Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440180   PROFIMONT NB, s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  revízia plyn.zariadení 4ks  124,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2013    06.10.2014  do 14.10.2014 
11440178   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti 24.-26.9.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2014  06.10.2014  do 10.10.2014 
11440177   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 09/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.10.2014  do 10.10.2014 
11440172   XEPAP, sro
Jesenského 4703, ZV
31628605  kancel.potreby DeD  156,02 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.28/2014  23.09.2014  do 17.11.2014 
11440167   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD  69,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440166   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440164   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce-Nálepkova 13  529,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  05.09.2014  do 16.09.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440162   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Nemocničná 8  32,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440161   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody,stočné- Nálepkova 13  67,55 € 
vrátane DPH
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok    05.09.2014  do 21.09.2014 
11440160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755518,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/47/2013  05.09.2014  do 15.09.2014 
11440159   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.09.2014  do 15.09.2014 
11440158   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "PORADCA 2015"  29,40 € 
vrátane DPH
ponuka-akcia    05.09.2014  do 16.01.2015 
11440156   SOŠ obchodu a služieb
Zvolen
37890115  školské pomôcky chovankyne na šk.rok 2014/2015  20,00 € 
vrátane DPH
    05.09.2014  do 09.09.2014 
11440151   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "Poradca 2015"  29,40 eur 
vrátane DPH
  ponuka  11.08.2014  do 22.08.2014 
11440150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2014  162,16 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.08.2014  do 18.08.2014 
11440149   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD,08/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.08.2014  do 15.08.2014 
11440148   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 08/2014   
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.08.2014  do15.08.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440146   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 07/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    07.08.2014  do 10.08.2014 
11440140   ORANGE,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služ.mobily DeD  82,69 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-11/2014    11.07.2014  do 24.07.2014 
11440139   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom
42313368  letný tábor pre 14 detí DeD  2772,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/13/2014    08.07.2014  do 12.07.2014 
11440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 BA
35763469  pevné linky DeD  187,34 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    08.07.2014  do 17.07.2014 
11440137   elektronix,s.r.o.
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
45409129  oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D  24,98 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2014  07.07.2014  do 14.07.2014 
11440136   Reeduk.centrum
Veľké Leváre1106, 908 73
17150162  strava na pobyte  119,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    07.07.2014  do 20.07.2014 
11440135   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  strava chovanca na pobyte  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//12/2014    07.07.2014  do 17.07.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014 
11440114   Diagnostické centrum RK
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,05/2014  52,51 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440113   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA
00500810  strava chovanca 05/2014  46,80 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440112   RAYAN, s.r.o.
Tek.Breznica 497
44378084  služby-vysokozdvižná plošina, 2 hodiny  47,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2014  11.06.2014  do 15.06.2014 
11440111   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel.papier, 25 balíkov  65,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.15/2014  9.6.2014  do 03.08.2014 
11440109   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strava pre chovankyňu 5/2014 a ubytovanie 5/2014  75,06 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    9.6.2014  do 16.06.2014 
11440108   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  pobyt maloletého, strava 5/2014  75,33 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/36/2013    9.6.2014  do 17.06.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
114400103   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nemocničná 8  53,98 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440100   Štrba karol-DOPRAVCA
Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa
30176018  odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2014  05.06.2014  do 15.06.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť