
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540210 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájomné (teplo,el.energia,vodné,služby) - SUS5 | 425,84 bez DPH |
1/2017 | 20.5.2025 | 30.05.2025 | 21.5.2025 | |
12540151 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájomné (teplo,el.energia,vodné,služby) - SUS5 | 422,69 bez DPH |
1/2017 | 16.4.2025 | 30.04.2025 | 22.4.2025 | |
12540145 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájomné (teplo,el.energia,vodné,služby) - SUS5 | 422,69 bez DPH |
1/2017 | 15.4.2025 | 28.04.2025 | 14.4.2025 | |
12540097 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájomné - SUS5 | 422,69 bez DPH |
1/2017 | 11.3.2025 | 15.03.2025 | 13.3.2025 | |
12540232 | AOK, s.r.o. Moyzesova 4141/35A, 977 01 Brezno |
55185851 | nájom,služby,internet 6/2025-ATF | 467,90 bez DPH |
4.6.2025 | 10.06.2025 | 4.6.2025 | ||
12540180 | AOK, s.r.o. Moyzesova 4141/35A, 977 01 Brezno |
55185851 | nájom,služby,internet 5/2025-ATF | 467,90 bez DPH |
34/2023 | 6.5.2025 | 10.05.2025 | 7.5.2025 | |
12540121 | AOK, s.r.o. Moyzesova 4141/35A, 977 01 Brezno |
55185851 | nájom,služby,internet 4/2025-ATF | 467,90 bez DPH |
34/2023 | 1.4.2025 | 10.04.2025 | 2.4.2025 | |
12540082 | AOK, s.r.o. Moyzesova 4141/35A, 977 01 Brezno |
55185851 | nájom,služby,internet 3/2025-ATF | 467,90 bez DPH |
34/2023 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 6.3.2025 | |
12540041 | AOK, s.r.o. Moyzesova 4141/35A, 977 01 Brezno |
55185851 | nájom,služby,internet 2/2025-ATF | 467,90 bez DPH |
34/2023 | 7.2.2025 | 14.02.2025 | 7.2.2025 | |
12540006 | AOK, s.r.o. Moyzesova 4141/35A, 977 01 Brezno |
55185851 | nájom + služby+ internet-projekt 1/2025 | 467,90 bez DPH |
34/2023 | 9.1.2025 | 17.01.2025 | 13.1.2025 | |
12540044 | Juraj Šnek-SNEKO Školská 447/4 976 46 Valaská |
45463786 | montáž hlavného ističa -zvýšenie odoberaného výkonu + materiá +doprava-SUS7 | 190,00 bez DPH |
26/EÚ/2025 | 11.2.2025 | 17.02.2025 | 11.2.2025 | |
12540249 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Podkoreňová 3669/15E, 977 01 Brezno |
51226286 | materiál na výstavbu pocitového chodníka pre CDR Valaská | 72,29 vrátane DPH |
83/EÚ/2025 | 12.6.2025 | 9.7.2025 | 13.6.2025 | |
12540242 | EURO BAUMEX, spol. s r.o. Železničná 2, 977 01 Brezno |
31616577 | materiál na pocitový chodník pre deti CDR | 35,50 vrátane DPH |
85/EÚ/2025 | 5.6.2025 | 11.06.2025 | 5.6.2025 | |
12540228 | EURO BAUMEX, spol. s r.o. Železničná 2, 977 01 Brezno |
31616577 | materiál na pocitový chodník pre deti CDR | 49,15 vrátane DPH |
82/EÚ/2025 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 3.6.2025 | |
12540099 | Zsolt Kucsora - PNEUMONT Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo |
37198807 | letné pneumatiky MATADOR Hectorra 205/55 R16 na MV KIA CEED | 228,85 vrátane DPH |
43/EÚ/2025 | 12.3.2025 | 26.03.2025 | 13.3.2025 | |
12540010 | SIKO KÚPEĽNE a.s. Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava |
43864074 | kúpeľňový nábytok- SUS6 | 646,63 vrátane DPH |
1/6/2025 | 15.1.2025 | 15.01.2025 | 21.1.2025 | |
12540178 | EORBIS s.r.o. Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica |
50599534 | kontrola hasiacich prístrojov, 1ks nový HP-SUS5, 1ks nový HP-KB, tlakové skúšky + revízna správa - KB,SUS1,SUS2,SUS3,SUS4,SUS5,SUS6,SUS7 | 243,54 vrátane DPH |
46/EÚ/2025 | 6.5.2025 | 17.05.2025 | 7.5.2025 | |
12540132 | Obec Čierny Balog Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
00313343 | komunálny odpad 1.Q r.2025 - SUS6 | 105,20 bez DPH |
582/2004 vzn 8/2019 | 9.4.2025 | 17.04.2025 | 10.4.2025 | |
12540107 | Deratizácia Cibulová s.r.o. Bakossova 14464/3E, 974 01 Banská Bystrica |
51660199 | komplexná pravidelná ochranná a represívna deratizácia v zmysle HACCP a platnej legislatívy § 52 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. -zásah proti škodlivým a epidemiologicky významným hlodavcom(exteriér + interiér CDR-KB) CDR Valaská | 215,25 vrátane DPH |
42/EÚ/2025 | 17.3.2025 | 31.03.2025 | 17.3.2025 | |
12540118 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier pre zamestnancov CDR Valaská | 559,65 vrátane DPH |
47/EÚ/2025 | 1.4.2025 | 23.05.2025 | 1.4.2025 | |
12540219 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia- SUS5 -(1.6.2025-30.6.2025) | 12,71 vrátane DPH |
16/2008+dod.1-12/2022 | 28.5.2025 | 10.06.2025 | 2.6.2025 | |
12540168 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia- SUS5 -(1.5.2025-31.5.2025) | 12,71 vrátane DPH |
16/2008+dod.1-12/2022 | 29.4.2025 | 10.05.2025 | 29.4.2025 | |
12540120 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia- SUS5 -(1.4.2025-30.4.2025) | 12,71 vrátane DPH |
16/2008+dod.1-12/2022 | 1.4.2025 | 10.04.2025 | 1.4.2025 | |
12540069 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia- SUS5 -(1.3.2025-31.3.2025) | 12,71 vrátane DPH |
16/2008+dod.1-12/2022 | 27.2.2025 | 10.03.2025 | 28.2.2025 | |
12540017 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia- SUS5 -(1.2.2025-28.2.2025) | 12,71 vrátane DPH |
16/2008+dod.1-12/2022 | 24.1.2025 | 10.02.2025 | 27.1.2025 | |
12540220 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia - SUS1 -(1.6.2025-30.6.2025) | 12,71 vrátane DPH |
8/2009, dod. č.1 -13/2022 | 28.5.2025 | 10.06.2025 | 2.6.2025 | |
12540167 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia - SUS1 -(1.5.2025-31.5.2025) | 12,71 vrátane DPH |
8/2009, dod. č.1 -13/2022 | 29.4.2025 | 10.05.2025 | 29.4.2025 | |
12540119 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia - SUS1 -(1.4.2025-30.4.2025) | 12,71 vrátane DPH |
8/2009, dod. č.1 -13/2022 | 1.4.2025 | 10.04.2025 | 1.4.2025 | |
12540067 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia - SUS1 -(1.3.2025-31.3.2025) | 12,71 vrátane DPH |
8/2009, dod. č.1 -13/2022 | 27.2.2025 | 10.03.2025 | 28.2.2025 | |
12540016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | kábl. televízia + nájom zariadenia - SUS1 -(1.2.2025-28.2.2025) | 12,71 vrátane DPH |
8/2009, dod. č.1 -13/2022 | 24.1.2025 | 10.02.2025 | 27.1.2025 | |
12540156 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD. ČSA 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | individuálna supervízia pre 7 zamestnancov CDR Valaská dňa 17.4.2025 v rozsahu 7 hodín v kmeňovej budove CDR Valaská | 385,00 bez DPH |
37/EÚ/2025 | 17.4.2025 | 02.05.2025 | 22.4.2025 | |
12540150 | SULE, s.r.o. Petelenova 14266/4A, 974 01 Banská Bystrica |
56438923 | individuálna supervízia pre 6 zamestnancov CDR Valaská dňa 16.4.2025 v rozsahu 6 hodín v kmeňovej budove CDR Valaská | 330,00 bez DPH |
35/EÚ/2025 | 16.4.2025 | 30.04.2025 | 22.4.2025 | |
12540155 | PhDr. Dagmar Bellová, PhD. ČSA 19/38, 962 31 Sliač |
47846313 | individuálna supervízia pre 3 zamestnancov CDR Valaská dňa 16.4.2025 v rozsahu 3 hodín, miesto konania Zvolen,V.Krtíš, Čebovce | 165,00 bez DPH |
36/EÚ/2025 | 17.4.2025 | 02.05.2025 | 22.4.2025 | |
12540205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia-vyúčtovanie -preplatok za 4/2025-SUS6 | +212,76 vrátane DPH |
31/2023 | 15.5.2025 | 22.05.2025 | 15.5.2025 | |
12540105 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia preplatok (1.1.-28.2.2025)-KB | +30,34 vrátane DPH |
31/2023 | 17.3.2025 | 21.03.2025 | 17.3.2025 | |
12540049 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia nedoplatok 1/2025-SUS6 | 303,82 vrátane DPH |
31/2023 | 13.2.2025 | 20.02.2025 | 14.2.2025 | |
12540054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia nedoplatok 1/2025-KB | 52,73 vrátane DPH |
31/2023 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 18.2.2025 | |
12540147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia nedoplatok (1.3.-31.3.2025)-SUS6 | 15,73 vrátane DPH |
31/2023 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.4.2025 | |
12540148 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia nedoplatok (1.3.-31.3.2025)-KB | 31,20 vrátane DPH |
31/2023 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.4.2025 | |
12540104 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia nedoplatok (1.2.-28.2.2025)-SUS6 | 276,90 vrátane DPH |
31/2023 | 17.3.2025 | 21.03.2025 | 17.3.2025 |