
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0221100174 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí v škole 05/2026 | 78,40 bez DPH |
1000170149 | 30.04.2026 | 08.05.2026 | 2.6.2026 | |
| 2026/0221100118 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš Školská21990 01Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí v škole 04/2026 | 51,8 bez DPH |
1000161902 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 2026/0221100032 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš MPČĽ 35, 977 03 Brezno |
57046492 | strava detí SUS7 02/2026 | 54,90 bez DPH |
1000143006 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100010 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho,OA a SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí | 40,70 bez DPH |
1000138882 | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100035 | Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina |
00160890 | strava MD 01/2026 | 24,00 bez DPH |
2293000029 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100127 | Ing. Ivan Slivka, Revízie tlakových a plynových zariadení Lichardova11977 01Brezno |
33921440 | školenie zamestnanca-plyn kotol SUS4 | 30 bez DPH |
1000152314 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 2026/0221100215 | Ján Gažúr MECHANIKA 409976 64Beňuš |
10837787 | oprava pračky LQ SUS51000 | 50 bez DPH |
1000179142 | 29.05.2026 | 05.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 2026/0221100167 | Ján Gažúr MECHANIKA 409976 64Beňuš |
10837787 | oprava pračky LG SUS5 | 120 bez DPH |
1000169995 | 28.04.2026 | 08.05.2026 | 29.5.2026 | |
| 2026/0221100262 | JFK MONT s.r.o. Vydrovo88/12976 52Čierny Balog |
52406741 | čistenie WC-koleno,odpad SUS6 | 50 bez DPH |
1000176326 | 30.06.2026 | 06.07.2026 | 13.7.2026 | |
| 2026/0221400010 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova17811 05Bratislava |
31595545 | HP BR462CA 280526-270527 | 477,18 vrátane DPH |
2293000021 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 4.6.2026 | |
| 2026/0221400003 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17,811 05 Bratislava |
31595545 | HP BR290DD FORD 01032026-28022027 | 1279,77 vrátane DPH |
2293000006 | 19.02.2026 | 23.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221400002 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17,811 05 Bratislava |
31595545 | PZP BR290DD FORD 27022026-26022027 | 233,40 vrátane DPH |
2293000004 | 19.02.2026 | 23.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100259 | Ľubica Kráľová Malinovského10977 01Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP | 240 bez DPH |
2293000017 | 30.06.2026 | 08.07.2026 | 13.7.2026 | |
| 2026/0221100211 | Ľubica Kráľová Malinovského10977 01Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP | 240 bez DPH |
2293000017 | 29.05.2026 | 05.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 2026/0221100165 | Ľubica Kráľová Malinovského10977 01Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP | 240 bez DPH |
2293000017 | 28.04.2026 | 08.05.2026 | 29.5.2026 | |
| 2026/0221100124 | Ľubica Kráľová Malinovského10977 01Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP | 240 bez DPH |
2293000017 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 2026/0221100025 | Ľubica Kráľová Malinovského 10, 977 01 Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP 1/2026 | 240,00 bez DPH |
2293000017 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100073 | Ľubica Kráľová,Malinovského 10, 977 01 Brezno Malinovského 10, 977 01 Brezno |
40489515 | činnosť technika PO a BOZP 02/2026 | 240 bez DPH |
2293000017 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100290 | Marcel Sitarčík - MARS Horná22977 01Brezno |
32229224 | výmena balkónovej kľučky SUS5 | 23 vrátane DPH |
1000192427 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 22.7.2026 | |
| 2026/0221100051 | Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU Štvrť Kasárne 4324,977 01 Brezno |
37200186 | oprava BR579CO Nissan | 150,00 vrátane DPH |
1000144024 | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100094 | Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU,Štvrť Kasárne 4324,977 01 Brezno |
37200186 | oprava auta BR579CO Nissan | 98 vrátane DPH |
1000150504 | 12.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221400006 | Mesto Brezno Námestie gen. M.R.Štefánika1977 01Brezno |
00313319 | daň z nehnuteľ. mesto Brezno 2026 | 231,41 bez DPH |
08.04.2026 | 14.04.2026 | 13.5.2026 | ||
| 2026/0221100101 | Mgr. Dagmar Bellová, PhD.,ČSA 38,962 31 Sliač |
47846313 | individuálna supervíza 6 zamestnancov | 330 bez DPH |
1000146521 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100100 | Mgr. Dagmar Bellová, PhD.,ČSA 38,962 31 Sliač |
47846313 | individuálna supervízia 6 zamestnancov | 330 bez DPH |
1000146526 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100274 | Mgr. Jaroslava Mecková - JM fyzio Malinovského5977 01Brezno |
50920481 | canisterapia detí | 150 bez DPH |
1000178457 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | 17.7.2026 | |
| 2026/0221100212 | Mgr. Jaroslava Mecková - JM fyzio Malinovského5977 01Brezno |
50920481 | canisterapia pre deti 05/2026 | 100 bez DPH |
1000174984 | 29.05.2026 | 05.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 2026/0221100252 | MIROKAL s. r. o. Zelená4453/2C-X3974 04Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku 06/2026 SUS4 | 319,8 vrátane DPH |
1000178442 | 23.06.2026 | 07.07.2026 | 13.7.2026 | |
| 2026/0221100209 | MIROKAL s. r. o. Zelená4453/2C-X3974 04Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku 05/2026 | 319,8 vrátane DPH |
1000170147 | 29.05.2026 | 05.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 2026/0221100169 | MIROKAL s. r. o. Zelená4453/2C-X3974 04Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku 04/2026 | 319,8 vrátane DPH |
1000161887 | 28.04.2026 | 08.05.2026 | 29.5.2026 | |
| 2026/0221100119 | MIROKAL s. r. o. Zelená4453/2C-X3974 04Banská Bystrica |
54567653 | vývoz žumpy 03/2026 | 479,7 vrátane DPH |
1000142850 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | 13.5.2026 | |
| 2026/0221100065 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz žumpy 03/2026 | 319,8 vrátane DPH |
1000152256 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100023 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku SUS4 01/2026 | 319,80 vrátane DPH |
1000138838 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100257 | Miroslav Medveď - Turist hotel Drotár Mlynská411976 45Hronec |
32228554 | prenájom areálu a konf. miestnosti | 500 vrátane DPH |
1000185590 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 2026/0221100256 | Miroslav Medveď - Turist hotel Drotár Mlynská411976 45Hronec |
32228554 | ubyt.+stravovanie zamestnancov na PC | 400 vrátane DPH |
1000185541 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 2026/0221100266 | MIŠURA, s.r.o. M. Rázusa28974 01Banská Bystrica |
43892094 | dezinsekcia byt FK4 SUS5 | 450 bez DPH |
1000185359 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 17.7.2026 | |
| 2026/0221100166 | MIŠURA, s.r.o. M. Rázusa28974 01Banská Bystrica |
43892094 | dezinsekcia byt FK | 450 vrátane DPH |
1000157979 | 28.04.2026 | 04.05.2026 | 29.5.2026 | |
| 2026/0221100275 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta30/B821 04Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn | 1492,00 vrátane DPH |
2293000037 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | 17.7.2026 | |
| 2026/0221100231 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta30/B821 04Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn | 1492 vrátane DPH |
2293000037 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 2026/0221100200 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 | plyn | 1492,00 vrátane DPH |
2293000037 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 2.6.2026 | |
| 2026/0221100136 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta30/B821 04Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn 04/2026 | 1492 vrátane DPH |
2293000037 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.5.2026 |