Faktúry 2024 (CDaR Kremnica, Jula Horvátha 924/78)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440063   Up Déjeuner, s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky zamestnanci.  1691,43 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202431  02.5.2024  09.5.2024  15.5.2024 
12440042   Up Déjeuner,s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky - zamestnanci  1721,32 
vrátane DPH
Zml.: 2476/2022  Obj.: 202422  02.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
12440032   Up Déjeuner,s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky zamestnancov  1559,94 
vrátane DPH
Zml.: 2476/2022  Obj.: 202416  04.3.2024  07.03.2024  22.3.2024 
12440031   Up Déjeuner,s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky pre zamestnancov  1846,83 
vrátane DPH
Zml.: 2476/2022  Obj.: 202415  01.3.2024  04.03.2024  22.3.2024 
12440015   Up Déjeuner,s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky - zamestnanci.  83,68 
vrátane DPH
Zml.: 2476/2022  Obj.č.:2023095  30.1.2024  29.01.2024  14.2.2024 
12440006   Up Déjeuner,s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky 1/2024  1607,76 
vrátane DPH
Zml.: 2476/2022  Obj.: 202402  12.1.2024  23.01.2024  5.2.2024 
12440007   Inšpirácia s.r.o.,
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
52120554  Vzdelávanie pre skupinu 301.  92,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202401  16.1.2024  23.01.2024  5.2.2024 
12440011   Stredoslovenská energetika,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  Nedoplatok - Elektr. energia, Sama Chalupku 13, Kca  22,13 
vrátane DPH
Zml.: 1330001271    16.1.2024  18.01.2024  5.2.2024 
12440010   Stredoslovenská energetika,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  Nedoplatok - Elektr. energia, Banská cesta, Kca  152,16 
vrátane DPH
Zml.: 1330001271    16.1.2024  18.01.2024  5.2.2024 
12440009   Stredoslovenská energetika,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  Nedoplatok - Elektr. energia, Zechenterova 50, Kca  105,80 
vrátane DPH
Zml.: 1330001271    16.1.2024  18.01.2024  5.2.2024 
12440008   Stredoslovenská energetika,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  Nedoplatok - Elektr. energia, S. Chalupku 294/37, Kca  1,58 
vrátane DPH
Zml.: 1330001271    16.1.2024  18.01.2024  5.2.2024 
12440068   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 4/2024.  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    06.5.2024  09.5.2024  15.5.2024 
12440051   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut - 6x  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    09.4.2024  12.04.2024  18.4.2024 
12440035   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 6x 2/2024  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021     11.3.2024  13.03.2024  25.3.2024 
12440021   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106, Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 6x 1/2024.  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    06.02.2024  13.02.2024  19.2.2024 
12440002   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie 6x  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    08.1.2024  11.01.2024  5.2.2024 
12440064   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP za 04/2024.  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    02.5.2024  09.5.2024  15.5.2024 
12440049   BENSOL s.r.o.
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 3/2024  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    04.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
12440030   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 2/2024  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    01.3.2024  13.03.2024  22.3.2024 
12440019   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 1/2024.  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    02.2.2024  08.02.2024  14.2.2024 
12440065   osobnyudaj.sk, s.r.o.,
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Vykon zodpovednej osoby za 5/2024.  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    02.5.2024  09.5.2024  15.5.2024 
12440041   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 4/2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    02.4.2024  05.04.2024  16.4.2024 
12440033   osobnyudaj.sk, s.r.o.,
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 3,2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1     04.3.2024  07.03.2024  22.3.2024 
12440018   osobnyudaj.sk, s.r.o.,
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 2/2024.  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    01.2.2024  08.02.2024  14.2.2024 
12440001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 1/2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    08.1.2024  09.01.2024  5.2.2024 
12440013   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Ubytovanie pre dieťa umiestnené v CDR za 2/2024.  10,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  22.1.2024  30.01.2024  5.2.2024 
12440012   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 2/2024.    87,60 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  22.1.2024  30.01.2024  5.2.2024 
12440005   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Ubytovanie pre dieťa umiestnené v CDR za 1/2024.  10,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  10.1.2024  16.01.2024  5.2.2024 
12440004   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 1/2024.    75,90 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  10.1.2024  16.01.2024  5.2.2024 
12440059   Pavol Dobias
Kremnické Bane 10, 96701 Kremnické Bane
48078743  Skriňa na mieru HS 110, J. Horvátha 924/78.  400,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202421  26.04.2024  03.05.2024  13.5.2024 
12440017   LALIM s.r.o.,
Mateja Bela 59, 01015 Žilina
47881984  Ochranná folia 2x na mob.telefon.  17,70 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202410  01.2.2024  08.02.2024  14.2.2024 
12440067   DTnet Detva s.r.o.
M. R .Štefánika 65, 96212 Detva
46079386  Internet 5/2024.  10,90 
vrátane DPH
Zml.: 20231109/10393    06.5.2024  09.5.2024  15.5.2024 
12440050   DTnet Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 65, 96212 Detva
46079386  Internet 4/2024  10,90 
vrátane DPH
Zml.: 20231109/10393     04.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
12440034   DTnet Detva s.r.o.,
M.R.Štefánika 65, 96212 Detva
46079386  Internet 3/2024  10,90 
vrátane DPH
Zml.: 20231109/10393     05.3.2024  07.03.2024  22.3.2024 
12440020   DTnet Detva s.r.o.,
M. R. Štefánika 65
46079386  Internet 2/2024.  10,90 
vrátane DPH
Zml.: 20231109/10393    06.02.2024  13.02.2024  19.2.2024 
12440003   DTnet Detva s.r.o.,
M.R.Štefánika 65, 96212 Detva
46079386  Internet 1/2024  10,90 
vrátane DPH
Zml.: 20231109/10393    08.1.2024  11.01.2024  5.2.2024 
12440060   Filip Polášek,
Bystrická 501/8, 96701 Kremnica
44523688  Riadiaca jednotka MV Škoda Super ZH-222-CG.  200,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202418  26.4.2024  09.05.2024  14.5.2024 
12440061   Filip Polášek,
Bystrická 501/8, 96701 Kremnica
44523688  Servis MV Škoda Superb ZH-222-CG.  250,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202426  26.4.2024  09.05.2024  14.5.2024 
12440023   Filip Polášek,
Bystrická 501/8, 96701 Kremnica
44523688  Servis C3, ZH-836-BZ. Výmena senzora PSA.  600,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202408  12.2.2024  16.02.2024  21.2.2024 
12440037   Juraj Drobena,
Hlavná 133, 91965 Dolná Krupá
41883985  Prenájom miestnosti,15.02.2024 4hod.  60,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202411  13.03.2024  15.03.2024  4.4.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Kremnica, Jula Horvátha 924/78

Tlačiť