09.2025  30.9.2025 
12540129   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  FA za IT služby 7/2025  213,52 
bez DPH
  47/2025  11.08.2025  13.08.2025  5.9.2025 
12540117   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  FA za vykonanie IT služby a tovar za Jún 2025  152,22 
vrátane DPH
  43/2025  10.07.2025  17.07.2025  5.9.2025 
12540099   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  FA za IT služby a tovar / toner / za máj 2025  392,09 
vrátane DPH
  37/2/2025  12.06.2025  13.06.2025  4.7.2025 
12540086   Peter Lecső - TeniTech
Česká 375/12 Rimavská Sobota
43309500  Fa za IT služby 4/2025  261,44 
bez DPH
  33/2025  20.05.2025  22.05.2025  30.5.2025 
12540069   Peter Lecső-TeniTech
Česká 375/12
43309500  FA za vykonané IT služby za mesiac 03/2025  29,93 
vrátane DPH
  26/2025  15.04.2025  25.04.2025  17.4.2025 
12540037   Peter Lecső-TeniTech
Česká 375/12, Rimavská Sobota
43309500  FA za IT služby 1/2025  144,80 
bez DPH
  12/2025  19.02.2025  21.02.2025  18.3.2025 
12540191   špeciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  FA za stravu za mesiac 12/2025  87,45 
bez DPH
  52/2025  10.12.2025  11.12.2025  11.12.2025 
12540153   Špeciálna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  FA za stravu za mesiac 10/2025  130,45 
bez DPH
  52/2025  13.10.2025  15.10.2025  21.10.2025 
12540138   špeciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  FA za stravné 09/2025  135,95 
bez DPH
  52/2025  03.09.2025  05.09.2025  5.9.2025 
12540097   špeciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  Fa za stravu za mesiac 6/2025 Milková  112,80 
bez DPH
61/2024    09.06.2025  13.06.2025  4.7.2025 
12540082   špeciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  FA za stravu za mesiac 5/2025  123,55 
bez DPH
  61/2024  13.05.2025  16.05.2025  13.5.2025 
12540070   Špeciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  Fa za stravu za mesiac 4/2025  68,90 
bez DPH
  61/2024  16.04.2025  25.04.2025  17.4.2025 
12540047   Špec.ZŠ a MŠ int. Liptovský Ján
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  FA za stravu za mesiac 3/2025  99,80 
bez DPH
  61/2024  05.03.2025  07.03.2025  18.3.2025 
12540030   Speciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  FA za stravu za mesiac 02/2025  96,90 
bez DPH
  61/2024  05.02.2024  07.02.2025  7.2.2025 
12540011   Špeciálna ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  Fa za stravné za mesiac 1/2025  48,95 
bez DPH
  61/2024  14.01.2025  16.01.2025  20.1.2025 
12540150   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16, Rimavská Sobota
41306961  FA za bateria  25,60 
vrátane DPH
  60/2025  13.10.2025  15.10.2025  21.10.2025 
12540053   Ing.Jozef Szabó-FINITI
Malohontská 5/16, Rimavská Sobota
41306961  FA za žľab, kábel, konektor  12,10 
vrátane DPH
  18/2025  14.03.2025  19.03.2025  18.3.2025 
12540052   Ing.Jozef Szabó-FINITI
Malohontská 5/16, Rimavská Sobota
41306961  FA za antivírusový program Eset endpoint  282,84 
vrátane DPH
  17/2025  14.03.2025  19.03.-2025  18.3.2025 
12540164   Toni s.r.o.
Ľudvika Svobodu 1669/11
36820750  FA za kontrolu požiarnych zariadení  93,97 
vrátane DPH
  64/2025  05.11.2025  07.11.2025  18.11.2025 
12540112   KomPaS, s.r.o., r.s.p.
Sobotská 10/1, 98002 Jesenské
36800627  FA za pílenie stromov, orezávanie  348,12 
vrátane DPH
  42/2025  04.07.2025  10.07.2025  5.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť