Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440072   Spojená škola
Banská Bystrica
37956108  strava a ubyt. 04/2014 chovanca  80,44 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/27/2014    22.04.2014  do 30.04.2014 
11440203   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440099   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti, máj 2014  118,80  
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2014  05.06.2014  do 13.06.2014 
11440068   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti pre DeD  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  14.04.2014  do 23.04.2014 
11440044   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
367444271  manaž.zručnosti 03.-05.03.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.04/2014   10.03.2014  do 19.03.2014 
11440024   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  tréning manaž.zručností január 2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.3/2014  10.02.2014  do 14.02.2014 
11440228   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.39/2014  21.11.2014  05.12.2014 
11440178   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti 24.-26.9.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2014  06.10.2014  do 10.10.2014 
11440261   ADLO-Investičná s.r.o.
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
44457626  bezpečnostné dvere ADLO, kancel.ekon.  1476,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2014  19.12.2014  31.12.2014 
11440251   Anna Krídlová,Text.výroba
Námestie SNP 809, 908 85 Brodské
33044368  Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne  147,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2014  12.12.2014  19.12.2014 
11440200   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  servis.prehliadka po 3 r.  158,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2014  24.10.2014  29.10.2014 
11440263   Autoškola Ondrej Jankove
Školská 25,968 01 Nová Baňa
40535363  preškolenie vodičov referentských vozidiel, 3 zamestnanci  24,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.46/2014  22.12.2014  05.01.2015 
11440211   Diagn.centrum
J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava v DC 01.10.-27.10.2014  66,73 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    07.11.2014  13.11.2014 
11440226   Diagnostické centrum
J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014  70,40 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/08/2014    27.11.2014  04.12.2014 
11440222   Diagnostické centrum
Slovinska 1,821 04 BA
31750338  pobyt chovanca v zariadení  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    21.11.2014  26.11.2014 
11440179   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte za 29 dní v 09/2014  95,72 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09-20/08/2014    06.10.2014  12.1.02014 
11440124   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte 01.06.2014-26.06.2014  62,08 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-/08/2014    27.06.2014  05.07.2014 
11440197   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  služby na pobyte chovanca  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    22.10.2014  24.10.2014 
11440135   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  strava chovanca na pobyte  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//12/2014    07.07.2014  do 17.07.2014 
11440114   Diagnostické centrum RK
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava na pobyte v DC,05/2014  52,51 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    11.06.2014  do 16.06.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440181   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 09/2014  344,12 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.10.2014  16.10.2014 
11440042   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 02/2014  313,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    10.03.2014  do 19.03.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014 
11440246   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov Špec.školy 12/2014  431,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440208   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 10/2014  663,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.11.2014  18.11.2014 
11440065   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 03/2014  406,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.04.2014  do 16.042014 
11440023   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 1/2014  396,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-01/2014    10.02.2014  do 17.02.2014 
11440225   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/  6,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.11.2014  02.12.2014 
11440173   ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
01421173  revízia elektrospotrebičov sk,A,B  112,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    23.09.2014  07.10.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440075   Elektronix, s.r.o.
Nám.sv.Alžbety, Nová Baňa
45409129  oprava autom.práčky, sk.D  30,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2014  30.04.2014  do 10.05.2014 
11440137   elektronix,s.r.o.
Brehy 390, 968 01 Nová Baňa
45409129  oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D  24,98 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2014  07.07.2014  do 14.07.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014 
11440262   eScomp-Mgr.Obrcian
Záhrbská 50, 968 01 Nová Baňa
40537145  PC zostava Intel Core pre soc.pracovníčku  711,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2014  19.12.2014  28.12.2014 
11440097   eScomp-Mgr.Obrcian
Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa
40537145  toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI)  96,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.12/2014  05.06.2014  do 08.06.2014 
11440036   eScomp, Mgr.Obrcian
Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa
40537145  tonery+servis  115,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.5/2014  28.02.2014  do 08.03.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť