
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0221100085 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina |
00893226 | strava MD v škole, ubytovanie 04/2026 | 102 bez DPH |
1000154429, 1000154433 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100057 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina |
00893226 | ubytovanie a strava v škole MD 03/2026 | 108,70 bez DPH |
1000147024, 1000147026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100008 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, 010 01 Žilina |
00893226 | ubytovanie a strava detí | 102,00 bez DPH |
1000139993,1000139996 | 13.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100005 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, 010 01 Žilina |
00893226 | ubytovanie a strava detí | 91,95 bez DPH |
1000138772, 1000138775 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100068 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola Školská 21, Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí 03/2026 | 75,90 bez DPH |
1000150632 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100032 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš MPČĽ 35, 977 03 Brezno |
57046492 | strava detí SUS7 02/2026 | 54,90 bez DPH |
1000143006 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100010 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho,OA a SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí | 40,70 bez DPH |
1000138882 | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100084 | Spojená škola internátna, Švermova 1, Valaská |
56971095 | strava detí v škole 02/2026 | 166,6 bez DPH |
1000142885 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100070 | AttaDom Odeská 40,82106 Bratislava-Podunajské Biskupice |
56651490 | odb.vzdelávací webinár 1 zamestnankyňa | 40 bez DPH |
1000154398 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100065 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz žumpy 03/2026 | 319,8 vrátane DPH |
1000152256 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100023 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku SUS4 01/2026 | 319,80 vrátane DPH |
1000138838 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100098 | Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky zamestnancov | 201,86 vrátane DPH |
2293000003 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100064 | Up Déjeuner, s. r. o. .Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky 02/2026 | 174,95 vrátane DPH |
2293000003 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100058 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky 01/2026 dobitie | 20,19 vrátane DPH |
2293000003 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100004 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky zamestnancov | 168,22 vrátane DPH |
2293000003 | 05.01.2026 | 01.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100108 | Stredoslovenská energetika, a. s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia vyúčt. 02/26 KB | 34,59 vrátane DPH |
2293000032 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100107 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
51865467 | el.energia vyúčt. 02/26 SUS6 | 438,19 vrátane DPH |
2293000032 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100093 | Stredoslovenská energetika, a. s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia SUS5 | 49 vrátane DPH |
2293000032 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100088 | Stredoslovenská energetika, a. s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia SUS7 | 699 vrátane DPH |
2293000032 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100047 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 01/2026 vyúčtovanie ČB | 1520,32 vrátane DPH |
2293000032 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100046 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 01/2026 vyúčtovanie KB | 332,25 vrátane DPH |
2293000032 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100041 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia Horná 41 02/2026 | 52,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100040 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia FK 02/2026 | 49,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100039 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia KB 02/2026 | 270,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100038 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia ČB 02/2026 | 786,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100037 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia MPČĽ BR 02/2026 | 20,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100036 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia Závadka 02/2026 | 699,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100022 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -9,88 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100021 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -2,38 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100020 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -65,00 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100019 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -4,00 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100018 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -2,00 vrátane DPH |
2293000032 | 08.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221400004 | Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno Krčulova 8,977 01 Brezno |
51292246 | poplatok za tenečný krúžok SUS5-vrátenie | -90 bez DPH |
13.03.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 2026/0221100072 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5,82109 Bratislava-Ružinov |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 03/2026 | 41,82 vrátane DPH |
2293000013 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100059 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 02/2026 | 41,82 vrátane DPH |
2293000013 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100002 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby OOÚ | 41,82 vrátane DPH |
2293000013 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100099 | Správca bytových domov s.r.o. |
50528025 | nájom byt FK Brezno | 431,99 vrátane DPH |
2293000001 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100049 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájom byt FK Brezno | 431,99 vrátane DPH |
2293000001 | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100015 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájom byt FK Brezno | 430,99 vrátane DPH |
2293000001 | 20.01.2026 | 31.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100114 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho30,911 01Trenčín |
50370294 | tonery | 881,6 vrátane DPH |
1000156790 | 17.03.2026 | 23.03.2026 | 21.4.2026 |