Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340229   Spojená škola
Kolpašská, 969 01 Banská Štiavnica
  strava chovanca za 11/2013  63,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    18.10.2013  18.10.2013 
11340209   SOŠ OaS
Nová Baňa
  strava chovankýň  42,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/29/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340208   ORANGE, a.s.
Mlynské Nivy4/a,Bratislava
  služobné mobily DeD  33,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    20.09.2013  233.09.2013 
11340207   Spojená škola
Banská Štiavnica
  strava chovanca 10/2013  69,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340206   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
    5,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340205   OUI V.Gaňu
Banská Bystrica
  strava chovankyne,október 2013  62,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2013    20.09.2013  23.09.2013 
11340204   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  toner 2ks HP,toner 1 ks Xerox   60,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340203   eScomp, Ing.Milan Obrcian
Bernolákova, Nová Baňa
  tlačiarne a príslušenstvo  973,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  20.09.2013  23.09.2013 
11340161   Le Cheque Dejeune, s.r.o.
Tomášikova, Bratislava
  strava jún 2013  64,50 € 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013    03.07.2013  03.07.2013 
11340153   Orange,a.s.
Prievozská 6/a,Bratislava
  mobilné telefóny DeD  48,58 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-20/1/2010    14.06.2013  14.06.2013 
11340140   Redusch, s.r.o.
Školská 24, 968 01 Nová Baňa
  prac.odev,obuv pre údržbára  70,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.62/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340141   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-20/13/2006    04.06.2013  06.06.2013 
11340136   Livonec, s.r.o.
Švermova 53 A,Banská Bystrica
31730671  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   162,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013    04.06.2013  14.06.2013 
11340112   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za chovankyňu za apríl 2013  77,40 € 
vrátane DPH
Dohoda č.4/2013    26.04.2013   
11340099   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za marec 2013 za 1 chovankyňu  54,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2013    15.04.2013  17.04.2013 
11340088   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica
00169030  potraviny,sk.B  76,89 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013   
11340087   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  potraviny, sk.D  104,56 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013   
11340072   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, Žarnovica
00169030  Fa za potraviny, sk.B  348,02 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-02/2007    12.03.2013   
11340044   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.D, január 2013  145,08 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007    12.02.2013   
11340043   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.B, január 2013  58,64 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007    12.02.2013   
11340041   CBA Slovakia,s.r.o.
Bystrická cesta 44, Banská Bystrica
00169030  Fa za potraviny,sk.B  261,81 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007    11.02.2012   
11340008   COOP Jednota
Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Fa za potraviny,sk.B  280,85 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.Ab09-2/2007    09.01.2013   
11340007   COOP Jednota
Bystrická cesta 44,Žarnovica, 966 81
00169030  Fa za potraviny,sk.B  75,54 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva-COOP Jednota, AB09-2/2007    09.01.2013   
11340295   Reeduk.centrum
Kpt.Nálepku, 95280 Vráble
00181315  strava na pobyte   49,42 € 
vrátane DPH
  Zml.č.AB09-20/36/2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340294   Reeduk.centrum Vráble
Kpt.Náleku, 95280 Vráble
00181315  strava n apobyte 12/2013  46,80 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09/35/2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340285   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava chovanca 11/2013  77,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340284   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava 11/2013  72,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    10.12.2013  12.12.2013 
11340254   Reedukačné centrum Vráble
Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble
00181315  stava na pobyte v RC 10/22013  74,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    08.11.2013  17.11.2013 
11340253   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku 613, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte, 10/2013  56,11 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/35/2013    08.11.2013  do 17.11.2013 
11340162   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 95280 Vráble
00181315  strava na pobyte, jún 2013  61,38 € 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012    03.07.2013  09.07.2013 
11340151   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, Vráble
00181315  strava na pobyte v RC, máj 2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340126   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,952 80 Vráble
00181315  pobyt v RC 04/2013  71,95 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/6/2012    14.05.2013  16.05.2013 
11340106   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava za pobyt v RC za 03/2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka 37/2013  15.04.2013   
11340083   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte v RC,február 2013  68,04 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2013  19.03.2013   
11340052   Reedukačné centrum
Nám.kpt.Nálepku 613, 952 01 Vráble
00181315  Fa za stravu na pobyte v RC za chovanca za január 2013  63,55 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.26/2013  20.02.2013   
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013 
11340221   XEPAP, s.r.o.
Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4  46,40 € 
vrátane DPH
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera    07.10.2013  22.11.2013 
11340113   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  A4 papier,30 balíkov  69,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.51/2013  07.05.013  09.05.2013 
11340110   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za kancelárske potreby DeD  239,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.44/2013  17.04.2013   
11340301   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 12/2013  36,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť